Такой момент. Делаю декларацию и хочу уже отразить суммы подоходного правильно (а не так, что уплатили, то и в начисления поставили). А вот оплаты кривые были. Может кто разобрался, что срока по подоходному, которая не перечислена на кон.периода (в декларации) = в 1 С по анализу 68 на конец чего?! (Зпл начисляется в конце тек мес ,выплата 10 след.)
Девочки, я сдавла правильно оформленный подоходный и инспектор принимала, но я его делала на маленькой фирме и с самого начала, поэтому в принципе как-то понимала и сверила. Реестр платежей брала с личного кабинета, там он быстренько формируется, и удобно свериться даже по платежам. Ладно сделаю уплаченный, действительно, тут сколько лет не делали, и еще так будет)
Беларусь
"Анонимно"24.01.2018 16:47:49
«Анонимно» 24.01.2018 9:18:23 Да и зачем вам это? Переплату по налогу можно зачесть только после проверки подоходного. Вы что хотите каждый раз мнс вызывать когда у вас переброски отпусков или просто тупо переплатили? ___________________________- Переплату по подоходному можно зачесть в счет текущих платежей по подоходному самостоятельно без проверок, не выдумывайте. И декларации с правильно посчитанными суммами подоходного налога и с отраженными суммами переплат в остатках у меня принимали без ошибок. Основной вопрос - автор не сможет объяснить и подтвердить налоговой свои цифры. Тогда уж точно проще ставить «начислено=уплачено».