...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Хильда 10.11.2010 11:50:51
НДС и ФИЛИАЛЫ
У нас есть несколько филиалов с выделенным балансом.
Передача товаров от головной организации филиалу происходит согл. п.21 ст.107 НК и учетной политики:

При передаче товаров (работ, услуг), имущественных прав (одного или нескольких) от головного предприятия структурному подразделению с обособленным балансом, головное предприятие производит исчисление и уплату НДС на сумму отгруженных товаров и продукции собственного производства. Стоимость имущества, ставка и сумма НДС указывается в первичных учетных документах, выписываемых при отгрузке товаров и продукции собственного производства. На основании данных первичных учетных документов структурное подразделение берет выделенный НДС к зачету.

и отражается проводками:
в головной:
д79 к41
д79 к68
у филиала
д41 к79
д18 к79

ВОПРОС. Как должен отражаться ВОЗВРАТ товаров от филиала головной организации?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Elis 11.11.2010 17:24:21
И еще Критик ,не знаю что вы там строите :), но добавлю если вас так пугает эта форма акта ,у вас его данные (итогавая сумма акта)в бухучете не отражаеться , это для того чтобы тока обосновать фактически понесенные расхды .
у вас будет все кака статье 11 Закона о б/у и в интсрукции № 127 Минфина и ваш любимый счет 79 .
Беларусь
Че_Критик 11.11.2010 17:26:37
Критик 10.11.2010 16:42:00

а как бы вы отразили перемещение с одного филиала на другой?

мое имхо - никаких сторно, а теже проводки, только наоборот
у филиала (да и вообще у любого отправителя)
д79 к41
д79 к68
у головной (да и вообще у любого получателя)
д41 к79
д18 к79
_________
Так будет дважды начислен НДС. А его как раз-таки надо сторнировать.
_______________

Дважды начисленный НДС должен дважды корреспондировать с Кт 68.
Этого тут нет
Беларусь
иволга 11.11.2010 20:45:54
Хильда 11.11.2010 11:03:35
По-концовке пришли к выводу: объект налогообложения НДС, возникающий у меня согласно п.21 ст.107 вообще НЕ ПРЕДУСМОТРЕН статьей 93.
=======

при передаче или при возврате?
у передающей или у принимающей стороны?

Но в любом случае интересно, чем не подходит п.2.9...

ст.93
2.9. обороты по возмездной и безвозмездной передаче товаров, включая основные средства и нематериальные активы (работ, услуг), имущественных прав в пределах одного юридического лица, за исключением случаев, установленных частью третьей пункта 21 статьи 107 настоящего Кодекса;
-------

Хильда, что-то Вы перемудриваете..)))
Беларусь
Критик - Элис 12.11.2010 10:17:04
Любой юрист ответит, что подписание процентовки между головным и филиалом невозможно. Элис, я этим занималась давно и долго. НИКТО не подтвердил, что это возможно, в т.ч. Ещенко и Коковкина.
Беларусь
Критик - Че 12.11.2010 10:22:48
Дважды начисленный НДС должен дважды корреспондировать с Кт 68.
Этого тут нет
_________
Я невнимательно прочитала ответ Любопытный 10.11.2010 15:25:07
Беларусь
Элис-Критик 12.11.2010 11:41:25
Криткик я не обираюсь с вами спорить и доказывать , нет времени ,я вообще говрила не о ПОДПИСАНИИ самих процентовок ,а как вам подтвердить объемы.
И зря вы говорите « в т.ч. Ещенко и Коковкина. » ,как раз таки он Ещенко так и говорит :). Удачи Вам :)


Беларусь
Хильда-иволга 12.11.2010 12:09:40
Мне для моего полного щастья счас нужно только одно - доказать, что мои «сторно» по возвратам от филиалов - ПРАВИЛЬНЫЕ.
Пока я этого ни от кого не услышала..:(
То, что народ имеет ИМХО - это здорово, но хотелось бы еще и законодательного подкрепления;)))
Беларусь
Cнежана 12.11.2010 15:17:28
Элис, не пытайся спорить по тем вопросам, которых не знаешь.
Беларусь
Снежана 12.11.2010 15:20:31
Не хотела быть столь категорична, но у меня филиалы уже несколько лет, и манаюсь я с этими и многими др.вопросами долго.
Беларусь
Хильда-Снежана 12.11.2010 15:30:59
А как вы отражаете ВОЗВРАТЫ от филиалов?
Беларусь
Главбуся 12.11.2010 15:36:04
Не читала все ( очень нудно). Но, мы уже обсуждали, что при передаче филиалам реализации нет. Так что не брала бы я 68 счет при передаче, а передавала бы вычеты, как и товар. При возврате- красное сторно. Мот, кому это и не нравится, но при возвратах от покупателя мы его делаем. Иначе обратным порядком учет и обороты искажаются. И пошли все на...И мы скоро..домой : )
Беларусь
Элис 12.11.2010 15:48:57
Cнежана 12.11.2010 15:17:28
______________________________
:) Здесь пока еще не спорит ни кто .
К тому же у меня нет такой привычки спорить «О чем не знаешь » Снежана :).
Беларусь
Хильда-Главбуся 12.11.2010 16:00:40
Рисовать 68 счет при передаче разрешено:))
Но можно ли его при возврате сторнировать?...
Беларусь
Главбуся-Хильде 12.11.2010 16:10:13
Хоть и разрешено, но это методологически не правильно. Здесь нет реализации, а НДС уже начисляется. Какого х? : )
Беларусь
Главбуся 12.11.2010 16:19:22
Ну мы же сторнируем, хоть и прошла реализация, а потом вдруг рекламация : )
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-55 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru