| |
|
|
| |
|
|
Иришка
23.08.2012 9:00:17
|
 |
 |
Кто занимался восстановлением бухучета? Какие документы (обоснования) следует делать на ввод начальных остатков? Акты инвентаризации ТМЦ есть, акты сверок с покупатедями/поставщиками тоже, процент износа ОС утвердит комиссия... А как обосновать размер фондов? 97 счет?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
23.08.2012 9:07:07
|
 |
 |
Вы что-то не догоняете.Восстановление -это вы берете и восстанавливаете всё с того момента когда учет не велся или велся неправильно до сего дня.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.08.2012 9:11:51
|
 |
 |
Начинать надо с 10 счета....
Беларусь
|
 |
 |
Ветрова
23.08.2012 9:20:18
|
 |
 |
Начинать надо с 10 счета.... __________ Я всегда с банка начинаю. А вообще если у вас возникают такие вопросы, то возникает вопрос: А Вы уверены что сможете это сделать?
Беларусь
|
 |
 |
Иришка
23.08.2012 9:23:24
|
 |
 |
Хха...:) ожидал первый ответ именно такой :) Ситуация такая.. Фирма работает давно, но с бухучетом .... безвыходная ситуация... но помочь надо.... За предыдущий многолетний период нет желания (да и смысла) браться. Поэтому начинаю бухучет с 01.01.12.
Как написано в вопросе Акты инвентаризации ТМЦ составлю, Акты сверок собираю, износ начислю... Как обосновать размер фондов (никаких протоколов учредов и в помине нет)
Беларусь
|
 |
 |
Иришка
23.08.2012 9:32:08
|
 |
 |
Начинать надо с 10 счета.... __________ Я всегда с банка начинаю -------------- Девочки, ну я же не спрашиваю с чего начинать!!!
А скорее как закончить..:) Восстанавливаю не за период, а с 01.01.12 ПО ФАКТУ.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.08.2012 9:32:23
|
 |
 |
Фонды - это последняя операция. Заведите вручную главную книгу и составляйте оборотки. Если 10 сделаете, остальное просто.
Беларусь
|
 |
 |
Иришка
23.08.2012 9:40:25
|
 |
 |
«Анонимно» 23.08.2012 9:32:23
Фонды - это последняя операция. Заведите вручную главную книгу и составляйте оборотки. Если 10 сделаете, остальное просто. ---------- Спасибо, что по теме :) 10-ый это самое простое, составили акты инвент., внесли остатки, то же по счетам 41,01,02,04,05,60,62,68,69,76, 70,71, 50, 51 проведены ПО ФАКТУ, т.е. акты (обоснование) есть далее фонды .... как обосновать их размер...?
Беларусь
|
 |
 |
БТР
23.08.2012 9:44:45
|
 |
 |
Иришка, значит не надо путать-вы не занимаетесь восстановлением вовсе. И «обосновать» ничего не сможете. Для внесения остатков берите баланс за прошлый год главную книгу -они и являются основанием для вас. Расшифровку по 97 счету сделать сложнее-надо шуршать в прошлых периодах и смотреть что они туда ОБЫЧНО относили. И включать логику. Принимать решение о невосстановлении учета за прошлые годы надо имея больше уверенности в данном вопросе.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.08.2012 9:48:48
|
 |
 |
Как в учетной политике. Лучше их не начислять при восстановлении.
Беларусь
|
 |
 |
irnika
23.08.2012 9:50:19
|
 |
 |
Если нет в балансе информ. о фондах, нет решений учредов, то нет и распределения по фондам. Никак вы их не обоснуете. Прибыль у вас нераспределенная остается.
Беларусь
|
 |
 |
Иришка
23.08.2012 9:55:31
|
 |
 |
Принимать решение о невосстановлении учета за прошлые годы надо имея больше уверенности в данном вопросе. -------- БТР спасибо. Восстановить не возможно (по разным причинам) да об это руководстно очень глубоко догадывается. Да и изначальна я за это браться не собиралась. Поэтому начинаем бухучет сначала :) Естественно реальные остатки по счетам отличаются очень сильно с тем что было за предыдущий год. Очень много Дебета получилось :( Надо как-то закрыть фондами...
