| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
17.07.2012 12:16:29
|
 |
 |
Если за первый квартал в декларации был завышен НДС на 250000, я их отражаю сейчас в 5 разделе, а в декларации нарастающим итогом выручку уменьшать или к завышенной выручке первого квартала просто прибавлять выручку второго?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Автор
17.07.2012 15:59:42
|
 |
 |
ММ, честно говоря, не понимаю, почему вы используете 3686335 и 3433335.
Беларусь
|
 |
 |
ММ
17.07.2012 16:59:23
|
 |
 |
автор, простите, запуталась. Если бы у вас было правильно с 1 квартала, то в карточке по налогу бы стояло 966667 1500000 = 2466667.
У вас нарастающим будет стоять в карточке по налогу: 1216667 1250000 = 2466667.
Мое мнение - ничего указывать к разделе 5 не надо с минусом.вас просто 250 тыс перекачевали в другой отчетный период. если бы вы просто завысили / занизили сумму вот тогда был бы другой расклад.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
18.07.2012 10:00:10
|
 |
 |
Проверила, если НДС к увеличению, то тоже получается, что 250000 из раздела 5 не отражаются в карточке начисления в ИМНС. Получается в раздел 5 сумма к доначислению вводится только для того, чтобы инспектор знала с какого момента и от какой суммы насчитывать пеню?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.07.2012 12:56:08
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-24
|
|
| |
|
|