| |
|
|
| |
|
|
Инга
11.12.2006 9:55:26
|
 |
 |
Скажите на фирме второй месяц не ведется деятельность, в связи с открытием.Очень страшно если все работники директор, зам.директора, гл.бухгалтер напишут за свой счет?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
komi
14.12.2006 12:05:20
|
 |
 |
Да можно всем за свой счет. Пусть напишут заявления, приказ и все. Сколько раз проверяли- вопросов не было.
Беларусь
|
 |
 |
ответьте плиз
14.12.2006 11:44:14
|
 |
 |
плиз
Беларусь
|
 |
 |
Технарь-Alex
13.12.2006 9:24:25
|
 |
 |
Как то у Вас запутано. Коммунальные, которые Вам выставляет арендодатель и которые Вы перевыставляете субарендатору, Вы должны провести как задолженность субарендатора, т.е. д-т 76 Субарендатор к-т Аренддодатель. По субаренде: сумму арендной платы по субаренде Вы должны провести как выручку ч-з сч.91 (если уставом не предусмотрен вид деятельности - Аренда) или ч-з сч.90, если уставом предусмотрен такой вид деятельности, с начислением ндс и с/х.
Беларусь
|
 |
 |
Alex
12.12.2006 23:46:58
|
 |
 |
у меня такая же ситуация как у Кэтрин. Предприятие сдало в субаренду помещение (свой юридический адрес), что бы было с чего аренду платить. Субаренду и комунальные (которые возмещает мне субарендатор) отношу на 92, закрываю его арендой и комунальными , которую сам плачу в части этой площади, добавляю туда сельхоз 3% на аренду - в итоге убыток в размере этих 3%. Куда его девать, на убыток?? А ареду и комунальные за часть помещения которая у меня офис(не решился сдать - все таки юр адрес) отношу на 20 - что с ними делать
И еще а если я сдам в субаренду по цене выше чем беру - будет ли это считаться деятельностью, и не должен ли я стану всю эту субаренду проводить не через 91, а через 90 со всеми вытекающими Мне тут советовали что все нормально, но что делать со своими расходами
Беларусь
|
 |
 |
Кэтрин
12.12.2006 10:55:13
|
 |
 |
Деятельности уже нет т.е. до 10 мес. была
Беларусь
|
 |
 |
Кэтрин
12.12.2006 10:53:43
|
 |
 |
ПОдскажите пож. организация занимается перевозками. В данное время деятельности нет, но одно ОС сдано в аренду и от него поступают ден.ср. но затраты на аренду, тел, ЗП директора есть. Мне тоже только на 97 или на 44 ?????????
Беларусь
|
 |
 |
ЛИ
11.12.2006 17:34:35
|
 |
 |
http://www.buh.by/mes.asp?t=35134 http://buh.by/mes.asp?t=28906 http://www.buh.by/mes.asp?t=27880
Беларусь
|
 |
 |
Fil
11.12.2006 17:29:45
|
 |
 |
БТР, в части «если взяли на свой счет нельзя.Нет деятельности-не принимайте на работу, приняли-обеспечьте объемом работ» не согласен с Вами. В трудовом кодексе четко сказано: Статья 191. Отпуск без сохранения или с частичным сохранением заработной платы, предоставляемый по инициативе нанимателя При необходимости временной приостановки работ или временного уменьшения их объема наниматель с целью предотвращения увольнения работников по сокращению численности или штата вправе с согласия работника (работников) предоставить ему (им) отпуск (отпуска) без сохранения или с частичным сохранением заработной платы, если иное не предусмотрено коллективным договором, соглашением. Т.е. пишите приказ допустим на месяц (можно на любой срок - законодательного ограничения нет) согласовываете с работником и ВСЕ.
Беларусь
|
 |
 |
таВи
11.12.2006 17:06:48
|
 |
 |
Мне в ФСЗН по поводу начисления з/п сказали, что вы имеете полное право не начислять з/п в течение 6 месяцев. Только потом нужно приложить справку с пояснениями, что в связи с неполным комплектом документов или невозможностью начала деятельности з/п не начислялась.
Беларусь
|
 |
 |
БТР
11.12.2006 16:57:32
|
 |
 |
Открывали предпр. в 2003году. Все ваши ужасы мне знакомы. Охрана труда (если проверит) спокойно относится только к дир. и ГБ, остальных работников, если взяли на свой счет нельзя.Нет деятельности-не принимайте на работу, приняли-обеспечьте объемом работ. У нас пр-во было по заказам клиентов, а заказов не было-так чтобы у нас что-то сдвинулось с мертвой точки нам учредитель заказал изделия, которые мы впоследствии ему не отгрузили, а использовали как образцы. Хотели нам конечно пришить что-нибудь типа отсутствия лицензии на розн. торговлю, но нет отгрузки нет и вопроса.А за отчетами надо следить может быть и налог на прибыль, если Уставной внесли деньги на р/счет, а банк начислил проценты.
Беларусь
|
 |
 |
БухгалтерША
11.12.2006 16:25:18
|
 |
 |
какой налог на прибыль? ОТКУДА у вас прибыль то? 44 только когда дкеятельность начнется а закрывать год так как и есть, что тут страшного
Беларусь
|
 |
 |
Коллега
11.12.2006 13:15:34
|
 |
 |
Почитала я тут и волосы дыбом стали , зарегистрировались в 10 мес. , з/пл и проч расходы (за печати,за дубл. УНП)провели за 11.2006 (т.е. отчеты декабрьские ) - выручки пока и не ждем - и я должна не на 44 сч. вешать затраты , а на 97 - И КАК ПОТОМ , А ГОД КАК ЗАКРЫВАТЬ , А НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ? ПОМОГИТЕ ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ ПОЖАЛСТА .
Беларусь
|
 |
 |
Виктория
11.12.2006 12:16:28
|
 |
 |
И по прошествии полугода отсутствия деятельности (если такое вдруг случится) отнести в налоговую объяснительную о причинах отсутствия деятельности.
Беларусь
|
 |
 |
БухгалтерША
11.12.2006 11:57:18
|
 |
 |
все затраты на 97 пока не начнется деятельность и не появится выручка
Беларусь
|
 |
 |
Инга
11.12.2006 11:38:16
|
 |
 |
я так думаю на 97
Беларусь
|
 |
 |
Alex
11.12.2006 11:34:37
|
 |
 |
А если все это время аренда за офис платится (из денег которые внесли как уставный фонд) - куда ее относить, и что с ней делать в конце года
Беларусь
|
 |
 |
Инга
11.12.2006 10:06:02
|
 |
 |
И сдавать отчет, что деятельность не велась.
Беларусь
|
 |
 |
Бухгалтер
11.12.2006 9:59:25
|
 |
 |
Совершенно не страшно, так и надо делать. Мы как то пол года так сидели.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-18
|
|
| |
|
|