...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 


Алеська      21.03.2012 10:06:31
Подскажите, как правильно постыпить: увольняется человек. Ему была авансом перечислена сумма на командировочные расходы, которую он не потратил.
Могу ли я эту сумму удержать из зарплаты, которую ему начислили при окончательном расчете?
Беларусь
Ответов: 7 (показать, начиная с первых/последних)    21.03.2012 12:35
Автор      21.03.2012 11:30:56
Здравствуйте!
Вот такая задачка. В апреле-мае будем выплачивать учредителю(он же директор) дивиденды, банк, в котором обслуживается организация снимает 2% при переводе средств на карточку. Может есть банки, где ниже %, и целесообразно ли там директору сделать карточку, как в этом случае будут деньги перечисляться (я предполагаю ка обычный платеж). Может есть еще какие варианты по снижению комиссии? Подскажите в каких банках она ниже!
Беларусь
Ответов: 7 (показать, начиная с первых/последних)    21.03.2012 12:31
111      21.03.2012 11:57:39
строка 440 баланса (чистая прибыль убыток) если я закрыла на 84 то сальдо нет, ставим -
Беларусь
Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    21.03.2012 12:30
Центральный район      21.03.2012 9:56:13
Подскажите пжл реквизиты для уплаты налога на прибыль-не поменялись?
Беларусь
Ответов: 3 (показать, начиная с первых/последних)    21.03.2012 12:25
Анонимно      23.08.2026 8:02:16
23.08.2026 8:02:16
Грустно      20.03.2012 15:33:32
баланс сделала, налоги отправила, увольняют с 01 апреля, надо бы радоваться а на душе опять «сопли». Еще директор не очень хорошо обходится с увольняющими: каждый день трепит нервы. как дожить до конца месяца?
Беларусь
Ответов: 7 (показать, начиная с первых/последних)    21.03.2012 12:24
Баланс      21.03.2012 12:21:05
Подскажите, все ли коммерческие организации составляли бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ежеквартально в течении последних 3 лет? Или можно было только его составлять 1 раз в год?
Беларусь
Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    21.03.2012 12:23
1С Книга покупок      21.03.2012 10:25:05
При формировании книги покупок в 1С берется к вычету не весь НДС.Приходится перепроверять все вручную.Подскажите,пожалуйста,где в 1С можно увидеть НДС оплаченный,который завис и не взялся в книгу покупок.
Беларусь
Ответов: 10 (показать, начиная с первых/последних)    21.03.2012 12:23
Отпускные      21.03.2012 11:11:22
Люди подскажите, а то сомневаюсь. С 1 марта поднялась тар. ст. 1 разр. Работник идет в отпуск с 23 марта. Этот месяц для расчета отпускных не берется, но, наверное,надо индексировать ЗП с учетом тар. ст. 1 разр. с 01 марата?
Беларусь
Ответов: 5 (показать, начиная с первых/последних)    21.03.2012 12:13
Уточненные      20.03.2012 13:52:24
Пришел счет от арендатора, в нем сняты экспл.расходы и капремонт за 2010,2011гг. Коррект. проводки делаю в 2012
Обязательно ли подавать уточненные по прибыли и НДС за прошлые годы. Или можно провести эти годом?
Не хочется платить пени, тем более что не по нашей вине
Беларусь
Ответов: 19 (показать, начиная с первых/последних)    21.03.2012 12:05
Просто любопытная      21.03.2012 12:03:12
Написала протокол заседания комиссии о переводе ОС на новые шифры, по новому классификатору. В 1 пункте перечислила ОС, их старый шифр и новый.
Во 2 пункте написала фразу: «Амортизацию на несамортизированные объекты начислять в соответствии...» и тут остановилась. Писала в январе и теперь забыла, что я собиралась написать, помогите пожалуйста закончить фразу, или может кто даст образец такого протокола?
Беларусь
Ответов: 0 (показать, начиная с первых/последних)   
УСН экспорт      21.03.2012 11:56:29
Всем доброго дня!
