|
|
|
|
|
|
Tad
15.10.2008 10:11:48
|
 |
 |
Уважаемые коллеги! Плачу по договору лизинга в валюте. НДС к зачету идет по курсу, на дату лизингового платежа, а по учету НДС идет на дату оприходования ОС. КАК отразить разницу? Я имею ввиду проводки...
Беларусь
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
<< к списку вопросов

|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
МФ
16.10.2008 17:30:09
|
 |
 |
Tad 16.10.2008 13:28:03
совершенно верно
Беларусь
|
 |
 |
Тутэйшы
16.10.2008 17:33:47
|
 |
 |
по НДС никакой приращенной тстоимости объекта ОС. НДС плаченный по курсу уплаты берется к зачету и все. отсюда ввсе остальные корректировки. вт.ч. исчю18.1. Больше оспаривать ничего не буду.
Беларусь
|
 |
 |
Макс Фактор
16.10.2008 17:56:58
|
 |
 |
Тутэйшы, :с) согласен. проводки на сумму переоценки от НДС 92-76 или 97-76 не будет.
Беларусь
|
 |
 |
Tad
17.10.2008 11:07:21
|
 |
 |
2 МФ и Тутэйшэ Так а что делась с сальдо по 76 счету, где будет висеть разница по НДС? В конце года на финрезультаты списать? Может это и правильно...
Беларусь
|
 |
 |
Тутэйшы
17.10.2008 12:14:24
|
 |
 |
Тэд. Глубоко извиняюсь и Хочу пояснть.Я думал о задолженности по лизингу в валюте. а уплате в бел. руб. И подразумевал суммовые разницы, хотя писал курсовые. Не совсем четкий вопрос. а я зациклился. Для задолженности и уплате в валюте будут скорее всего твои проводки. некогда к ним возвращаться. Да Курс разн по кред зад на сч.97.Но по курсовым разницам по задолженности за ОС проводки Д97-К76 (условно 1200)отраж курс разн по Стоим ОС Д18-К76 180 корректировка НДС по курс разн Д76-к97 180 корректировка на ту же сумму по НДС. проводки могуг быть и сторнирующие
Беларусь
|
 |
 |
Тутэйшы
17.10.2008 12:18:27
|
 |
 |
Да если есть«Консультант-плюс то там можно найти анлогичную ситуацию
Беларусь
|
 |
 |
Тутэйшы
17.10.2008 12:46:05
|
 |
 |
Тэд. яхочу чтобы ты увидел мой ответ
Беларусь
|
 |
 |
Tad
20.10.2008 14:21:58
|
 |
 |
2 Тутэйшы Спасибо за информацию! Похоже до этого дошел сам. Отлично, что есть подтвержение от специалистов. P.S. Пользуюсь Главбух-Инфо - он мне гораздо более по душе, хотя данную ситуацию разрулить до конца не помог. Еще раз спасибо за помощь.
Беларусь
|
 |
 |
Tad
20.10.2008 14:26:08
|
 |
 |
Да, кстати, на приращенную стоимость курсовые разницы в конце года списывать с учетом данной корретировки НДС или без нее?
Беларусь
|
 |
 |
Тутэйшы
20.10.2008 14:53:49
|
 |
 |
Тэд. Приращенная стоимость будет без НДС. Корректировка по НДС влияет на НДС, принимаемый к вычету. А корректровка на стоимость (без НДС) и будет приращенной стоимостью.
Беларусь
|
 |
 |
Tad
21.10.2008 10:08:05
|
 |
 |
2 Тутэйшы. Я опять в шоке...Ведь курсовые разницы начисляются на общую задолженность перед лизингодателем. Выходит, что из них надо выделять отдельно разницы приходящиеся на НДС и на основную стоимость? C одной стороны логочно с другой совсем нелогично и теоретически не правильно как-то?
Беларусь
|
 |
 |
Макс Фактор
21.10.2008 10:39:02
|
 |
 |
смотрите.
01-76 100 18-76 18 76-52 116 18-76 -1 (перекрылось само собой) 97-76 -1 (на приращенную стоимость). . получается, что только по стоимости без НДС идет на приращенную стоимость 1 рубль, не смотря на то, что разница в 2 рубля.
Беларусь
|
 |
 |
|
<< к списку вопросов

1-20 21-32
|
|
|
|
|