ПОМОГИТЕ! СРОЧНО НУЖНО! Начисляю НДС по подаркам сотрудникам к Новому году. Стоимость подарков я отнесла за счет собств средств фирмы, т.е. на сч.92/2. НДС по ним начисляю: Дт 92/2, Кт 68/2/1 - Правильно? Этот НДС в декларации включать в 1-й раздел, а в декларацию по налогу на прибыль включать этот НДС надо или нет? Что-то запуталась совсем. Пожалуйста, не пройдите мимо!