Производим окна. УСН без НДС. Можем ли экспортировать в РФ, применяя потом для экспортной выручки налог при УСН 2%?
Беларусь
Ответов: 0 (показать, начиная с первых/последних)   
аглая      21.03.2012 11:55:28
Подскажите,может кто уже приходовал ОС по новым шифрам -перфопереплетная машина?какой шифр?? спасибо!!!
Беларусь
Ответов: 0 (показать, начиная с первых/последних)   
Анонимно      21.03.2012 10:56:17
это нормально!! В декабре нам выставили акт, соответственно его провели лекабрем на затраты, сдали баланс, и сегодня те кто выставил акт обнаружили ошибку и выставили нам акт февралем, что делать??? Отсторнировать первый акт Январем???
Беларусь
Ответов: 5 (показать, начиная с первых/последних)    21.03.2012 11:51
Штатное      21.03.2012 11:30:57
можно так? - специалист после института 12 тарифный разряд, а специалист (образование только школа), с большим опытом 8 или 9 тарифный разряд
Беларусь
Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    21.03.2012 11:47
Очень интересно      23.08.2026 8:02:16
Акты сверок с налоговой      21.03.2012 11:46:05
Акты сверок по налогам(все сошлось) возвращать им подписанные?
Беларусь
Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    21.03.2012 11:46
Марина      19.03.2012 18:43:39
Какие проводки сделать на начисление налога на прибыль за январь? просто 99 68. Или тут ОНО? А авансовый платеж?
Беларусь
Ответов: 6 (показать, начиная с первых/последних)    21.03.2012 11:44
Анонимно      21.03.2012 11:38:53
1
Беларусь
Ответов: 0 (показать, начиная с первых/последних)   
Владимиру Несмашному      21.03.2012 11:23:07
Был топик про вопросы по УСН. Не могу найти
Вопрос такой:
В 2011 году было общая система налогообложения. Выручка по оплате.Сумма аренной платы за декабрь 2011г. поступила в декабре 2011г, на 2012г. ничего не перешло.Вся выручка отражена в 2011г.Но сумма коммунальных затрат выставляемая арендаторам в бухучете прошла декабрем 2011г.,но реально деньги поступили в январе 2012г.
С 2012г. перешли на УСН.Не хотела вести БУ, а вести книгу доходов и расходов.В ГБ №12 статья Бурдюка,что если книга доходов и расходов,то сумму коммунальных поступившую в январе 2012г. за декабрь 2011г. надо включать в выручку для УСН.Меня это касается или если БУ в 2011г. велся,а деньги поступили в январе 2012г.,то в выручку для УСН включать не надо?
Беларусь
Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    21.03.2012 11:34
Распределение трансп.      21.03.2012 11:14:22
Мы торговля, по отгрузке. Не могу понять вот что: появились трансп. расходы и от поставщика, и покупателю. Если их относить на сч.44, то какие из них распределять, какие - нет. Если трансп. по доставке от поставщика отнести на сч.41, то как это сделать технически, просто проводкой всю сумму или на каждый приобретенный товар - в зависимости от его цены?
Беларусь
Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    21.03.2012 11:32
Анонимно      20.03.2012 15:05:04
Подскажите пожал. по вопросу оплаты труда.
Пример. Работник принялся на работу 1 февраля, а 15 февраля ему предоставляют трудовой отпуск на 8 к.д., согласно ст. 172. З/п за февраль выплачивается 12 марта. Приказ о премировании сотрудников от 7 марта. Следует ли учитывать премию при расчете отпускных за февраль?
Среднедневной заработок рассчитан на основании п.11 Постановления №47 в ред от 20.05.2011г.
Беларусь
Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    21.03.2012 11:31
<< 168481-168500 168501-168520 168521-168540 168541-168560 168561-168580 168581-168600 168601-168620 168621-168640 168641-168660 >>
Всего найдено вопросов: 411392


© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru