| |
|
|
| |
|
|
Хильда
10.11.2010 11:50:51
|
 |
 |
НДС и ФИЛИАЛЫ У нас есть несколько филиалов с выделенным балансом. Передача товаров от головной организации филиалу происходит согл. п.21 ст.107 НК и учетной политики: При передаче товаров (работ, услуг), имущественных прав (одного или нескольких) от головного предприятия структурному подразделению с обособленным балансом, головное предприятие производит исчисление и уплату НДС на сумму отгруженных товаров и продукции собственного производства. Стоимость имущества, ставка и сумма НДС указывается в первичных учетных документах, выписываемых при отгрузке товаров и продукции собственного производства. На основании данных первичных учетных документов структурное подразделение берет выделенный НДС к зачету. и отражается проводками: в головной: д79 к41 д79 к68 у филиала д41 к79 д18 к79 ВОПРОС. Как должен отражаться ВОЗВРАТ товаров от филиала головной организации?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Белорусская морячка
10.11.2010 14:06:45
|
 |
 |
Ведь Вы сделаете сторно НДС, следовательно, у Вас уменьшатся обороты по реализации. -------------------------- Не уменьшатся. Реализации-то нет, есть передача филиалу, возможно, для реализации, а возможно, для собственного потребления. Хильда, это, конечно, не моё собачье дело, но зачем вы вообще начисляете НДС при передаче? Чтобы вычеты были у филиала при начислении НДС по реализации? Так вы же на этом мало чего выигрываете...
Беларусь
|
 |
 |
Критик
10.11.2010 14:12:17
|
 |
 |
Ведь Вы сделаете сторно НДС, следовательно, у Вас уменьшатся обороты по реализации. -------------------------- Не уменьшатся. Реализации-то нет, есть передача филиалу ____________________ Как это нет? В декларации по налогу на прибыль нет, а по НДС - есть. Если начислен налог, то есть и налоговая база.
Беларусь
|
 |
 |
Хильда-Белорусская морячка
10.11.2010 14:16:21
|
 |
 |
но зачем вы вообще начисляете НДС при передаче? Чтобы вычеты были у филиала при начислении НДС по реализации? Так вы же на этом мало чего выигрываете... =============== Здрасти... Если бы я не передавала вычеты, головная организация НДС бы не платила (вычеты перекрывали бы НДС по реализации), зато филиалы отстегивали бы своим налоговым по полной.
Беларусь
|
 |
 |
Хильда
10.11.2010 14:22:15
|
 |
 |
Критик 10.11.2010 14:12:17 Реализации-то нет, есть передача филиалу ____________________ Как это нет? В декларации по налогу на прибыль нет, а по НДС - есть. Если начислен налог, то есть и налоговая база. ==================== Термин «реализация» не применим в пределах одного юридического лица. Надеюсь, что скоро это будет распространяться и на одного собственника:)
Беларусь
|
 |
 |
Критик
10.11.2010 14:25:57
|
 |
 |
Термин «реализация» не применим в пределах одного юридического лица __________ Безусловно. Но если Вы начисляете НДС при передаче филиалу, в налоговой декларации по НДС показываете налоговую базу, которая просто не называется реализацией.
Беларусь
|
 |
 |
Хильда-Критик
10.11.2010 14:38:10
|
 |
 |
Потому что, это ПРЯМО разрешено Налоговым кодексом: Если в состав одного юридического лица входят два и более плательщика, при передаче товаров (работ, услуг), имущественных прав (одного или нескольких) одним из этих плательщиков другому могут производиться исчисление и уплата налога на добавленную стоимость. В этом случае передача налоговых вычетов получателю товаров (работ, услуг), имущественных прав не производится. Но даже в целях НДСа это не названо РЕАЛИЗАЦИЕЙ.
Беларусь
|
 |
 |
Критик
10.11.2010 15:03:28
|
 |
 |
Хильда, я с Вами не спорю. Мы говорим об одном и том же. Я же сказала, что это не называется реализацией. Но при исчислении НДС наловая база увеличивается.
Беларусь
|
 |
 |
Хильда-Критик
10.11.2010 15:09:09
|
 |
 |
А мне как раз надо, чтобы со мной поспорили!:))) Ролевая игра, тасказать... Я - в роли налоговой, вы - в роли меня:))) ----------- Я в учете как раз таки сторнирую... Но мой аудитор засомневалась в правильности. Собственно, на выходе по-любому получаестя одно и то же, но в налоговой декларации меняется база, а это уже статья КоАП....
Беларусь
|
 |
 |
Любопытный
10.11.2010 15:25:07
|
 |
 |
а как бы вы отразили перемещение с одного филиала на другой?
мое имхо - никаких сторно, а теже проводки, только наоборот у филиала (да и вообще у любого отправителя) д79 к41 д79 к68 у головной (да и вообще у любого получателя) д41 к79 д18 к79
Беларусь
|
 |
 |
Любопытный
10.11.2010 15:27:50
|
 |
 |
Хильда, а затраты вы на филиалы авизовками передаете? и НДС к ним?
