![]() |
![]() |
||
| ...время - деньги... | |||
| ВЗАИМОПОМОЩЬ (пользователь не идентифицирован) | |||
|
Таша 19.09.2007 11:41:40
Уваж. бухи какую вы делаете проводку, когда банк снимает у вас за обслуживание? Дт 44,26,20 Кт 51?
Беларусь нужна консультация по ПУ-З 18.09.2007 14:47:24
сотрудница уходит на пенсию, нужно сделать ПУ-3, в ФСЗН базе делала когдато, понятие имею, но сейчас это нужно сделать в 1С, с последующей выгрузкой в программу ФСЗН (говорят, автомотически должна выгружаться), может кто подскажет, как это делать 1С?, с меня шоколадка
Беларусь Нюша 19.09.2007 9:28:26
Импортировали товары в картонной упаковке (нигде в документах не указано из чего сделана тара). Как заплатить налог на импорт тары? От стоимости контракта в ЕВРО? Или от стоимсоти, указанной в таможенной декларации?
Беларусь Ириска 19.09.2007 10:27:29
Скажите, купили на фирму стол обеденный, стол комп, секцию для одежды, все по ценам до 30БВ, отнести на 10.9 счет? А когда можно списать? И когда принять к вычету уплаченный НДС?
Беларусь Анонимно 18.09.2007 15:19:50
офф.
Директор просит придумть названи е фирмы по производству плитки! Ума не приложу, что ему подсазать по этому поводу. с удовольствием, принимаю Ваши идеи!
Беларусь Юрий 18.09.2007 15:50:32
В соответствии со статьей 76 ТК в качестве декларанта вправе выступать лица, указанные в статье 150 настоящего Кодекса, при соблюдении условия, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи.
При этом декларантом может быть только резидент Республики Беларусь, за исключением: 2.1. случаев перемещения через таможенную границу: товаров для личного пользования физическими лицами; товаров нерезидентами Республики Беларусь, пользующимися таможенными льготами в соответствии с главами 20 и 21 настоящего Кодекса и (или) актами Президента Республики Беларусь; товаров организациями - нерезидентами Республики Беларусь, имеющими представительства, созданные на территории Республики Беларусь в установленном порядке, при заявлении таможенного режима временного ввоза, а также таможенного режима свободного обращения в отношении товаров, ввозимых для собственных нужд таких представительств; 2.2. иных случаев, когда нерезидент Республики Беларусь имеет право распоряжаться товарами на таможенной территории не в рамках внешнеэкономической сделки, одной из сторон которой выступает резидент Республики Беларусь. Что за такие иные случаи. Т.е. мрожет ли нерез ввезти в РБ товары не в рамках внешнеэкономической сделки?
Беларусь Инна 19.09.2007 11:17:14
Здравствуйте уважаемые бухбаевцы, кто-нибудь ведет кассовую книгу в компьютерном виде? Если да, скиньте пож. образец. Спасибо.
Беларусь An 19.09.2007 11:26:27
Помогите знающие бухи! С августа месяца стали плательщиками НДС по оплате, в этом же месяце поступили оплаты за товары отгруженные в июле без НДС. Надо ли теперь эти оплаты брать для начисления НДС? И еще в июле мы делали предоплату на август за электроэнергию (Естественно в плат.пор. НДС не выделяли) могу ли я выделить НДС и взять его в зачет? Помогите, пожалуйста!
Беларусь Анонимно 18.09.2007 16:26:00
Ездил директор за товаром в РФ.привез мелкую партию на гигиену. Товар привез как ручную кладь. Но т.к. товар был из третьих стран, то его пришлось растамаживать и таможня запросила сумму транспортных расходов, а т.к. транспортных не было то взяли и предоставили им сумму командировочных(к-я состояла из суточных за 2 дня 50 у.е.).
При расчете НДС я сумму командировочных включила, а потом налоговая сказала, что командировка не включается. У меня скоро помутнение рассудка случится...без транспорта нельзя и командировку включить нельзя... Как теперь быть? нам предлагают договор на экспедирование товара заключить...
Беларусь
А вы знали?
20.08.2026 10:41:05
Сложный вопрос 18.09.2007 19:07:02
Что делать с шефом трудоголиком, который сам любит поработать и не прочь других запрячь в свою упряжку. Можно ли как-то корректно поставить человека на «место», и не лишиться работы?
