...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Проездной билет 16.10.2014 14:36:10
электронные проездные билеты списываю в бухучете в месяце приоретения как расходы, которые нельзя соотнести с доходами определенного периода. В налоговом учете учитывать их надо в отчетном периоде, к которому относятся расходы.
Приобрели билеты на сентябрь и списали в б/у в августе. При н/о их же надо учесть в сентябре? И начислить ОНО-ОНА?
Как правильно, нигде нет примеров. Или я слишком заморачиваюсь?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 16.10.2014 14:38:04
по логике надо включать в том месяце, в котором вы ездили, а не платили! или вы по оплате включаете все услуги, а не по актам вып.работ?
Беларусь
"Анонимно" 16.10.2014 14:40:39
по логике надо включать в том месяце, в котором вы ездили, а не платили! или вы по оплате включаете все услуги, а не по актам вып.работ?
____________
Я отношу в б/у на затраты в месяце приобретения, на основании ТН. Эти расходы я понесла. Поскольку их невозможно соотнести с доходами, то по Инстр. 102 списываются они в периоде, когда понесены. Вот понесены они у меня в августе, а для н/о это расходы сентября.
Беларусь
"Анонимно" 16.10.2014 15:02:28
а для н/о это расходы сентября.
__________
почему?
Беларусь
"Анонимно" 16.10.2014 15:04:49
зачем тогда вопрос?
Беларусь
Автор 16.10.2014 15:11:25
Проездные на сентябрь, в производственной деятельности я их использую в сентябре, соглсно НК расходы признаются в периоде, к которому относятся. А жэто сентябрь.
В б/у списывать их надо в августе, когда оплатили или тоже в сентябре?
Беларусь
Автор 16.10.2014 15:14:14
В б/у списывается на основании первичного документа. Проездной теперь это не мватериал, это услуга что ли..не знаю как правильно обозвать. Минсктранс выписывает ТН, но мы ведь услугу не можем приходовать. Так что, на основании ТН списывать? Тогда в августе, если ТН в августе выписана. В общем я ничего не понимаю, подскажите как вы делаете сейчас?
Беларусь
Яна 16.10.2014 15:17:19
2. Затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг) определяются на основании документов бухгалтерского учета (при необходимости посредством проведения расчетных корректировок к данным бухгалтерского учета в рамках ведения налогового учета) и отражаются в том налоговом периоде, к которому они относятся (принцип начисления), независимо от времени (срока) оплаты (предварительная или последующая) с учетом следующих особенностей:

я лично читаю это так:
затраты определяются на основании документов бухгалтерского учета и необходимости в расчетных корректировках нет)
Беларусь
Яна 16.10.2014 15:18:18
соглсно НК расходы признаются в периоде, к которому относятся
___________
вот они и относятся к августу
Беларусь
"Анонимно" 16.10.2014 15:27:45
я в августе списываю 60-71, а в сентябре 26-60
Беларусь
Яна 16.10.2014 15:31:13
я в августе списываю 60-71, а в сентябре 26-60
____________
) я тож так. Но меня как-то тут в одном топике раскритиковали старшие товарищи)))
может и не надо так усложнять...
Беларусь
Яна 16.10.2014 15:35:46
потому что - в сентябре надо еще акт сделать... А накладная то августовская. Поэтому на самом деле предоплаты нет...
Беларусь
Автор 16.10.2014 15:45:36
Так что еще и акт делать в сентябре для списания на затраты? А ТН тогда куда? Зачем она?
Д60 К51
Д44 у меня К60 - какой здесь первичный документ? Если делать надо акт, то что отражается на основании ТН Минсктранса?
Беларусь
Автор 16.10.2014 15:48:28
соглсно НК расходы признаются в периоде, к которому относятся
___________
вот они и относятся к августу
_________
Ну почему к августу? Проездным я в августе не могу пользоваться. В производственной деятельности он используется в сентябре, значит при н/о в сентябре надо учитывать. Все равно не понимаю
Беларусь
"Анонимно" 16.10.2014 15:52:59
Автор 16.10.2014 15:45:36

Так что еще и акт делать в сентябре для списания на затраты? А ТН тогда куда? Зачем она?
Д60 К51
Д44 у меня К60 - какой здесь первичный документ? Если делать надо акт, то что отражается на основании ТН Минсктранса?
-------------------------------------
а как вы списываете журналы без актов? у меня не записан в УП 97 счет, и я им не пользуюсь в учете, так что совсем не списывать? автор, вы или слишком уж грамотный или .......
Беларусь
Яна 16.10.2014 15:58:33
я считаю, раз в бухгалтерском учете вы отнесли на затраты в августе, значит и в налоговом - то же в августе
Беларусь
Яна 16.10.2014 15:59:50
и точно уверена, что на такую фигню считать ОНА/ОНО - бред
Беларусь
Автор 16.10.2014 16:46:11
я считаю, раз в бухгалтерском учете вы отнесли на затраты в августе, значит и в налоговом - то же в августе
________
Яна, а почему тогда вы сами отражаете в б/у в августе, а в н/о в сентябре?
Беларусь
"Анонимно" 16.10.2014 17:15:38
а что увас за ТН от Минтранса? у меня директор обычный чек приносит на пополнение и как хозрасходы возмещаем
Беларусь
Яна 16.10.2014 18:11:37
Яна, а почему тогда вы сами отражаете в б/у в августе, а в н/о в сентябре?
_____________
вы меня не так поняли. Я отражаю в бухучете в августе как предоплату: 60-71 (у меня за нал покупает сам работник). А в сентябре отношу на затраты и в БУ, и в НУ(26-60). Но не совсем это правильно - потому что фактически в августе ПРЕДОПЛАТЫ нет.
Вот еще подумаю - и буду все отражать в месяце оплаты))
Беларусь
Яна 16.10.2014 18:12:03
а что увас за ТН от Минтранса?
__________
это если по безналу платить
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-39

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru