| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
19.01.2016 13:17:31
|
 |
 |
Коллеги, впервые столкнулась с ситуацией, поэтому нуждаюсь в вашей помощи.Налоговые вычеты превышают начисленную сумму НДС по налоговой декларации. Могу ли я часть вычетов не отражать в разделе II Налоговые вычеты, а показать эту сумму в разделе VI стр.6.(Суммы НДС,не принятые к вычету и включенные в затраты по производству и реализации объектов) ?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
20.01.2016 14:06:50
|
 |
 |
Тока у меня 20, 0 и без НДС. По 0 удельным весом отношу на затраты. остальное к вычету. Если больше - оставляю на след.месяц. Так? -- На затраты - то, что по уд.весу относится к ставке «без НДС»; то, что относится к «0» ставке - к возврату или в зачет, если не хватает вычетов , относящихся к ставке «20%».
Беларусь
|
 |
 |
Станнис
20.01.2016 14:18:56
|
 |
 |
Ну, 0% и без НДС - это разные вещи. Если без НДС - то тоже пропорция, тока что к необлагаемому обороту - на затраты, остальное на вычеты в пределах начисленного
Беларусь
|
 |
 |
не автор
20.01.2016 14:21:51
|
 |
 |
Вот жеж я дура. Станнис, по без НДС удельным весом я отношу на затраты. Остальное в пределах реализации. Неправильно? Не понимаю, что значит вычеты, приходящиеся на ставку 0
Беларусь
|
 |
 |
Станнис
20.01.2016 14:26:22
|
 |
 |
Да все правильно вы делаете, просто не различаете 0 и без НДС понятия. 0 - это отгрузка на экспорт, без НДС - это лекарства, страховые услуги и прочие внутри страны. Все в кодексе в пункте ставки налога на добавленную стоимость
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2016 15:41:19
|
 |
 |
спасибо, Станнис. Трошки различаю)))
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-25
|
|
| |
|
|