![]() |
![]() |
||
...время - деньги... | |||
ВЗАИМОПОМОЩЬ (пользователь не идентифицирован) | |||
![]() |
![]()
|
Цены по пост.116 15.03.2023 14:47:24
Добрый день. Приобрели товары у поставщика, он нам в ттн указал цену импортера (производителя), опт.надбавку, пост.116. Доставка за счет покупателя. Вопрос вот в чем: как правильно нам (покупателю) включить стоимость доставки до нашего склада в отпускную цену: цена импортера+10% опт. +транспортные расходы или (цена импортера + транспортные)*10%? Т.е. либо оптовую надбавку накручиваем только на цену импортера либо на цену импортера+транспортные расходы?
Беларусь Анонимно 16.03.2023 11:18:55
Добрый день! Подскажите как правильно поступить. Товар пришел из РФ 28.02. Акт по услугам Белтаможсервиса (статистика) 01.03. На доп. расходы акт повесили 28.02 и соответственно НДС попал в февраль. А ЭСЧФ нам выставили мартом. Мне необходимо доп. расходы переделать и внести 01.03? И что делать в ситуации, если такие акты на пару дней позже прихода? Вносить такие доп. расходы по дате акта? А если в дни прихода товар уже отгружался?
Беларусь Баланс 16.03.2023 11:06:14
Пожалуйста помогите. Первый баланс. У меня в оборотке:69 СЧЁТ. Д-Т начислены больничные -5 руб., к-т к перечислению в ФСЗ с з/п сотрудников-15 руб.. В балансе в каких строках это отразить . Свёрнуто(10) в 634?
Беларусь Анонимно 15.03.2023 17:47:44
Здравствуйте, очень нужна Ваша помощь. Делаю переоценку основных впервые. Последнюю переоценку проводили на 1,01,2014.
Числится здание с остаточной стоимостью например числится=534453,50 В августе 2014 г ввели в экспл окна(монтаж получается..)=3041,64 В июне 2014г ввели ещё в эксп окна=2125,02 Значит, я отдельно переоценяю здание начиная с дек 2014 к дек 2013. получаю например сумму=1243000 Отдельно переоценяю окна августовские начиная с дек 2014 к августу 2014=0,9753 потом дек 2015 к дек 2014=1,0333 получаю сумму=4500 Также отдельно и июньские окна. Получаю сумму=5000 Затем все три наименования я складываю=1252500. это сумма моей переоценки? Правильно?
Беларусь отчеты 16.03.2023 9:32:29
Добрый день. Подскажите пожалуйста, если в фирме 98 чел. Будет скоро 104 и более . Какие дополнительные отчеты нужно будет сдавать?
Беларусь Анонимно 14.03.2023 16:27:51
Здравствуйте, подскажите, можно ли оплачивать больничный по беременности и родам не с первого дня его открытия. Работница планирует отработать еще месяц, потом уйти на больничный. Открыт больничный в январе, январь февраль хочет поработать, в марте уйти на больничный. Можно ли так сделать?
Беларусь Анонимно 15.03.2023 15:09:08
Подскажите по курсовой переоценке,пришел товар в феврале(импорт)15,02,переоценила на 28.02 весь оплаты не было,часть погасили 02.03.(переоценила сумму оплаты) пришел опять товар 14.03,ничего не делала,оплатили еще часть по первому поступлению,переоценила оплату,а остальную кредиторку нужно переоценивать?
Беларусь
А вы знали?
11.09.2025 12:48:13
Анонимно 15.03.2023 14:25:31
Помогите разобраться пожалуйста.
Заключен договор в белорусских рублях между резидентами РБ с отсрочкой оплаты. Накладная выписана. Но есть пункт, что в случае изменения курса доллара США, установленного НБ РБ на день оплаты более чем на 3% по сравнению с курсом на день отгрузки, цена товара увеличивается пропорционально увеличению курса. Разница между суммами отгрузки и оплаты – это курсовая разница?
