| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
29.12.2008 16:01:14
|
 |
 |
Корпоративная вечеринка. гл.бухом я работаю пару месяцев и то не по своему желанию. Сказать, что голова представляет из себя дом правительства - это сделать себе комплимент. Стала реально злым человеком. наверное сказывается страх, что чего-то не забыть. И вот ситуация: решили в этом году проплатить корпоративную вечеринку по безналу. Как все это правильно оформить? Какие налоги надо платить? Подскажите пож-та.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Нехта
29.12.2008 16:46:43
|
 |
 |
-Анонимно 29.12.2008 16:43:06 Надо ля-ля. Никакой безвозмездной передачи при вечеринке не происходит, поскольку нет конкретного объекта передачи, если конечно не составлять отчет о том, кто сколько сожрал и выпил. Так что НДСа НЕТ!!!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.12.2008 16:43:06
|
 |
 |
Про собственное потребление не надо ля-ля. Если что-то списывается с 92 счета - это не всегда есть собственное потребление. Безвозмедная передача со всеми вытекающими - не хотите ли?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.12.2008 16:35:22
|
 |
 |
http://buh.by/mes.asp?t=146000 http://buh.by/mes.asp?t=159190 http://buh.by/mes.asp?t=155703 http://buh.by/mes.asp?t=156418
http://buh.by/mes.asp?t=117455 http://buh.by/mes.asp?b=1&t=117810 http://buh.by/mes.asp?t=158767
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.12.2008 16:31:30
|
 |
 |
Нехта, а список участвующих зачем? А ФСЗН и Белгосстрах платится с суммы сч/ф? или уже , когда накладная выписана? Чего-то я запуталась?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.12.2008 16:29:16
|
 |
 |
Согласна с Фреди - в журналах всегда противоречивые сведения, либо запутано так, что в итоге ответ совсем не на поставленный вопрос. Но вопрос остается открытым? Какие документы по празднику3 должны быть и какие налоги платить?
Беларусь
|
 |
 |
Нехта
29.12.2008 16:28:10
|
 |
 |
Список участвующих в вечеринке. ФСЗН и Белгосстрах надо обязательно. Подоходный в пределах 150 БВ не надо. НДС не надо (собственное потребление непроизводственного характера).
Беларусь
|
 |
 |
Фреди
29.12.2008 16:23:51
|
 |
 |
Как написано в ГБ меня лично не совсем устраивает. Т.к. они дают проводки, не затрагивающие К70 счета, то потом наверняка возникнет путаница и с подоходным и с ПУ-3 и с БГС. Мы платили за проживание в Логойске, питание в ресторане. - Так и не поняла надо ли начислять на это НДС. - В разных номерах противоречивые коменты. И что насчет налога на прибыль - тоже самое - если по подаркам как я поняла надо, то надо ли по этим безвозмездно предоставленным услугам - не понимаю. Объясните мне , просвещенные и просветленные.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.12.2008 16:17:44
|
 |
 |
Оно-то может и обсуждалось тысячу раз. Но я повторюсь, что главбухом работаю недавно. Соответственно на сайт стала заходить тоже не так давно. Может это смешно будет выглядеть, но нет времени смотреть журналы. (у фирмы 4 вида деятельности) Честное слово. По этому и пошла по пути меньшего сопротивления в надежде, что может кто подскажет. Но раз так, естественно, буду искать :-(
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.12.2008 16:04:31
|
 |
 |
ГБ 48-2008 ГБ 46-2007 и т.д. и тысячу раз на бухбае...
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-29
|
|
| |
|
|