поступил товар из литвы без ндс по льготе читаю что в этом году ндс по льготе выставлять эсчф не надо у меня вопрос как тогда в конце года заполнить приложение 1? скажите как вы делаете?
помогите звонила только что сказали так раз импорт никакой эсчф не надо и приложение 1 только при реализации заполняется при ввозе нет , что-то это меня смущает помогите пожалуйста...
Беларусь
"Анонимно"08.05.2018 14:16:07
помогите пожалуйста
Беларусь
"Анонимно"08.05.2018 14:40:52
подниму помогите пожалуйста
Беларусь
"Анонимно"08.05.2018 14:49:09
помогите пожалуйста!очень прошу
Беларусь
"Анонимно"08.05.2018 15:12:27
помогите!
Беларусь
"Анонимно"08.05.2018 15:29:14
помогите пожалуйста слезно прошу никогда не работала с этим помогите смущает что не надо выставлять эсчф в законе но при заполнении прил 1 там есть льгота при воозе без ндс и надо отражать получается что не выставляю эсчф а просто это отражаю из тд или не надо как мне сказали в налогвоой?
Беларусь
"Анонимно"08.05.2018 15:50:17
помогите хелп сос!
Беларусь
"Анонимно"08.05.2018 16:35:39
не проходите мимо пожалуйста!
Беларусь
"Анонимно"08.05.2018 18:24:21
Помогите ну никто не знает???
Беларусь
Анна08.05.2018 19:11:02
Я подавала за 2017 показывала 2 льготы по реализации и по ввозному 2 строками в приложении.А эСЧФ. До сих пор отправляю.Не знала что не надо 2018.Подниму нормативку.Так заработалась....
Беларусь
Анна08.05.2018 19:18:17
Но ведь эСЧФ и приложение никак не связаны, оно через КК никак не проверяется.
Беларусь
"Анонимно"08.05.2018 19:22:56
Спасибо вам большое Скажите как вы определяли обороты для Эсчф чтоб заполнить приложение 1 Брали из тд ? Но ведь в тд база для НДС отличается от моей? Как я понимаю приложение 1 обороты по ввозному НДС должны идти с эсчф? Вот и что делать выставлять эсчф или нет? Ведь этот НДС точнее обороты в декларации нигде не отражаются
Беларусь
"Анонимно"08.05.2018 19:29:46
Не выставляются согласно указу 29 Анна помогите мне ещё а то я в панике как и чт делать...
Беларусь
"Анонимно"08.05.2018 19:30:42
Не выставляется по импортному НДС льготируемому Дополню а то сумбурно написала
Беларусь
"Анонимно"08.05.2018 19:39:59
подниму ещё раз Спасибо вам большое Скажите как вы определяли обороты для Эсчф чтоб заполнить приложение 1 Брали из тд ? Но ведь в тд база для НДС отличается от моей? Как я понимаю приложение 1 обороты по ввозному НДС должны идти с эсчф? Вот и что делать выставлять эсчф или нет? Ведь этот НДС точнее обороты в декларации нигде не отражаются
Беларусь
"Анонимно"09.05.2018 8:24:36
Анна помогите пожалуйста а то не понимаю По логике я должна выставить эсчф для того чтоб заполнить приложение 1 и было видно что у нас льгота по НДС т. К эти обороты нигде ж не отражаются в декларации по НДС как реагирует кк на эти эсчф без НДС ввозной НДС если они выставлены а нигде не отражены? Как правильно брать для эсчф обороты из тд? Ведь обороты в тд и мои обороты в б/ у разные Помогите пожалуйста Анна очень прошу
Беларусь
"Анонимно"09.05.2018 9:53:57
в эсчф отразите те обороты которые у вас будут в декларации по ндс
Беларусь
"Анонимно"09.05.2018 9:54:35
в смысле в приложении по льготам в декларации по ндс
Беларусь
"Анонимно"09.05.2018 9:57:08
Смотрите я выставляю эсчф по льготному НДС т е без НДС э в декларации ведь по НДС они нигде не отражаются Они будут в конце года только в приложении 1
Беларусь
"Анонимно"09.05.2018 9:58:52
Эсчф импорт не реализация по рб Реализация отражается в декларации а это получается НДС неуплаченный на таможне