| |
|
|
| |
|
|
Анна
22.01.2019 13:38:38
|
 |
 |
Добрый день, За 3-й квартал НДС ввозной за сентябрь оплатили по сроку 22.10.18, т.е вовремя.Декларацию по НДС подала раньше 20.10.18 и соответственно учла эту сумму в вычетах. Инспектор просит подать уточненную и снять эту сумму с вычетов. По итогу будет только пеня, так как сумма эта пошла в вычеты за 4 кв.Получается если бы я подала 22.10 декларацию , то все было бы хорошо. Насколько права налоговая? По сути ведь налог оплачен по сроку.Невозможно учесть такие мелочи. Всегда стараюсь все вовремя и тут перестаралась
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
у
22.01.2019 17:53:30
|
 |
 |
Автор, если вам так хочется им угодить, угождайте, себе во вред. Исходя из ваших данных - все верно.
Беларусь
|
 |
 |
у
22.01.2019 17:54:56
|
 |
 |
Упс, прочитала, уплата до 20.
Беларусь
|
 |
 |
Уголёк
24.01.2019 9:15:53
|
 |
 |
Даже если забыть про нововведение: утром деньги-вечером стулья, хотя это далеко не нововведение( с 2017-го года), чтобы учесть в вычетах нужно подать заявление, а этого нельзя сделать ранее уплаты и подать ЭСЧФ, ранее подачи декларации. Поэтому естественно инспектор прав. А ввели оплату вперед вычетов, так как слишком много хитроЖ было, которые не оплачивали ввозной НДС, а в вычеты брали.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.01.2019 10:26:16
|
 |
 |
А ввели оплату вперед вычетов, так как слишком много хитроЖ было, которые не оплачивали ввозной НДС, а в вычеты брали ----------- так ведь и раньше нельзя было взять к вычету если не оплатил вовремя. в этом плане ничего не изменилось. Но раньше можно было подать декларацию и заявление о ввозе пораньше а просто потом в срок уплатить. и все было ок. С 2017 сделали что если подал декларацию раньше чем уплатил - нельзя принимать к вычету - хотя уплатил вовремя! вот что меня возмущает
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.01.2019 10:41:24
|
 |
 |
К вычету все берем по ЭСЧФ, а создать ЭСЧФ можно только после уплаты ввозного НДС, вы нарушили этот порядок.
Беларусь
|
 |
 |
ВВОЗНОЙ
16.12.2019 14:53:48
|
 |
 |
Получается, если на 20/12 у нас не будет денег оплатить ввозной НДС, а их скорее всего не будет, значит платежку отправлем на картатеку и ждем пока вся сумма не оплатится. Потом подаем заявление на ввоз , декларацию 2 часть, ЭСЧФ. А к вычету только в январе с можем принять?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.12.2019 15:01:56
|
 |
 |
Потом подаем заявление на ввоз , декларацию 2 часть, ЭСЧФ. А к вычету только в январе с можем принять? ___________________ Если декларацию подадите потом, отгребете штраф) Декларация, п/п на картотеку, заявления и эсчф после уплаты. К вычету, естественно, в январе, если до 1 числа оплатите.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-27
|
|
| |
|
|