| |
|
|
| |
|
|
Лена
23.01.2018 14:54:18
|
 |
 |
Такой момент. Делаю декларацию и хочу уже отразить суммы подоходного правильно (а не так, что уплатили, то и в начисления поставили). А вот оплаты кривые были. Может кто разобрался, что срока по подоходному, которая не перечислена на кон.периода (в декларации) = в 1 С по анализу 68 на конец чего?! (Зпл начисляется в конце тек мес ,выплата 10 след.)
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Ассоль
23.01.2018 16:37:11
|
 |
 |
Зачем? Вы карточку лицевого счета ИМНС видели?
Беларусь
|
 |
 |
Яна
23.01.2018 16:56:17
|
 |
 |
Ассоль 23.01.2018 16:37:11 _________________________________ +1000
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.01.2018 17:03:56
|
 |
 |
которая не перечислена на кон.периода (в декларации) = в 1 С по анализу 68 на конец чего?! ____________ Не получится так просто. В декларации данные по оплате должны быть. А в бухучёте вы подоходный начисляете по так сказать начислению. Так что только если ручками, высчитать переплату на конец периода. Для этого как минимум надо отнять начисления подоходного за декабрь (которые вы будете платить в январе)
Беларусь
|
 |
 |
Лена
23.01.2018 17:24:13
|
 |
 |
Я реестр платежей распечатала, сверка с налоговой тоже есть, у меня, получается, что сумма начисленного подоходного за декабрь, не равняется сумме к уплате по анализу 68 счета, в моем случае сумма к уплате много меньше. Вот я хотела бы сделать правильно, но боюсь, что плохо понимаю,как посчитать верный остаток..
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.01.2018 17:58:29
|
 |
 |
ена 23.01.2018 17:24:13
Я реестр платежей распечатала, сверка с налоговой тоже есть, у меня, получается, что сумма начисленного подоходного за декабрь, не равняется сумме к уплате по анализу 68 счета, в моем случае сумма к уплате много меньше. Вот я хотела бы сделать правильно, но боюсь, что плохо понимаю,как посчитать верный остаток.. _____________________ По анализу счета 68 без понимания не получится - анализ счета показывает исчисленный и уплаченный подоходный налог. Налоговой в декларации нужен удержанный и уплаченный. Удержанный налог в бух.учете не всегда виден.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.01.2018 22:01:52
|
 |
 |
Я хренею с вас, бухгалтеры. Как налоговая должна догадаться, что у вас там в учете, если вы не сдаете никаких отчетов по подоходному? Там видят только ваши оплаты? Хотите умничать - пишите запросы в МНС, авось, вам вернут отчеты по подоходному. Старые бухи, кто еще помнит те отчеты, будут весьма вам «благодарны». Зато ваша декларация сойдется с бухучетом. Ну, и слава богу, что у вас это самая большая проблема в учете, с остальным все в порядке.
Беларусь
|
 |
 |
Лена
23.01.2018 23:40:41
|
 |
 |
Анонимно 22.01, я не поняла вас, вы призываете делать правильно, или оплаты равны удержаниям. Не знаю, сделала, что входящий остаток равен ( начислено дек 15- нояб 16 минус перечислено янв - дек 16) Удержанный - дек 16-нояб 17 Уплаченный - янв - дек 17 И остаток = входящий + уплач минус удерж., получмлась сумма. И я сижу и пытаюсь понять, как ее сверить с учетом с каким либо остатком, т к не понимаю этот подоходный ну совсем..
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.01.2018 8:30:03
|
 |
 |
лена, не занимайтесь ерундой. налоговая примет декларацию с теми данными что у нее. а то что вы платили абы как вообще никого не интерисует
Беларусь
|
 |
 |
Лейла
24.01.2018 8:42:24
|
 |
 |
У меня из года в год переходящие отпуска и прочие прелести (больничные), а также было дело, когда переплатили подоходный. Один раз поставила ПН «правильно» высчитанный, так на декларации стояла отметка «принято с ошибками», инспектор сказала, что ставить нужно только то, что уплачено.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.01.2018 8:44:38
|
 |
 |
И правильно сказала. Причем тут переходящие отпуска?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.01.2018 8:50:01
|
 |
 |
И правильно сказала. Причем тут переходящие отпуска? __________________________________________________.. ______ У нас всегда переходящие отпуска декабрь-январь, и ПН весь отражается в декабре (т е имеется переплата ПН января), потом пересчитывается в январе.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.01.2018 8:56:55
|
 |
 |
не советую тут изобретать велосипед - ставьте уплату и все. а то не сможете инспектору все равно объяснить почему вы решили так заполнить)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.01.2018 9:02:22
|
 |
 |
Заполняйте только то, что уплачено. Инспектор как-то даже сказала, что сразу задайте выписку по налогам за весь год, сверьте свои данные с уплатой подоходного за весь 2017 заполните. Все остальное их не волнует.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.01.2018 9:14:35
|
 |
 |
Автор , вашу правильную декларацию налоговая не примет
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.01.2018 9:18:23
|
 |
 |
Да и зачем вам это? Переплату по налогу можно зачесть только после проверки подоходного. Вы что хотите каждый раз мнс вызывать когда у вас переброски отпусков или просто тупо переплатили?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.01.2018 10:27:07
|
 |
 |
Как вы берете выписку по налогам в личном кабинете? или в ЭД Какое заявление надо писать?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.01.2018 10:53:52
|
 |
 |
что уплачивали, то и отражайте, с другими данными не примут 1000000%
Беларусь
|
 |
 |
Валентина
24.01.2018 10:55:20
|
 |
 |
Тут лучше не экспериментировать, заказали выписку по налогам в личном кабинете, и эту сумму уплаченную поставили в декларацию, а то будет принято с ошибками.
Беларусь
|
 |
 |
Анжела
24.01.2018 11:06:39
|
 |
 |
Декларацию по подоходному разве сдаем?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.01.2018 11:24:45
|
 |
 |
Девочки, если была переплата на начало года (в связи с возвратом ПН по Им.вычету) тоже не надо отражать? только то что платили?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-22
|
|
| |
|
|