...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 09.02.2017 10:31:30
Сегодня 9-ое последний день приходят ЭСЧФ, которые можно принять в зачет или и 10- го числа еще не позно подписать и принять в зачет?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Елена 09.02.2017 11:14:40
Вот, например заявления по российскому НДС буду скидывать на портал числа 15-го (если раньше, то они отвергали), соответственно буду создавать ЭСЧФ тоже числа 15-го, ввозной НДС платить буду 20-го февраля.
________
не возьмут заявления на портале ранее, чем вы оплатили. Если хотите 15-го отправлять завления, по и налог надо 15-ого платить
Беларусь
"Анонимно" 09.02.2017 11:16:19
«Анонимно» 09.02.2017 11:13:11

какая статья и пункт???
==
ну так ведь не выполнено условие-то, до 10-ого не подписаны-не выставлены, потому и в зачет нельзя брать
--------------------
«При получении от продавцов товаров (работ, услуг), имущественных прав электронных счетов-фактур и их подписании плательщиком в установленном порядке электронной цифровой подписью после завершения отчетного периода...»
Беларусь
"Анонимно" 09.02.2017 11:22:03
Ну не знаю. Как по мне , так все очевидно. Берем в зачет ндс января в январе по всем эсчф к январским документам, которые подписали до подачи декларации. И не важно когда нам их выставили. Даже если после 10-го. У поставщика идет нарушение сроков. Хотя мне вот многие поставщики звонят и требуют подписать эсчф к возвратам. А я боюсь физически не успею. И подводить не хочется. И найти в нормативке ничего срочно не могу.
Беларусь
"Анонимно" 09.02.2017 11:27:05
«Анонимно» 09.02.2017 11:22:03
----------------
позвоните в консультационный отдел по ЭСЧФ
Беларусь
"Анонимно" 09.02.2017 11:31:13
Елена 09.02.2017 11:14:40
Вот, например заявления по российскому НДС буду скидывать на портал числа 15-го (если раньше, то они отвергали), соответственно буду создавать ЭСЧФ тоже числа 15-го, ввозной НДС платить буду 20-го февраля.
________
не возьмут заявления на портале ранее, чем вы оплатили. Если хотите 15-го отправлять завления, по и налог надо 15-ого платить *******************

Я все время сбрасываю 15-го или 16-го числа, плачу всегда 20-го. Не отвергают, ждут поступления денег и сразу после 20-го подписывают и я получаю.
Беларусь
Ответ 09.02.2017 11:34:24
Принимается ли к вычету НДС за июль, если ЭСЧФ подписан покупателем 20 августа и налоговая декларация по НДС представлена в налоговый орган в этот же день?
При получении от продавцов товаров (работ, услуг), имущественных прав ЭСЧФ и их подписании плательщиком в установленном порядке после завершения отчетного периода, в котором выполнены условия, установленные для осуществления вычета сумм НДС по приобретенным объектам, но до даты представления налоговой декларации (расчета) по НДС за указанный отчетный период плательщик вправе произвести вычет сумм НДС в отношении таких объектов за тот отчетный период, в котором выполнены условия, установленные для осуществления вычета сумм НДС <30>.
Декларация по НДС представляется в налоговые органы не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом <31>. Действие, для совершения которого установлен срок, может быть выполнено до 24 часов последнего дня срока <32>.
Следовательно, если ЭСЧФ подписан покупателем 20 августа до подачи декларации по НДС в налоговый орган, то указанные в ЭСЧФ суммы НДС могут быть приняты покупателем к вычету.
( ответил начальник главного управления налогообложения организаций Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь Игорь Викторович СКРИННИКОВ в интервью)
Беларусь
"Анонимно" 09.02.2017 11:40:15
Скажите если в ЭСЧФ будет что то неверно ее можно потом уточненную выставить после 10 числа? это не нарушение?
Беларусь
Надежда 09.02.2017 11:42:05
Я все время сбрасываю 15-го или 16-го числа, плачу всегда 20-го. Не отвергают, ждут поступления денег и сразу после 20-го подписывают и я получаю.
---
Видно ваша налоговая работает по другому не как вся страна. У нас в Ленинской ИМНС г.Минска всегда отвергают, даже если я с оплатой на 1 день запоздала. Но я для облегчения труда своего делаю так: получаю товар из России, сразу делаю в программе документ, делаю сканы на документы и как только наступает следующий месяц, плачу, скидываю заявление через личный кабинет и делаю ЭСЧФ, если заявление не проходит, то номер в заявлении ставлю первоначальный, но с точкой, чтобы не править ЭСЧФ.
Беларусь
Надежда 09.02.2017 11:43:20
Скажите если в ЭСЧФ будет что то неверно ее можно потом уточненную выставить после 10 числа? это не нарушение?
----
нет
Беларусь
"Анонимно" 09.02.2017 11:48:48
Надежда 09.02.2017 11:42:05
Я все время сбрасываю 15-го или 16-го числа, плачу всегда 20-го. Не отвергают, ждут поступления денег и сразу после 20-го подписывают и я получаю.
---
Видно ваша налоговая работает по другому не как вся страна. У нас в Ленинской ИМНС г.Минска всегда отвергают, даже если я с оплатой на 1 день запоздала. Но я для облегчения труда своего делаю так: получаю товар из России, сразу делаю в программе документ, делаю сканы на документы и как только наступает следующий месяц, плачу, скидываю заявление через личный кабинет и делаю ЭСЧФ, если заявление не проходит, то номер в заявлении ставлю первоначальный, но с точкой, чтобы не править ЭСЧФ. *******************

