|
|
|
|
|
|
Забыли НДС на портале
05.05.2016 13:23:31
|
|
|
Подскажите, пожалуйста, как теперь будет: если продавец не внесет в нужный срок электр. счет-фактуру, например, за июль до 05.08. Мы не будем иметь права принять к вычету. Может ли продавец это сделать позже, в след. месяце и мы, соответственно. принять НДС к вычету месяцем позже?
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
Лёля
06.05.2016 15:29:05
|
|
|
Вы уже пользуетесь ЭСЧФ? Как работает портал? ______________ Нет, я просилась, но мне не дали. В каком-то топике девушка писала, что пробовала, в принципе нормально работает.
Валентина 06.05.2016 15:22:02 ________________ Все, что мы хотим взять в зачет, мы должны подписать. Чтобы мы взяли в базу, подписей покупателя не надо. В принципе в базу оно должно попадать тогда, когда заказчик уже принял работу, т.е. подписал ПУД.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
06.05.2016 15:30:11
|
|
|
Я в декларацию включаю своей датой, соответственно делаю ЭСФ. А потом приходит акт, подписанный другим месяцем. И вот я уже делаю уточненные.====================== Вот именно потому, что заказчики могут долго мурыжить документы, в договорах надо предусматривать больше ответственности для Заказчика. Например, Акт подписывается Заказчиком в течение 5 раб. дней, но не позднее 3-го числа след. месяца. При непоступлении информации о подписании путем письменного сообщения или поступления эл. копии подписанного Акта в указанный период, Акт считается аннулированным. Как то так.
Беларусь
|
|
|
Валентина
06.05.2016 15:37:37
|
|
|
Значит, отгрузили продукцию - можно сразу в базу вбивать, а вот акт по выполненным работам должен быть подписан второй стороной.И датой подписания вносить в базу.Спасибо.
Беларусь
|
|
|
Не понятно
06.05.2016 15:57:45
|
|
|
Коллеги, я не поняла: ЭСФ создаются для подтверждения вычета НДС у покупателя, или еще и для подтверждения налогооблагаемой базы для НДС у поставщика?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
06.05.2016 16:04:15
|
|
|
Коллеги, я не поняла: ЭСФ создаются для подтверждения вычета НДС у покупателя, или еще и для подтверждения налогооблагаемой базы для НДС у поставщика ---------------- Мне в налоговой сказали, что их программа будет настроена так, что декларацию по НДС инспектор сможет принять только в том случае, если и НДС из выручки и вычеты будут равны данным, имеющимся на портале.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
06.05.2016 16:13:48
|
|
|
Мне в налоговой сказали, что их программа будет настроена так, что декларацию по НДС инспектор сможет принять только в том случае, если и НДС из выручки и вычеты будут равны данным, имеющимся на портале================== Вот чего-чего, а в этом году это у них не получится хотя бы потому, что могут быть переходящие вычеты с июня месяца. Кроме того, могут быть корректировки налоговой базы за июнь или первое п/г 2016 года.
Беларусь
|
|
|
Не понятно
06.05.2016 16:13:55
|
|
|
А у меня еще есть обороты, освобожденные от НДС. НДС делится удельным весом.Как тогда?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
06.05.2016 16:17:03
|
|
|
Значит, отгрузили продукцию - можно сразу в базу вбивать, а вот акт по выполненным работам должен быть подписан второй стороной.И датой подписания вносить в базу.Спасибо.=========== Вот как-то так и делать договор в части ЭСЧФ. Может быть, юристы еще что-нибудь предложат?
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-20 21-28
|
|
|
|
|