Доброе утро. Испраляем ошибки за 2013г. Согласно стандарту №80. При завышении выручки сторно на сумму превышения: 62 84 120 р сторно выручка 84 68 20 р сторно НДС 84 68 18 р сторно налог на прибыль И сдаем уточненную декларацию по НДС и по прибыли. НДС показываем в разделе 5, в месяце где произошла ошибка, в разделе 1 показываем старые цыфры? А в уточненной декларации по прибыли ставим новую цифру по НДС. Верно?