У меня Фрунзенская № 2. Плачу я всегда по сроку 20-го (если выходные 21-го, 22-го), руководство просто не желает платить раньше, деньги всегда есть. Все время сбрасывала заявления на портал 15-го или 16-го, не отвергают. Говорят, что могут «висеть» 10 дней, которые им дается на проверку.
Так вот теперь у меня в 2017 году встал вопрос, могу ли я в январе принять ввозной к зачету?
Заявления на портал 15-го
ЭСЧФ на портал 16-го
Уплата НДС 20-го
Беларусь
Натала 09.02.2017 11:54:51
Я все время сбрасываю 15-го или 16-го числа, плачу всегда 20-го. Не отвергают, ждут поступления денег и сразу после 20-го подписывают и я получаю.
---
тоже всегда заявление отправляю заранее, бывает и 14 и 13 числа, ни разу не отвергли. я даже не думала что могут отвергнуть его просто потому что нет оплаты - платим всегла 20 числа.
Беларусь
Елена 09.02.2017 11:57:10
Говорят, что могут «висеть» 10 дней, которые им дается на проверку.
___
странное они вам говорят. В соглашении о таможенном союзе написано, что заявления предоставляются после оплаты вместе с платежкой.
Беларусь
Надежда 09.02.2017 12:09:25
Так вот теперь у меня в 2017 году встал вопрос, могу ли я в январе принять ввозной к зачету?
Заявления на портал 15-го
ЭСЧФ на портал 16-го
Уплата НДС 20-го
---
если придерживаться нашего зак-ва, то в сроках подачи есть нарушение, поэтому звоните своему инспектору по НДС российскому и уточняйте, почему она сроки нарушает или сами читайте зак-во и принимайте решение: быть или не быть. В зак-ве сказано: оплачиваем, подаем заявление и далее ЭСЧФ.
Беларусь
"Анонимно" 09.02.2017 12:17:18
Из всего написанного получается- Поставщики должны выставить эсфч за январь до 10 числа включительно. Покупатели подписывают до сдачи декларации эти эсфч которые до 10. Поставщики выставившие эсфч с 11 числа (за январь) уже попадают на февраль к вычету. Покупатели получившие эсфч с 11 числа должны в управлении вычетами ставить «Принять к вычету» дату 01.февраля. в 1 с этот ндс за январь который по эсфч пришел 11 числа будет висеть на сч.18. В декларации (ежемесячной) в справочном разделе показываем ндс весь который за январь. Правильно я поняла?
Что касаемо РФ. Наша налоговая говорила что: 1. декларацию по НДС подаем не зависимо от того оплатили или нет, подали заявление или нет. 2. Эсфч подаете на портал после того как приняли у вас заявление и прошла оплата. Оплата происходит в день подачи заявления. Следовательно получается - оплатили подали заявление 9 числа января. Заявление приняли и подписали в налоговой числа 15, значит к вычету получается уже в феврале, раньше было если до 20 в январе оплатили за январь, то принимали к вычету в январе.
Беларусь
"Анонимно" 09.02.2017 12:23:43
«Анонимно» 09.02.2017 12:17:18
----------------
я из интервью поняла, что мы можем брать к зачету все ЭСЧФ, которые подпишем до сдачи декларации, а то, что позже выставлены - это проблемы поставщиков
Беларусь
"Анонимно" 09.02.2017 12:24:43
у меня 0 ставка НДС я не набираю унп покупателя выставляя ЭСЧФ, чтобы не грузить их этим. Так можно?
Беларусь
"Анонимно" 09.02.2017 12:25:44
Ничего вы не поняли. Взять к зачету вы сможете только те, что выставлены поставщиками до 10го, а подписаны предположим до 19го. Причем снимут их вам с вычетов не в момент сдачи деклы, а когда сами промониторят например летом. И сразу вам штраф и пеня
Беларусь
Елена 09.02.2017 12:26:05
Оплата происходит в день подачи заявления. Следовательно получается - оплатили подали заявление 9 числа января. Заявление приняли и подписали в налоговой числа 15, значит к вычету получается уже в феврале, раньше было если до 20 в январе оплатили за январь, то принимали к вычету в январе.
____
если так - то ё-мое!, опять кредитуем бюджет.
мое мнение после изучения нормативки:
оплатили до 20.01.17, заявления до 20.01.17, эсчф до 20.01.17 - в зачет за январь.

У нас квартальный НДС, будем ждать разъяснений.
Беларусь
"Анонимно" 09.02.2017 12:30:24
оплатили до 20.01.17, заявления до 20.01.17, эсчф до 20.01.17 - в зачет за январь.
_________________________
Совершенно верно, какие могут быть сомнения ??
Беларусь
"Анонимно" 09.02.2017 12:38:10
Совершенно верно, какие могут быть сомнения ??
____
сомнения от того, что ЭСФЧ необходимо выставить до 10. И нет оговорки про ввозной НДС из РФ.
Тогда получается до 10 нужно всё проделать, иначе на месяц (или три, если квартальная отчетность) сдвигается возможность взять к вычету ввозной НДС.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-112

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru