...время - деньги... | |||
ВЗАИМОПОМОЩЬ (пользователь не идентифицирован) | |||
|
|
Андрей 13.12.2016 16:31:19
Подскажите. Если я буду везти товар из РФ на тур. автобусе, билет мне не дадут. Из доков будет договор, ТН, спецификация, счет. Возможно ли так? СМР не будет.
Беларусь Прибыль 15.12.2016 13:02:03
Не могу разобраться, подскажите плиз. Если по итогу 3 квартала у организации была очень маленькая прибыль, соответственно получается маленькая предоплата на 4 квартал. НО уже видно, что налог на прибыль за 4 квартал значительно превысит предоплату. Если я заплачу аванс из расчета за 3 квартал например 2 рубля, а получится за 4 квартал к уплате 20р. то будет ли по сроку уплаты за 4 квартал пеня?
Беларусь
Анонимно
27.11.2024 22:27:48
27.11.2024 22:27:48
ОС 15.12.2016 15:46:07
как думаете,=Щит управления= отнести на суб.счет 012-передаточные устройства= или на 013 ,машины и оборудование.?
Беларусь Мила 15.12.2016 15:22:10
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, ставится ли печать (штамп) на приходном ордере форме м-4 при поступлении материалов?
Беларусь Том 15.12.2016 11:56:28
Учреды решили продать офис(построен в 15году),который сдавали в аренду( с16г налог на недвижимость платится,даже вновь введенное)Можно по остаточной стоимости или ниже цены продать? Нужно ли экспертное заключение?
Беларусь новог подарки 15.12.2016 10:15:15
Вопрос: Организация за счет собственных средств закупила детские подарки (кондитерские наборы). Она планирует выдать их детям, родители которых не являются ее работниками, а также детям-сиротам, находящимся в детских домах. Какие налоги и сборы организации нужно исчислить при выдаче подарков, если стоимость каждого подарка равна 25 руб. 15 коп. и другой социальной помощи она детям в течение года не оказывала?
Пользователи КонсультантПлюс Ответ: Выдачу подарков детям-сиротам и детям не своих работников облагают НДС и учитывают при расчете налога на прибыль. Поскольку стоимость каждого подарка меньше 99 руб. и в этом году детям не оказывалась иная помощь, применяют освобождение от подоходного налога. Взносы в ФСЗН и БГС не исчисляют. Обоснование: При выдаче подарков детям в нашем случае не возникает объекта для начисления взносов в ФСЗН и отчислений в Белгосстрах, так как получатели подарков не являются работниками организации <7>. Т.А.СМОЛИЧ,специалист центраООО «ЮрСпектр»20.09.2016 А У МЕНЯ ВОЗНИК ВОПРОС- ТАК А ЕСЛИ МЫ ВЫДАЧУ ПОДАРКОВ ДЕТЯМ СВОИХ СОТРУДНИКАМ ОФОРМИМ ТОЖЕ ВЕДОМОСТЬЮ С ФАМИЛИЯМИ И ИМЕНАМИ ДЕТЕЙ-А НЕ СОТРУДНИКОВ.. ПОЛУЧАЕТСЯ ДЕТИ -НЕ НАШИ СОТРУДНИКИ И ПОЛУЧАЕТСЯ ТОГДА ТОЖЕ МОЖНО НЕ ОБЛАГАТЬ БГС И ФСЗН?? КАК ДУМАЕТЕ?
Беларусь охрана труда 15.12.2016 11:26:59
кто недавно проходил обучение и сдавал экзамен по охране труда, поделитесь впечатлениями
Беларусь Анонимно 15.12.2016 14:51:33
Наша организация приобрела через аукцион здания, непригодные для размещения в них производственного участка. По проекту на реконструкцию выполняются работы с разрешения администрации района. Проектом не предусмотрено и не осуществляется возведение новых капитальных строений и сооружений с присвоением новых инвентарных номеров.
