| |
|
|
| |
|
|
Анна
22.01.2019 13:38:38
|
 |
 |
Добрый день, За 3-й квартал НДС ввозной за сентябрь оплатили по сроку 22.10.18, т.е вовремя.Декларацию по НДС подала раньше 20.10.18 и соответственно учла эту сумму в вычетах. Инспектор просит подать уточненную и снять эту сумму с вычетов. По итогу будет только пеня, так как сумма эта пошла в вычеты за 4 кв.Получается если бы я подала 22.10 декларацию , то все было бы хорошо. Насколько права налоговая? По сути ведь налог оплачен по сроку.Невозможно учесть такие мелочи. Всегда стараюсь все вовремя и тут перестаралась
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
22.01.2019 13:48:28
|
 |
 |
Мне кажется ввозной РФ по сроку 20. ?
Беларусь
|
 |
 |
Марусечка
22.01.2019 13:49:36
|
 |
 |
Добрый день, За 3-й квартал НДС ввозной за сентябрь оплатили по сроку 22.10.18, т.е вовремя. *** Если ндс по ввозы из ЕАЭС, то совсем не вовремя
В случае ввоза товаров с территории государств, входящих в состав ЕАЭС, по которым взимание «ввозного» НДС осуществляется налоговыми органами по месту постановки на учет плательщика, налог уплачивается не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет ввезенных (импортированных) товаров (
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.01.2019 13:49:55
|
 |
 |
ввозной по сроку 20
налоговая права
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.01.2019 13:50:18
|
 |
 |
Инспектор права.. я также попала-подала декларацию 18 числа, а ндс ввозной оплатили 20. уточняйтесь
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.01.2019 14:03:28
|
 |
 |
в 2017 внесли изменение в 42 инструкцию-сначала деньги, потом декларация))
Беларусь
|
 |
 |
Вика
22.01.2019 14:05:29
|
 |
 |
20.10.18 - это выходной, поэтому оплата 22.10.18-это оплата в срок. Я не автор, но мне тоже очень интересно, почему сняли с вычетов.
Беларусь
|
 |
 |
Ойя
22.01.2019 14:06:31
|
 |
 |
В октябре 20 число была суббота
Беларусь
|
 |
 |
ОВ
22.01.2019 14:14:40
|
 |
 |
20.10.18 - это выходной, поэтому оплата 22.10.18-это оплата в срок. Я не автор, но мне тоже очень интересно, почему сняли с вычетов. ---потому что нужно было оплатить ввозной, потом подать декларацию..
Беларусь
|
 |
 |
Вика
22.01.2019 14:22:41
|
 |
 |
Это уж слишком. Снимать с вычетов за такое. Спросите у инспектора, может есть другой выход.
Беларусь
|
 |
 |
Анна автор
22.01.2019 14:23:03
|
 |
 |
Вернее декларацию подали 19.10, а 20.10 была суббота, НДС платили вовремя т.е. в понедельник 22.10.18. Тут суть такова, что и декаларация должна быть представлена когда уплата,т.е 22.10 и тогда можно брать в вычеты.А так как раньше все не имела права.Оплата налога произведена в срок, но не выполнено условие на момент подачи декларации сумма НДС не оплачена.Хотя по сроку ничего не нарушено.Т.е логика такова, что сначала платим НДС, потом подаем все бумаги-декларации,ЭСЧФ,заявления. Это на основании п. 15 Инструкции МНС 42 от 24.12.2014
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.01.2019 14:29:21
|
 |
 |
Это уж слишком. Снимать с вычетов за такое. Спросите у инспектора, может есть другой выход. ----- что значит уже слишком? изучайте законодательство
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.01.2019 14:33:06
|
 |
 |
Гы, а что скажет инспектор, когда денег нет на уплату? Декларацию подавать после картотеки?)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.01.2019 14:35:03
|
 |
 |
Гы, а что скажет инспектор, когда денег нет на уплату? Декларацию подавать после картотеки?)
+++
не брать к вычету ввозной ндс при чем здесь картотека
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.01.2019 14:37:22
|
 |
 |
жэсть какая-то... я когда в отпуск ухожу, бывает что раньше закидываю все декларации, а платятся налоги строго в срок. сейчас посмотрела - за прошлый год так как у автора было дважды. но пока тишина.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.01.2019 14:45:54
|
 |
 |
не брать к вычету ввозной ндс при чем здесь картотека ________________ К тому, что тут рассказывают, что оплата всегда вперед декларации.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.01.2019 14:47:08
|
 |
 |
К тому, что тут рассказывают, что оплата всегда вперед декларации.
ну так вы ж почитайте ,о какой оплате речь
Речь здесь об оплате ВВОЗНОГО НДС до подачи декларации по обычному, чтобы была возможность взять его к вычету
Беларусь
|
 |
 |
Валентина
22.01.2019 14:56:34
|
 |
 |
По декларации за квартал, надо сначала оплатить ввозной НДС, а потом его брать к вычету., т.е. подавать декларацию.Было изменение в законодательстве.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.01.2019 14:58:37
|
 |
 |
Речь здесь об оплате ВВОЗНОГО НДС до подачи декларации по обычному, чтобы была возможность взять его к вычету ____________ Ну, я решила, что автор говорит о подаче декларации по ввозному раньше оплаты. А она, оказывается, декларацию по НДС подала зачем-то раньше уплаты ввозного. Тогда, конечно, налоговая права.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.01.2019 15:11:07
|
 |
 |
Ну, я решила, что автор говорит о подаче декларации по ввозному раньше оплаты. А она, оказывается, декларацию по НДС подала зачем-то раньше уплаты ввозного. Тогда, конечно, налоговая права. ====
а вообще по ввозному НДС согласно Протокола вроде надо сначала оплатить, а потом подать декларацию. на айлексе тест был с таким вопросом. я еще удивилась. посмотрела- и правда, сначала уплата, потом декларация:
20. Налогоплательщик обязан представить в налоговый орган соответствующую налоговую декларацию по форме, установленной законодательством государства-члена, либо по форме, утвержденной компетентным органом государства-члена, на территорию которого импортированы товары, в том числе по договору (контракту) лизинга, не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров (срока платежа, предусмотренного договором (контрактом) лизинга). Одновременно с налоговой декларацией налогоплательщик представляет в налоговый орган следующие документы:
1) заявление на бумажном носителе (в четырех экземплярах) и в электронном виде либо заявление в электронном виде с электронной (электронно-цифровой) подписью налогоплательщика;
2) выписку банка, подтверждающую фактическую уплату косвенных налогов по импортированным товарам
т.е. при подаче декларации должна быть платежка
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.01.2019 15:12:54
|
 |
 |
вот я не понимаю зачем они это условие придумали - что взять к вычетам можно только если уплачен не позже подачи декларации... Я раньше подавала декларацию всегда пораньше - числа 12-15, а платила 20. А теперь все приходится делать в один день - декларация по ввозному, эсчф по ввозу, заявление и уплата и все - 20 числа) нагрузка на 20-е возросла))
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-27
|
|
| |
|
|