поступил товар из литвы без ндс по льготе читаю что в этом году ндс по льготе выставлять эсчф не надо у меня вопрос как тогда в конце года заполнить приложение 1? скажите как вы делаете?
Анна помогите пожалуйста как вы выставляли эсчф по импортному НДС из ес ? Обороты брали из тд? И ставили ставка без НДС и ввозной НДС? Дату эсчф какую ставили? Ведь этот НДС в декларации не отражается нигде т. К. Он не уплачен его нет он только в конце года в приложении 1 льгота по ввозному НДС и эта сумма должна быть равна эсчф что были выставлены по нем
Беларусь
"Анонимно"09.05.2018 14:02:20
Помогите кто вкурсе?
Беларусь
Анна10.05.2018 9:18:19
У меня НДС ввозной по РФ со льготой и его надо показывать. Подняла инструкцию по таможенному тогда вам не надо подавать, ЭСЧФ тоже по указу 29 не надо. В приложении 1 по окончании года отражаете только НДС со льготой по реализации. Поднимите инструкции по заполнению и почитайте. Вот выдержка Раздел I приложения 1 заполняется нарастающим итогом с начала налогового периода при наличии показателей в строках 3.1, 3.2, 5, 8 раздела I, строке 16а раздела III, строках 14.1 - 14.7 раздела IV части I, строках 2 - 3, 3.1 части II декларации. При этом следует учитывать следующие особенности (п. 20 Инструкции N 42):
Беларусь
"Анонимно"10.05.2018 9:27:52
Спасибо вам большое Анна я для себя тоже поняла что не надо отражать и эсчф просто меня смущает что я по логике должна отразить что у меня льгота есть по ввозному НДС в приложении 1 Но в налоговой сказали только реализация отражается как и вы говорите Спасибо вам большое А не могли бы вы скинуть ссылку на инструкцию а то нормативом нет буду очень Благодарна
Беларусь
"Анонимно"10.05.2018 10:19:24
Спасибо вам большое при большое Анна разобралась если б не вы не знаю что б делала. Спасибо что не прошли мимо и помогли Хорошего вам дня!