За аренду текущего месяца я заплатила 10 следующего месяца. Выручка по огрузке. Возникли суммовые разницы на последний день месяца и дату оплаты.НДС к зачету беру на последний день месяца. Я провожу суммовые разницы Д 60 К 92.1 либо Д92.2 К60, НДС нужно при проведени сумовых выделять либо мы коректируеи только 60 счет сумовыми разницами?
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=p30600397 Указ 397 О некот. вопросах исчисления и уплаты акцизов и НДС. п.6. Подлежащие вычету суммы налога определяются при приобретении объектов по договорам, в которых сумма обязательств выражена: в бел. рублях эквивалентно сумме в ин. валюте, - в сумме налога в бел. рублях, фактически уплаченной плательщиком при приобретении объектов;
Беларусь
"Анонимно"25.11.2009 11:06:38
:-) http://buh.by/mes.asp?t=136777 возможно ли составить дог. аренды так, чтобы у арендатора не возникали суммовые разницы? Ха-ха-ха! 27.05.2008 Забить в договор сумму в белочках и конкретный срок оплаты. За задержку - штраф. При значительном росте или падении курса предусмотреть пересмотр величины арендной платы.
НДС по суммовыс разницам по аренде как а уарендатора так и арендодателя корретируется. у аредатора к вычету- в сумме уплаченного, у арендодателя к начислению.