|
|
|
|
|
|
Анонимно
09.02.2017 10:31:30
|
 |
 |
Сегодня 9-ое последний день приходят ЭСЧФ, которые можно принять в зачет или и 10- го числа еще не позно подписать и принять в зачет?
Беларусь
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
<< к списку вопросов

|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
09.02.2017 14:44:42
|
 |
 |
Организация ввезла товары с территории Российской Федерации и приняла их на учет в январе 2017 года. НДС по ввезенным товарам был уплачен 16 февраля 2017 года, а 17 февраля этого же года организация представила в налоговый орган декларацию по НДС (части I и II) за январь. НДС можно взять к вычету в январе, т.е. отразить в разделе II части I декларации по НДС за январь.
А до 1.01.17 разве не так было?
Беларусь
|
 |
 |
Мila
09.02.2017 14:46:02
|
 |
 |
можно в зя январь, плюс заявление о ввозе сдать и ЭСЧФ выставить до 20.02.17г
Беларусь
|
 |
 |
Mila
09.02.2017 14:51:35
|
 |
 |
суть изменений только в том если уплата в бюджет указанных сумм НДС произведена до представления такой налоговой декларации (расчета) по НДС. Раньше можно было отправить декларицию, накануне например 18,отразив суммы зная что 100% оплатите, а уплату сделать 19. Вот, что было раньше написано: Суммы НДС, отраженные в части II налоговой декларации (расчета) по НДС и уплаченные в установленные сроки в бюджет при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь, плательщик вправе учитывать в разделе II части I налоговой декларации (расчета) по НДС, представляемой за тот отчетный период, в котором товары приняты к учету. Суммы НДС, отраженные в части II налоговой декларации (расчета) по НДС и уплаченные с нарушением установленных сроков в бюджет при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь, учитываются в разделе II части I налоговой декларации (расчета) по НДС, представляемой за тот отчетный период, в котором произведена их уплата в бюджет.
Беларусь
|
 |
 |
Валя
09.02.2017 14:52:23
|
 |
 |
«Анонимно» 09.02.2017 13:50:37 Все что успели подписать до сдачи Декларации, берем к вычету, и не надо притягивать сюда «за уши» 10-е число. **************************
А к чему тогда привязывать 10-е число?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.02.2017 14:53:50
|
 |
 |
Валя 09.02.2017 14:52:23
«Анонимно» 09.02.2017 13:50:37 Все что успели подписать до сдачи Декларации, берем к вычету, и не надо притягивать сюда «за уши» 10-е число. **************************
А к чему тогда привязывать 10-е число? ---------------------------- 10-е число касается только тех кто выставляет, а не тех кто подписывает
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.02.2017 14:54:24
|
 |
 |
А к чему тогда привязывать 10-е число? _________________ К штрафу за несвоевременное выставление ЭСЧФ.
Беларусь
|
 |
 |
Mila
09.02.2017 14:56:48
|
 |
 |
А к чему тогда привязывать 10-е число? _____________ Мое мнение 10 число прописали, чтоб не было ругни между бухами и отговорок письмами, мол у них портал не работает, а штрафы как пополнение бюджета.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.02.2017 15:05:43
|
 |
 |
все в кашу смешали: 1. срок 10-е число, чтоб не тянули кота за яйца и все-таки выставляли, это касается поставщиков, чтоб не страдали в первую очередь те, кто помесячно отчитывается и чтоб в принципе было за что приятнуть если не выставляют - для этого срок. 2. Поставщику главное выставить до 10-го, а подпишут его или нет ему уже не важно, он свое дело сделал 3. К вычету берем то что подписали до сдачи декларации. Не привязываемся к 10-му числу, забыли про него вообще, оно не для покупателя. В учете делаем как удобно - удобно подписанное в марте, но относящееся к январю в январь пихать - пожалуйста.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.02.2017 15:07:55
|
 |
 |
«Анонимно» 09.02.2017 15:05:43 +100
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.02.2017 15:13:37
|
 |
 |
«Анонимно» 09.02.2017 15:05:43
правильный ответ
а то напридумывают себе правила
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.02.2017 15:17:08
|
 |
 |
Правильно я поняла, для того чтобы взять НДС по российскому импорту, к 10-му числу никакого отношения не имеет?
Беларусь
|
 |
 |
Mila
09.02.2017 15:21:27
|
 |
 |
Правильно я поняла, для того чтобы взять НДС по российскому импорту, к 10-му числу никакого отношения не имеет? Беларусь ___________ правильно, для него 20 число
Беларусь
|
 |
 |
Краля
09.02.2017 15:35:05
|
 |
 |
а импорт НЕ ЕАЭС до какого числа?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.02.2017 16:00:20
|
 |
 |
Mila 09.02.2017 15:21:27 Правильно я поняла, для того чтобы взять НДС по российскому импорту, к 10-му числу никакого отношения не имеет? Беларусь ___________ правильно, для него 20 число ==================
ОК! Спасибо.
Беларусь
|
 |
 |
Ханума
09.02.2017 16:30:29
|
 |
 |
а импорт НЕ ЕАЭС до какого числа?
Я лично поняла так: хочешь выставляй до 10 числа с управлением вычетами, а хочешь в последний день месяца, когда истекли 60 дней.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.02.2017 16:38:34
|
 |
 |
При ввозе ЭСЧФ в день уплаты, но не ранее ТД графы С, не позднее 10 числа (отслеживать три даты). Это на семинаре говорили.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.02.2017 16:40:39
|
 |
 |
а импорт НЕ ЕАЭС до какого числа? ____________________________________ Так это ввозной НДС на таможне уплачен
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.02.2017 16:42:18
|
 |
 |
Следовательно, если ЭСЧФ подписан покупателем 20 августа до подачи декларации по НДС в налоговый орган, то указанные в ЭСЧФ суммы НДС могут быть приняты покупателем к вычету. ( ответил начальник главного управления налогообложения организаций Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь Игорь Викторович СКРИННИКОВ в интервью) Беларусь ____________________ Так можно, ходила на семинар, подтвердили.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.02.2017 16:43:35
|
 |
 |
Так по 10-е включительно?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.02.2017 16:52:38
|
 |
 |
Включительно! )))
Беларусь
|
 |
 |
|
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-112
|
|
|
|
|