Беларусь
|
 |
 |
Критик
10.11.2010 16:42:00
|
 |
 |
а как бы вы отразили перемещение с одного филиала на другой?
мое имхо - никаких сторно, а теже проводки, только наоборот у филиала (да и вообще у любого отправителя) д79 к41 д79 к68 у головной (да и вообще у любого получателя) д41 к79 д18 к79 _________ Так будет дважды начислен НДС. А его как раз-таки надо сторнировать.
Беларусь
|
 |
 |
иволга
10.11.2010 20:56:06
|
 |
 |
Хильда, согласно Вашей учетной политике ваше юр.лицо приняло решение исчислять и уплачивать НДС при передаче внутри своего юр.лица, согл. п.21 ст.107 НК, а конкретно в части:
... Если в состав одного юридического лица входят два и более плательщика, при передаче товаров (работ, услуг), имущественных прав (одного или нескольких) одним из этих плательщиков другому могут производиться исчисление и уплата налога на добавленную стоимость. В этом случае передача налоговых вычетов получателю товаров (работ, услуг), имущественных прав не производится. +++++
т.е. в данной конкретной схеме вы (филиал) - всегда ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА, ПОЛУЧАТЕЛЬ конкретного товара, а ваша головная организация - ПЕРЕДАЮЩАЯ. Поэтому в пределах данной схемы передача ранее полученного товара от получателя обратно передающей стороне и влечёт «сторно» изначальной передачи и без договора купли-продажи.
Беларусь
|
 |
 |
иволга
10.11.2010 21:32:05
|
 |
 |
но зачем вы вообще начисляете НДС при передаче? Чтобы вычеты были у филиала при начислении НДС по реализации? Так вы же на этом мало чего выигрываете... =============== Здрасти... Если бы я не передавала вычеты, головная организация НДС бы не платила (вычеты перекрывали бы НДС по реализации), зато филиалы отстегивали бы своим налоговым по полной. ========
что-то не совсем понятно, ваше юр.лицо приняло решение «передавать вычеты», т.е. распределять входной НДС головной организации между филиалами или «исчислять и уплачивать НДС» при внутренней передаче и в этом случае все вычеты (входной НДС) оставлять на головной организации??
Беларусь
|
 |
 |
Хильда
11.11.2010 11:03:35
|
 |
 |
Съездила вчера в ИМНС пообчаццо за жизнь. Ввела в ступор своим вопросом весь консультационный отдел:))) По-концовке пришли к выводу: объект налогообложения НДС, возникающий у меня согласно п.21 ст.107 вообще НЕ ПРЕДУСМОТРЕН статьей 93. Ржунимагу:)))) Пришли с налоговиками к консенсусу - я пишу им запрос и даю тайм-аут придти в себя от шока:))))
Беларусь
|
 |
 |
Критик
11.11.2010 16:15:33
|
 |
 |
Хильда, а не занимаетесь ли Вы строительством? Если да, каким документом оформляете СМР, переданные филиалу?
Беларусь
|
 |
 |
Хильда-Критик
11.11.2010 16:18:28
|
 |
 |
Нет, слава богу, мы НЕ занимаемся строительством:)))
Беларусь
|
 |
 |
Elis
11.11.2010 16:25:24
|
 |
 |
Если да, каким документом оформляете СМР, переданные филиалу? ___________________________________ Вобщеустановленом порядке ,т.е акт-приемки выполненых смр формы с-2 ,единственный ньанс при хозспособе .
Беларусь
|
 |
 |
Критик
11.11.2010 17:03:30
|
 |
 |
Вобщеустановленом порядке ,т.е акт-приемки выполненых смр формы с-2 ,единственный ньанс при хозспособе _____________ Общеустановленный порядок действует для юридических лиц. Филила и головное - одно юридическое лицо. И подписать ни договор, ни процентовку филиалу с головным невозможно.
Беларусь
|
 |
 |
Elis
11.11.2010 17:12:35
|
 |
 |
Критик 11.11.2010 17:03:30 ____________________________ : ) да вы што ? смотрите шире и в глубь .причем здесь договор между Головной организацией и филиалом .
и процентовка здесь слжит не для подписи ,а для а для потверждения фактического объема выполненных работ,их соответсвия смете,зарплате ,количеству используемых материалов и т,д и бухучет здесь ни причем ,но это тока при хозспособе .
Беларусь
|
 |
 |
Че_Хильда
11.11.2010 17:24:18
|
 |
 |
У меня такой ситуации не было. Но в Пост МФ в пояснении к сч.79 есть проводки 41 79 18 79 И написано про отражаемое по аналогии с филиалом передача имущество в доверительное управление: «При прекращении договора доверительного управления имуществом и возврате имущества учредителю управления делаются ОБРАТНЫЕ записи.»
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-55
|
|
| |
|
|