Беларусь
|
 |
 |
Иришка
23.08.2012 9:56:36
|
 |
 |
«Анонимно» 23.08.2012 9:48:48
Как в учетной политике. Лучше их не начислять при восстановлении. ---------------- Рассмешили :) такое слово они услышали впервые...
Беларусь
|
 |
 |
Иришка
23.08.2012 10:01:30
|
 |
 |
Никак вы их не обоснуете. Прибыль у вас нераспределенная остается. ------------------ Очень много прибыли остается.....
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.08.2012 10:03:01
|
 |
 |
Не фондами перекрывать, А по Инструкции Крупновой А.В. сделать исправление ошибок. Я вижу на бух. филологов, а не практиков .
Беларусь
|
 |
 |
ГУД
23.08.2012 10:08:33
|
 |
 |
Если сделали инвентаризацию активов, и суммы получились больше, чем по балансу на 1.01(если он в принципе сдавался в ИМНС) думаю их нужно провести через 90.07., так же как и инвентаризацию дебиторов и кредиторов. (90.07, 90.08). Заплатите налоги и фонды у вас сформируются по результатам восстановления. ИМХО. Почитайте инструкции по отражению результатов инвентаризации.
Беларусь
|
 |
 |
БТР
23.08.2012 10:12:04
|
 |
 |
Что значит реальные остатки отличаются от того, что было за прошлый год? Вы сделали инвентаризацию и увидели много излишков? Так вы их приходуете с К91(или 90,7) -вот и будет кредит вам, а не вносите остатками. А то директора вам без приходных документов имущества нанесут, а вы всё остатками внесете -им будет счастье, а вам горе.Очень много дебета -не бывает. Просто потеряли кредиторскую задолженность. А что -баланс они не сдавали -ни в МНС, ни в банк?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.08.2012 10:13:54
|
 |
 |
Да, вам надо вносить остатки по прошлогоднему балансу, а затем уже отражать несходняки проводками. По расчетам делайте обязательно акты сверки-увидите возможно много сюрпризов
Беларусь
|
 |
 |
-ГУД
23.08.2012 10:15:24
|
 |
 |
Не думаю, а так надо делать.А Инструкция по инвентариз. увязана с испр. ошибок.
Беларусь
|
 |
 |
Иришка
23.08.2012 10:28:03
|
 |
 |
БТР 23.08.2012 10:12:04
Что значит реальные остатки отличаются от того, что было за прошлый год? Вы сделали инвентаризацию и увидели много излишков? Так вы их приходуете с К91(или 90,7) -вот и будет кредит вам, а не вносите остатками. А то директора вам без приходных документов имущества нанесут, а вы всё остатками внесете -им будет счастье, а вам горе.Очень много дебета -не бывает. Просто потеряли кредиторскую задолженность. А что -баланс они не сдавали -ни в МНС, ни в банк? --------------- Остатки по ТМЦ у меня получились значительно меньше чем остаток за пред.год (почти на порядок) А с кредитом проблема потому, что висят большие суммы кредиторской задолженности (которых нет) да и почему-то по К42 (розницы никогда не было), 10.12 (наверно с 2004г.) ну и конечно по счету 00 :)
Беларусь
|
 |
 |
ГУД
23.08.2012 10:41:34
|
 |
 |
А с кредитом проблема потому, что висят большие суммы кредиторской задолженности (которых нет) ____________ Д 60 К 90.07 со всеми вытекающими однозначно(
Если остаток ТМЦ значительно меньше, чем по инвентаризации - возможно не была отражена реализация за предыдущий период, соответственно не уплачены налоги. И дебитора нужно найти. Если это просто недостача - когда образовалась? Если прошлый год, то НДС20%, если этот год - виновное лицо и в органы. А вообще - стремно всё это. Очень.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-41
|
|
| |
|
|