Беларусь Анонимно 18.09.2007 13:40:12
Такая ситуация: Получили дорогой подвесной светильник от нереза. Цель приобретения для собств. потребления. По стоимости попадает под ОС. На самом деле его «кому-то отдали». Я его в глаза не видела.
1.Что делать? 2.Ввозной НДС относить на увеличение сто-ти ОС?
Беларусь Kira 19.09.2007 10:53:20
Организация заключила договор корпоративной связи.
Телефонных аппаратов нет. С работниками заключила договор на безвозмездное пользование телефонными аппаратами + к нему акт приема передачи.Написала приказы: 1. Закрепила за каждым работником телефонный номер. 2. Списание на затраты разговоров в рабочее время (с 9-18).Все остальное время - личные разговоры работников ,удерживать из заработной платы. 3. Каждый работник написал заявление о том чтобы суммы за личные разговоры удерживали из заработной платы. Предусмотрела вроде все. Теперь директор просит дать ему почитать нормативку!(а именно где сказано про договор безвозмездного пользования) Я не могу найти где я что читала по этому поводу. Если кто знает дайте пожалуйста ссылочки!
Беларусь *** 18.09.2007 19:35:35
Коллеги,оплата риэлтерских услуг по поиску аренды офиса вы отнесли бы на затраты?
Беларусь pininfarina 19.09.2007 8:52:49
Е.Е. 19.09.2007 10:46:25
Подскажите, где взять нормы времени работ на шиномонтаж и балансировку для СТО? у кого не спрошу, все исходят из цен у сосоедей или по городу.
Беларусь Елена 19.09.2007 10:45:33
Подскажите пожалутса, ка правильно расчитать цену рекламу в интернете, баннерная реклама и контекстная! И нужно ли их регистрировать!
Беларусь Марианка 18.09.2007 10:40:16
Мне опять нужна помощь.Вбиваю данные нового контрагента в 1С, после того, как вписала р/сч и нажала кнопочку «ОК», мне выдается такая запись:«Возможно №р/сч указан неверно, или код банка, в котором открыт р/сч указан неверно».Не могу понять в чем дело.Помогите пожалуйста!
Беларусь Макс Фактор 27.02.2007 16:54:49
Всем добродного дня. Я знаю, что это обсуждалось и не раз, по поиску много интересного нашел. И все же хочу быть еще раз точно уверенным.
Проворачиваем следующую схему: импортер►оптовик 1►ИП-«подоходник» (неплательщик НДС)►оптовик 2►розник ЦПП = 100 руб. надбавка оптовика 1 = 3% надбавка ИП = 4% надбавка оптовика 2 = 5% надбавка розника = 6%. Как все-таки правильно всем субъектам оформить ТН-2? В частности, интересуют графы 4, 5, 6 и 9. Мое мнение: соответственно графы 4,5,6,9: ►цпп: графа 4 = 100, графа 5= -, графа 6 = 100, графа 9 = 100*1.18=118 . ►оптовик 1: графа 4 = 100, графа 5 = 3%, графа 6 = 103, графа 9 = 103+НДС = 103+18.54 = 121,54 . ►ИП: графа 4 = 100, графа 5 = 7%, графа 6 = 107+«входной» НДС = 107+18.54 = 125.54 графа 9 = 125.54 . ►оптовик 2: графа 4 = 100, графа 5 = 12%, графа 6 = 125.54 (?????????) графа 9 = 112*1.18 = 132.16 (???????) . ►розник (формирваоние цены интересует) (100+18(надбавка))*1.18 = 139.24*1,15 (налог с продаж) . Где ошибка?
Беларусь Госпошлина 18.09.2007 11:02:42
По решению суда нашей организации погашают только половину основного долга и половину госпошлины. Метод учета выручки по оплате. Как отразить в бухгалтерии утерянные деньги? Участв или неучаст в налогообл? Начислять ндс или не надо?
Беларусь
<< 329401-329420 329421-329440 329441-329460 329461-329480 329481-329500 329501-329520 329521-329540 329541-329560 329561-329580 >>
Всего найдено вопросов: 411380
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||