Согласно статьи 185 НК зданиями, сооружениями и передаточными устройствами сверхнормативного незавершенного строительства признаются здания, сооружения и передаточные устройства, возведение (в том числе по строительному проекту на реконструкцию) которых разрешено в соответствии с законодательством, но не завершено в сроки строительства, установленные проектной документацией, за исключением реконструкции, осуществляемой без остановки производства. В момент покупки зданий и проведения реконструкции производственная деятельность осуществлялась по другому адресу. Возникает ли обязанность исчисления и уплаты налога на недвижимость, как по объектам сверхнормативного незавершенного строительства, в случае значительного превышения сроков реконструкции ?
Беларусь Анонимно 15.12.2016 14:27:06
Как правильно посчитать срок просрочки по общему договору поставки (отгружено было по нескольким накладным)?
Беларусь ОК 15.12.2016 14:28:31
Координационный план контрольной (надзорной) деятельности в г.Минске на 1 полугодие 2017 года на сайте КГК
Беларусь Анонимно 14.12.2016 11:57:20
Добрый день!
Провожу в учете акты об оказании услуг российского ИП. Подскажите, акты провожу в российских рублях. А удержание подоходного 13% на дату акта в какой валюте проводить?
Беларусь Анонимно 15.12.2016 12:22:39
2017 - Вычеты НДС только по ЭСЧФ.
А как быть с авансовыми отчётами, когда покупают ТМЦ по чекам? Заправки поприсылали на ГСМ свои ЭСЧФ уже сейчас. Наверное, так и розница должна делать? Или не дочитала или затупила... Как должно быть?
Беларусь Юлия 15.12.2016 14:15:03
Добрый день. Получаю пособие до 3-х лет по месту работы мужа, муж увольняется и идет на новую работу. Как мне будет выплачиваться пособие. Тут осталось 2 раза платить и ребенку будет 3 года. На новую работу идти опять бумаги нести? Должен ли бух дать справку о выплаченной сумме, для предоставления на новую работу? Обьясните ход моих действий.
Беларусь Анонимно 15.12.2016 14:32:05
Может быть у кого нибудь есть акт сверки на английском языке? Спасибо
Беларусь ИП переход на ндс 14.12.2016 13:46:45
подскажите пожалуйста: если ИП применяющий ОСН без НДС. в связи с превышением 40000 стал плательщиком НДС.
как теперь сделать перерасчет? он же платил от оплаты поступившей на р-счет минус 10% его расходы и облагал 16% подоходным.. а теперь как все это будет- сижу читаю не могу найти нигде он продолжает применять ОСН но уже с уплатой НДС. значит теперь он платит Только ИП платит подоходный по ставке 16% но только от оплаты поступившей на р-счет минус 20% ндс и минус 10% его расходы и затем только благаем 16% подоходным?? Правильно мыслю?
Беларусь
Очень интересно
27.11.2024 22:27:48
Вычеты по ОС 08.12.2016 11:01:07
Определение сумм налога НДС по ОС, приходящихся на обороты по реализации товаров (работ, услуг), по которым предоставлены освобождение от уплаты НДС, производится путем умножения удельного веса суммы таких оборотов в общей сумме оборота по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав нарастающим итогом с начала года на суммы НДС по ОС. Общая сумма оборота и процент удельного веса определяются в порядке, установленном частью третьей пункта 24 настоящей статьи.___
люди умные, ну не понимаю я эту норму- хоть убейте. подскажите что они здесь имеют ввиду распределять- если во всех разъяснениях пишут, что сумма«входного» НДС по ОС никогда не включается в затраты, а только принимается к вычету..а вот уже остальные вычеты мы обязаны распределить и соотвественно при наличии(далле внутри)
Беларусь Анонимно 15.12.2016 10:52:28
ИП на подоходном.без НДС.Опт,розница, ввоз из РФ,реализация своему ЧУПу. Грядет проверка.
ИП, кого проверяли-на что обратить внимание.После Пинских событий как-то стремно.
Беларусь Штраф ПУ 15.12.2016 13:07:05
Всем привет!
Кто ходил в суд на штраф за несвоевременную сдачу ПУ-2? Центральный район. Какая вероятность освобождения от штрафа?
Беларусь
<< 63541-63560 63561-63580 63581-63600 63601-63620 63621-63640 63641-63660 63661-63680 63681-63700 63701-63720 >>
Всего найдено вопросов: 403230
|
|
|
© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM
|
|