| |
|
|
| |
|
|
Принцесс
14.04.2014 16:11:40
|
 |
 |
Нужна Ваша помощь, поясните, пожалуйста! Фирма на УСН без НДС с ведением книги. Во 2 кв.2013г. акт на сумму 2300000, а заплатили на 280000 меньше, оплатили эту сумму в 3 кв.2013. Значит акт включаем в н/обл базу в 3 кв. Так? И по другим клиентам также, только уже в следующем квартале. Акт за октябрь оплачен полностью только в 1 кв. 2014. ТОже акт включаем в 1 кв.2014. Правильно?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Принцесс
16.04.2014 10:01:08
|
 |
 |
нет, просто запуталась, вот и спрашиваю(( Что тут такого. Я не такая умная, как многие здесь.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.04.2014 10:04:11
|
 |
 |
Тогда простите, впечатление сложилось. Выручка - это выручка, предоплата - это предоплата. Ведете расчеты раздельно с каждым контрагентом. Не нравится книга, ведите отдельно как положено, а потом заполните книгу. Возможно так будет меньше вопросов
Беларусь
|
 |
 |
Принцесс
16.04.2014 10:22:31
|
 |
 |
Да, спасибо, так и сделаю)))
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-23
|
|
| |
|
|