![]() |
![]() |
||
...время - деньги... | |||
ВЗАИМОПОМОЩЬ (пользователь не идентифицирован) | |||
![]() |
![]()
|
Анонимно
16.10.2025 17:49:23
16.10.2025 17:49:23
вопрос внутри 10.05.2024 16:09:00
Прочитала в Нормативке--Организация, применяющая УСН без уплаты НДС, сдает в аренду капитальные строения. Арендатор является плательщиком НДС. Организация-арендодатель перевыставляет как посредник коммунальные услуги арендатору, выставляя по каждому поставщику ЭСЧФ с указанием НДС. Также арендодатель выставляет арендатору ЭСЧФ и акт о возмещении стоимости коммунальных услуг.
Обязан ли арендодатель предъявить арендатору НДС в ЭСЧФ в рассматриваемой ситуации? ОТВЕТ Да. Согласно п. 8 ст. 130 Налогового кодекса (далее – НК) выделение арендодателем (лизингодателем) арендатору (лизингополучателю), а также арендатором (лизингополучателем) арендодателю (лизингодателю) сумм НДС при предъявлении к возмещению стоимости приобретенных работ (услуг) в соответствии с подп. 2.12.2 п. 2 ст. 115 НК производится при указании соответственно арендодателю (лизингодателю), а также арендатору (лизингополучателю) этих сумм НДС продавцами таких работ (услуг) в ЭСЧФ и первичных учетных документах. В ЭСЧФ и первичных учетных (расчетных) документах соответствующие сумма и ставка НДС выделяются отдельной строкой (п. 3 ст. 130 НК). Применительно к операциям по сдаче в аренду (передаче в безвозмездное пользование), при которых арендодатель (ссудодатель) предъявляет к возмещению арендатору (ссудополучателю) стоимость приобретенных работ (услуг) с НДС, в рамках внедрения с 01.07.2016 механизма функционирования ЭСЧФ, арендодатель (ссудодатель), независимо от факта признания его не плательщиком НДС, в отношении перевыставляемых арендатору (ссудополучателю) сумм НДС по приобретенным работам (услугам), должен выставлять ЭСЧФ и направлять их арендатору (ссудополучателю) для осуществления последними возможности принятия к вычету сумм НДС по таким расходам (письмо МНС от 07.06.2016 № 2-1-9/1166 «О перевыставлении электронных счетов-фактур по НДС»). ВЫВОД Следовательно, арендодатель-неплательщик НДС должен предъявить арендатору НДС по возмещаемым услугам в ЭСЧФ и первичном учетном документе. ВОПРОС-ДОЛЖНО ЛИ ПРЕДПРИЯТИЕ НА УСН ВЫСТАВЛЯТЬ ЭСЧФ (ВОЗМЕЩАЕМЫЕ КОММ.ПЛАТЕЖИ)АРЕНДАТОРАМ -ФИЗЛИЦАМ И АРЕНДАТОРАМ-НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМ НДС?
Беларусь Ищем бухгалтера 10.05.2024 9:45:45
Добрый день! В наш небольшой дружный коллектив ищем бухгалтера на полдня. В штате главный бухгалтер + 1 бухгалтер. Вид деятельности - оптовая торговля, ремонт техники. Рабочее время с 9 до 13. Работа только в офисе. Находимся в районе лесопарка Медвежино/Атлант М Сухарево. Обязанности:
1.ведение счетов 01,02,04,05,оформление необходимых первичных документов, расчет налога на недвижимость, инвестиционный вычет 2.учет материалов (10.3,10,6, 10.9, канцтовары, хозсредства, БСО, УКЗ, путевые листы) 3.проведение валютных и рублевых платежей -- на время отпуска или отсутствия основного сотрудника
Беларусь Аванс 12.05.2024 16:53:40
вопрос внутри
Беларусь Апелляция 10.05.2024 12:15:55
Скажите, пожалуйста, если мы подавали апелляцию, платили пошлину и все равно проиграли. Можно эту пошлину на затраты отнести?
Беларусь Анонимно 10.05.2024 10:08:30
Проверяю расчет Арендодателя сумм возмещения для нас, Арендаторов. Правильно я понимаю, что большая часть расходов возмещается пропорционально ПОЛЕЗНОЙ площади помещения? Т.е., делим на площадь без учета площади мест общего пользования?
