| |
|
|
| |
|
|
Margarita
29.01.2014 14:38:26
|
 |
 |
Взяла ЧУПику помочь с бух. учётом. 1 человек, она же директор и учредитель. ОСН. Декларация по НДС за 3 кв. заполнена так: база 150 тыс., сумма НДС - 30 тыс. Заполняла инспектор из МНС. Декларация по НДС за 4 кв.: база 12.764.407, сумма НДС - 2.552.881. Заполняла приглашённая бухгалтер. Декларация сдана и принята. Т.Е. база тупо умножена на 20%. Я не могу понять, я чего-то не знаю? Может, в каких-то случаях НДС так исчисляется? Разве при вводе в компьютер налоговой он не выдал бы ошибку?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
30.01.2014 8:39:34
|
 |
 |
Margarita 29.01.2014 16:37:08 Нет, я не спутала разделы. Часть 1 раздел 1 «НДС при реализации товаров, работ, услуг». Не могу решить, что мне теперь с этим делать - подавать уточнённую, или ну его - начать свой период с начала и не заморачиваться. .................=====
Можно и не лезть, это не ваш период
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.01.2014 9:20:01
|
 |
 |
Ой, позвоните своему инспектору и спросите, как она считала этот НДС и какую ставку применяла.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-22
|
|
| |
|
|