Беларусь Анонимно 15.03.2023 21:46:23
Доброго времени суток. Организация приобрела грузовые машины в лизинг 08.02.2023 года. Подскажите пожалуйста, с какого момента начисляется и уплачивается транспортный налог?
Беларусь Панi Ta 15.03.2023 10:29:34
Переход с УСН на общую с начала года.
По остаткам товаров НДС можно выделить. А по материалам? На айлексе есть статьи, где пишут, что и по материалам можно выделить. В НК вижу только товары. И в определениях НК, товар- имущество, предназначенное для реализации, т.е. материлы под определение товары не подведешь
Беларусь
Анонимно
11.09.2025 12:48:13
11.09.2025 12:48:13
Е100 Онлайн 15.03.2023 13:03:37
С нами рассчитывается за услуги карточками Е100. В конце месяца мы выставляем акт и Е100 нам оплачивается за минусом своей комиссии.
Мы на УСН. Раньше, когда выручка была по отгрузке, вся сумма акта попадала в выручку. Теперь, когда по оплате, в выручку попадает меньшая сумма, та, которая поступает на расчётный счёт. Не могу сообразить, сумма вознаграждения ведь не является моей выручкой теперь, это мои затраты?
Беларусь Анонимно 15.03.2023 16:23:24
Здравствуйте! Как государственной организации в 2023 году отражать в учете доход от сдачи в аренду помещений? и 25% средств, полученных от сдачи в аренду, которые перечисляются в бюджет?
Беларусь Анонимно 14.03.2023 11:52:00
При выплате аванса по зарплате с января 2023 подоходный надо перечислять? не пойму, это право или обязанность?
Беларусь Ирина 15.03.2023 9:31:42
в 2022 году исправила ошибку прошлых лет: начислила резерв по сомнительным долгам за 2019-2021 г.г. (не начисляла ранее) проводкой Дт 84 Кт 63.
В отчете о прибылях и убытках в какой строке надо отразить?
Беларусь Ларик 15.03.2023 15:35:00
Ворос по резервам по сомнительм долгам. Внутри.
Беларусь Оля 15.03.2023 16:41:57
Добрый вечер!) Я же правильно понимаю, если оприходован товар из РФ будет в марте, до 20 апреля оплатим ввозной НДС, отправим заявление о ввозе, декларацию по НДС и ЭСЧФ, то к вычету я смогу НДС взять в марте, так ведь? Т.е., отражу этот НДС к вычету в декларации за 1 квартал.
Заранее спасибо за ответ)
Беларусь Ромашка 15.03.2023 13:26:54
Подскажите, если можно
Строительная бригада едет в Россию в командировку Нормы суточных и проживания понятны. Могу ли я им аванс на командировку заплатить, сняв в кассу организации в российских рублях и выплатив в российских рублях?
Беларусь Анонимно 15.03.2023 13:42:14
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться.
У меня был только ОПТ. В 2023г. планируется оказывать гарантийные и не гарантийные услуги. Как мне правильно вести учет? Затраты я относила только на 44 счет, теперь я понимаю, что на 44 счете останутся только транспортные расходы по доставке товара и все, остальные все затраты я должна относить на 26 счет (аренда, з/п работников, др. услуги), а на 20 счет затраты, связанные непосредственно с оказанием услуг (з/п работника, оказывающего услуги, топливо, командировки и т.п.). В конце месяца должна распределять 26 счет пропорционально выручке? Т.е. у меня будет «3 вида деятельности» : опт торговля, гарантийный ремонт и не гарантийный ремонт? Верно понимаю?
Беларусь Молоток 15.03.2023 12:47:37
Куда отнести молоток!
Ну просто ужас какой - служить будет 100 лет наверное!
Беларусь
<< 12601-12620 12621-12640 12641-12660 12661-12680 12681-12700 12701-12720 12721-12740 12741-12760 12761-12780 >>
Всего найдено вопросов: 406959 ![]()
|
|
|
![]() ![]() ![]() |