![]() |
![]() |
||
| ...время - деньги... | |||
| ВЗАИМОПОМОЩЬ (пользователь не идентифицирован) | |||
|
Анонимно 26.07.2016 8:29:53
Доброе утро!Получили импортный товар. Сейчас хочу подать эсфч. В эсфч Реквизиты поставщика пишу -свои??
Реквизиты получателя - ИМНС? либо реквизиты получателя - свои??? ... спасибо
Беларусь Анонимно 20.04.2017 10:43:55
Подскажите. Если я подавала декларацию при ликвидации в течение 5 дней, обязана ли я дублировать еще за 1 квартал?
Беларусь Бушка 20.04.2017 17:04:52
Кто в курсе: оператору вторресурсов ГК не писан? Почему они придумали срок оплаты 21 апреля раз 22 - выходной?
Беларусь Шельма 20.04.2017 18:03:58
Подскажите, пожалуйста, как на сайте говноваты указать сумму НДС, которую мы относим на затраты. Заранее спасибо.
Беларусь Анонимно 20.04.2017 14:37:01
Можно ли в декларации по НДС выручку показывать с минусом?
Беларусь
Рекомендуем почитать
28.02.2026 6:37:16
Надежда 19.04.2017 23:11:37
Добрый вечер, вид деятельности строительство, есть выручка без НДС т.е льгота по жилью, мы ген. подрядчики, работали с привлечением субподрядчиков и поэтому общая выручка без НДС увеличивается за счет субчиков. Помогите рассчитать НДС по удельному весу, надо ли в расчет брать работу субподрядчиков,или только свою, получается мне придется за них платить НДС. СПАСИБО.
Беларусь Шести 20.04.2017 17:24:48
Освежите, пожалуйста, в голове методику распределения НДС при наличии оборотов БЕЗ НДС. Если у нас есть объекты БЕЗ НДС - то по всем материалам, работам и услугам НДС относим на затраты, по общехозяйственным расходам НДС распределяем удельным весом, а по остальным объектам с НДС и по оптовой торговле с НДС берем полностью к зачету???
Беларусь распрееделение транспортных ра 20.04.2017 16:21:44
Добрый вечер, коллеги! От поставщиков на склад, где товары по ценам без НДС. поступают товары, есть транспортные расходы. Их относим на 44 счет Д.44 К 60. Далее товар со склада передается в розницу. Наши водители развозят со склада товары по торговым точкам. Я так понимаю, что распределению подлежат только те транспортные расходы, которые понесла наша организация при поступлении товаров, когда доставка была «чужим» транспортом? Можно эти расходы не распределять?
Беларусь malpolon 20.04.2017 10:31:56
Подскажите пож. если выставлять субаренду эсчф она же должна быть с НДС верно?
Беларусь Панi Ta 20.04.2017 16:19:37
По 2017 году давали они разрешения какие - амортизацию не начислять?
Беларусь Валентина 20.04.2017 14:15:11
Вопрос по выставлению ЭСЧФ. У нас поквартальная уплата НДС от реализации и ежемесячный ввозной НДС РФ. Иду в отпуск с 10 по 23 мая и чтобы не напрягать лишним человека, который будет заменять меня нужно (или не нужно)сделать:
1. Числа эдак 16-го мая в программе «Плательщик» создать заявления о ввозе товаров с РФ, полученных в апреле; 2. Оплатить ввозной НДС числа эдак 18,19 мая, до 22 мая; 3. Создать декларацию по российскому НДС тоже числа эдак 18,19 мая до 22 мая; 4. Выгрузить с программы «Плательщик» на портал заявления за апрель, подписать и отправить числа 18,19 мая. В зачет российский НДС брать не будем (потому что поквартальная уплата), поэтому ЭСЧФ на основании заявлений создавать не надо, приду с отпуска, тогда и создам. Правильно?
Беларусь Анонимно 20.04.2017 8:12:00
Доброе утро), подскажите, если НДС входящего больше, я же могу заполнить декларацию с минусом к уплате, и получается тогда в строке 11 нужно указывать НДС «лишний» за этот квартал, правильно ли я думаю?
Беларусь ндс вычеты 20.04.2017 15:03:51
Подписанные сегодня ЭСЧФ за 1 кв могу брать к вычету в 1 кв? Декларацию буду отправлять поздно
Беларусь
Анонимно
28.02.2026 6:37:16
28.02.2026 6:37:16
НДС 20.04.2017 13:43:08
Оказали консультационные услуги, заказчик рф. Отражаются ли данная выручка в декларации по ндс?
Беларусь Экспорт 20.04.2017 13:18:58
В январе поступила предоплата в росс.рублях(оплачивала росс.фирма которая покупала нашу продукцию для своего представительства находящегося в РБ,т.е. продукция терри.РБ не покидает). Отгрузку сделали в рублях РБ. И как мне теперь закрыть счет 62.2.
Беларусь Красный Лис 19.04.2017 9:58:37
Сегодня с утра обновил электронное декларирование. Там были новые формы налогов. После набрал налог на прибыль. Так вот - она не распечатывается. Ни в каком виде. Ни в редакторе, ни в подписанном
Беларусь Ludok 20.04.2017 14:48:48
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. В декларации по НДС мой начисленный НДС, например, 105 рублей. А в декларации по прибыли НДС 110 рублей. Сюда не вошел НДС -5 от суммовых разниц (он у меня во внереализационных). Отправлять как есть? Или ИМНС сверяет декларации по прибыли и НДС???
Беларусь Командировочные 20.04.2017 15:02:37
Командировочные по РБ в апреле не поменялись?
Было 3,50
Беларусь Fialka 20.04.2017 8:56:25
НДС РФ который был не принят к вычету в 2016 т.к. не наступил срок. Пишем в строке 1.2 или 2 в разделе справочно?
Беларусь
<< 62461-62480 62481-62500 62501-62520 62521-62540 62541-62560 62561-62580 62581-62600 62601-62620 62621-62640 >>
Всего найдено вопросов: 409212
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||