| |
|
|
| |
|
|
Народ
04.10.2007 15:17:42
|
 |
 |
ПОМОГИТЕ! Так устала от недопонятки. Выручка по оплате. При списании в Д 90 К 45 счета.есть формула. оплач х п/ст/ отргуж. Вопрос?? отгруженную только в отчетном месяце или отгруж + ост-к отргуж на нач месяца
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Uny
04.10.2007 18:11:56
|
 |
 |
Если вы котелком работаете, -------------------------
Хм... Подразумевалось, что котелок - это не Вы, а то, ЧЕМ Вы работаете...:-)
Беларусь
|
 |
 |
Uny
04.10.2007 18:09:30
|
 |
 |
Серьёзнее некуда. Если вы котелком работаете, то иного метода я не знаю...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.10.2007 16:55:05
|
 |
 |
читаните, мот, поможет http://buh.by/mes.asp?t=95862 http://buh.by/mes.asp?t=99419 http://buh.by/mes.asp?t=106715 http://buh.by/mes.asp?t=97543 http://buh.by/mes.asp?t=79051 http://buh.by/mes.asp?t=41379 http://buh.by/mes.asp?t=37850 http://buh.by/mes.asp?t=37225 http://buh.by/mes.asp?t=9114 http://buh.by/mes.asp?t=83353
Беларусь
|
 |
 |
Народ
04.10.2007 16:40:31
|
 |
 |
я в сентябре сделала 5 ремонтов разным контрагентам. Заплатили за 4 ремонта. Но у меня входящий остаток на сентябрь еще 2 неоплаченных ремонта. Причем в бухгалтерии затраты собираются не по кажному контрагенту, а всем котелком. И у меня вопрос, учитываются ли эти 2 неоплаченных ремонта при списании на 90 счет с 45 го.
Беларусь
|
 |
 |
Наташа
04.10.2007 16:32:42
|
 |
 |
народ, давайте еще раз уточним фразу «если при это на начало месяца Д 62 К 90 остаток в сумме 100????» Вы оказали несколько услуг одному контрагенту? А приходят суммы без ссылки на конкретную услугу? все равно списываеи в порядке очередности. вначале закроем до полного списания первую услугу затем остальные. Или что-то другое?
Беларусь
|
 |
 |
Народ
04.10.2007 16:26:25
|
 |
 |
котелком собираю на 45, и что серьезно???
Беларусь
|
 |
 |
Uny
04.10.2007 16:24:19
|
 |
 |
Вообще себестоимость и неоплаченные счета для расчёта должны браться с учётом остатка на начало месяца (особенно, если Вы затраты «котелком» меряете). Если же Вы ведёте позаказный учёт себестоимости (в т.ч. и на сч.45), тогда можно рассмотреть и вариант без входящих остатков (иначе просто не получится)...
Беларусь
|
 |
 |
Народ
04.10.2007 16:03:46
|
 |
 |
:-) это точно по оплате
Беларусь
|
 |
 |
Наташа
04.10.2007 16:02:00
|
 |
 |
успехов. И это все, конечно, если Вы по оплате работаете, а не по отгрузке.
Беларусь
|
 |
 |
Народ
04.10.2007 15:59:42
|
 |
 |
Наташа,спасибо, т.е делю на 100 а не на 200 (100+100), т.е. не учитываю входящий остаток на начало месяца. У меня юколавская версию так испугала..
Беларусь
|
 |
 |
Наташа
04.10.2007 15:44:04
|
 |
 |
то сеть потом пришло еще на 5 Дт 62 Кт 90 - 5 Дт 90 Кт 68 - 1 (5*18/118) Дт 90 Кт 45 - 4 (5/100*80) аналогично на остальные приходящие суммы до полного погашения долга по оказанной услуге
Беларусь
|
 |
 |
Наташа
04.10.2007 15:42:13
|
 |
 |
Вы отгрузили на 100 в течение года приходят частями деньги, на каждую часть делаем проводки пропорционально приходящим суммам, то есть НДС = сумма*18/118 и Дт 90 Кт 45 = сумма/100*80
Беларусь
|
 |
 |
Народ
04.10.2007 15:39:06
|
 |
 |
Работы ремонтные. Наташа, а если при это на начало месяца Д 62 К 90 остаток в сумме 100????
Беларусь
|
 |
 |
Наташа
04.10.2007 15:33:21
|
 |
 |
Отгрузили с НДС на 100 в т ч НДС 15 и с/с 80. Оплатили 75. Делаем на реализацию Дт 62 Кт 90 - 75 Дт 90 Кт 68 - 11( 75*18/118)НДС Дт 90 Кт 45 - 60 (75/100*80)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.10.2007 15:29:06
|
 |
 |
отгруженную - что (товар, продукцию, работу, услугу)?
Беларусь
|
 |
 |
Народ
04.10.2007 15:26:57
|
 |
 |
ну помогите, очень важно, потому что если с остатком, то триндец, недоплатила налогов дофига. Помогите снять камень с души. Ведь работаете же по оплате
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-16
|
|
| |
|
|