Беларусь Анонимно 10.05.2024 10:10:38
Тип фактического получателя, это что?!
Беларусь П 10.05.2024 12:42:39
Купили столбики для ограждения парковки и кучу мелочи для их монтажа, мне нужно оприходовать на 10,6 и потом сделать акт комплектации и ввести в эксплуатацию как инвентарь/мбп?
Беларусь Анонимно 10.05.2024 12:46:08
Коллеги, подскажите,пожалуйста, при предоставлении уточненного расчёта за прошлый год ( уменьшение налогооблагаемой прибыли) Вы отражаете ошибки в месяце обнаружения через сч 84?Получается за прошлый период налоговый учёт не будет идти с бухгалтерским учетом, но если провести через счета затрат ,внереализационнве расходы и указать в Примечании к балансу наличие разночтения, то налоговый учёт будет соответствовать бухгалтерскому учету.Зачем «засорять»сч 84 на учитываемые при налогообложении я так думаю , у аудиторов свое видение вопроса.Спасибо за все отзывы,ситуация на пределе.
Беларусь Ольга 07.05.2024 17:15:52
Это ж как надо уметь внести изменения , что ни фига не понятно, что поменялось , где форму п/п смотреть ))
Беларусь баланс ЭЦП 09.05.2024 0:01:35
Подскажите пожалуйста как через ЭД можно получить баланс с ЭЦП, или может у кого было в практике для банка нужен баланс заверенный ИМНС печатью (какая процедура получения, насколько сложно). Спасибо
Беларусь Анонимно 10.05.2024 13:47:33
Подскажите, КОДЫ платежа в ФСЗН поменялись?
Беларусь Aligator 09.05.2024 20:39:19
Всем прива! давно тут не был.
С Великим праздникром всех!!! (все старым знакомым, ежели чего, пишите на Виберя +37544 743 39 26)
Беларусь Анонимно 10.05.2024 7:29:58
Доброе утро! Уважаемые, кто разобрался с новшествами по основным? ЮЛ возвращаются к прежнему порядку определения их до 30 базовых?
Беларусь Путевые 10.05.2024 10:49:44
Напомните, пожалуйста, с какого времени можно Не использовать путевые?
Беларусь Анонимно 09.05.2024 16:59:37
С Днем Победы!
Помним, гордимся!
Беларусь Анонимно 02.04.2024 20:36:41
Сотрудник предоставил больничный лист с 25марта по 2апреля.Зарплата на организации 4 апреля можно ли возместить больничный за март месяц?
Беларусь Izabel 09.05.2024 9:52:09
Кто может помочь с эксель файлом? Там надо расчитать Revenue, Volume variance, Revenue variance, Effect of price, Effect of change in volume с помощью формул. Прислала бы на почту. Нужно сегодня. Заранее огромное спасибо
Беларусь Анонимно 08.05.2024 17:30:08
Подскажите, пожалуйста, столкнулась впервые с такой ситуацией.
Работница, которая находится в декретном отпуске, решила пойти во второй декретный. Если она не выходит на работу, то для расчета БиР мы двигаем период по 6 мес., а если выходит и работает 30 и более дней, то исходя из ср.дн.заработка, при условии уплаты взносов 6 мес. и более? Больше интересует ситуация, если не выходит). Спасибо!
Беларусь
Молния
16.10.2025 17:49:23
Анонимно 24.04.2024 12:28:14
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.04.2024, 8/41399
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 29 марта 2024 г. № 11 Об изменении постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 30 января 2019 г. № 5 т.е. это очередные изм.и доп. в общую Инструкцию о порядке ведения учета доходов и расходов инд. предпринимателями, утв. пост. МНС от 30.01.2019 № 5 с изм.
Беларусь 12торг розница 06.05.2024 11:43:42
в 05 стр. нужно указывать остаток товара по розничным ценам.
Как быть, если товар числится по с/стоимости? Посчитать розничную нереально. Может у кого тоже такая ситуация
Беларусь ![]()
|
|
|
![]() ![]() ![]() |