...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 09.02.2017 10:31:30
Сегодня 9-ое последний день приходят ЭСЧФ, которые можно принять в зачет или и 10- го числа еще не позно подписать и принять в зачет?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 09.02.2017 14:44:42
Организация ввезла товары с территории Российской Федерации и приняла их на учет в январе 2017 года. НДС по ввезенным товарам был уплачен 16 февраля 2017 года, а 17 февраля этого же года организация представила в налоговый орган декларацию по НДС (части I и II) за январь.
НДС можно взять к вычету в январе, т.е. отразить в разделе II части I декларации по НДС за январь.


А до 1.01.17 разве не так было?
Беларусь
Мila 09.02.2017 14:46:02
можно в зя январь, плюс заявление о ввозе сдать и ЭСЧФ выставить до 20.02.17г
Беларусь
Mila 09.02.2017 14:51:35
суть изменений только в том если уплата в бюджет указанных сумм НДС произведена до представления такой налоговой декларации (расчета) по НДС. Раньше можно было отправить декларицию, накануне например 18,отразив суммы зная что 100% оплатите, а уплату сделать 19.
Вот, что было раньше написано:
Суммы НДС, отраженные в части II налоговой декларации (расчета) по НДС и уплаченные в установленные сроки в бюджет при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь, плательщик вправе учитывать в разделе II части I налоговой декларации (расчета) по НДС, представляемой за тот отчетный период, в котором товары приняты к учету. Суммы НДС, отраженные в части II налоговой декларации (расчета) по НДС и уплаченные с нарушением установленных сроков в бюджет при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь, учитываются в разделе II части I налоговой декларации (расчета) по НДС, представляемой за тот отчетный период, в котором произведена их уплата в бюджет.
Беларусь
Валя 09.02.2017 14:52:23
«Анонимно» 09.02.2017 13:50:37
Все что успели подписать до сдачи Декларации, берем к вычету, и не надо притягивать сюда «за уши» 10-е число. **************************

А к чему тогда привязывать 10-е число?
Беларусь
"Анонимно" 09.02.2017 14:53:50
Валя 09.02.2017 14:52:23

«Анонимно» 09.02.2017 13:50:37
Все что успели подписать до сдачи Декларации, берем к вычету, и не надо притягивать сюда «за уши» 10-е число. **************************

А к чему тогда привязывать 10-е число?
----------------------------
10-е число касается только тех кто выставляет, а не тех кто подписывает
Беларусь
"Анонимно" 09.02.2017 14:54:24
А к чему тогда привязывать 10-е число?
_________________
К штрафу за несвоевременное выставление ЭСЧФ.
Беларусь
Mila 09.02.2017 14:56:48
А к чему тогда привязывать 10-е число?
_____________
Мое мнение 10 число прописали, чтоб не было ругни между бухами и отговорок письмами, мол у них портал не работает, а штрафы как пополнение бюджета.
Беларусь
"Анонимно" 09.02.2017 15:05:43
все в кашу смешали:
1. срок 10-е число, чтоб не тянули кота за яйца и все-таки выставляли, это касается поставщиков, чтоб не страдали в первую очередь те, кто помесячно отчитывается и чтоб в принципе было за что приятнуть если не выставляют - для этого срок.
2. Поставщику главное выставить до 10-го, а подпишут его или нет ему уже не важно, он свое дело сделал
3. К вычету берем то что подписали до сдачи декларации. Не привязываемся к 10-му числу, забыли про него вообще, оно не для покупателя. В учете делаем как удобно - удобно подписанное в марте, но относящееся к январю в январь пихать - пожалуйста.
Беларусь
"Анонимно" 09.02.2017 15:07:55
«Анонимно» 09.02.2017 15:05:43
+100
Беларусь
"Анонимно" 09.02.2017 15:13:37
«Анонимно» 09.02.2017 15:05:43

правильный ответ

а то напридумывают себе правила
Беларусь
"Анонимно" 09.02.2017 15:17:08
Правильно я поняла, для того чтобы взять НДС по российскому импорту, к 10-му числу никакого отношения не имеет?
Беларусь
Mila 09.02.2017 15:21:27
Правильно я поняла, для того чтобы взять НДС по российскому импорту, к 10-му числу никакого отношения не имеет?
Беларусь
___________
правильно, для него 20 число
Беларусь
Краля 09.02.2017 15:35:05
а импорт НЕ ЕАЭС до какого числа?
Беларусь
"Анонимно" 09.02.2017 16:00:20
Mila 09.02.2017 15:21:27
Правильно я поняла, для того чтобы взять НДС по российскому импорту, к 10-му числу никакого отношения не имеет?
Беларусь
___________
правильно, для него 20 число ==================

ОК! Спасибо.
Беларусь
Ханума 09.02.2017 16:30:29
а импорт НЕ ЕАЭС до какого числа?

Я лично поняла так: хочешь выставляй до 10 числа с управлением вычетами, а хочешь в последний день месяца, когда истекли 60 дней.
Беларусь
"Анонимно" 09.02.2017 16:38:34
При ввозе ЭСЧФ в день уплаты, но не ранее ТД графы С, не позднее 10 числа (отслеживать три даты). Это на семинаре говорили.
Беларусь
"Анонимно" 09.02.2017 16:40:39
а импорт НЕ ЕАЭС до какого числа?
____________________________________
Так это ввозной НДС на таможне уплачен
Беларусь
"Анонимно" 09.02.2017 16:42:18
Следовательно, если ЭСЧФ подписан покупателем 20 августа до подачи декларации по НДС в налоговый орган, то указанные в ЭСЧФ суммы НДС могут быть приняты покупателем к вычету.
( ответил начальник главного управления налогообложения организаций Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь Игорь Викторович СКРИННИКОВ в интервью)
Беларусь
____________________
Так можно, ходила на семинар, подтвердили.
Беларусь
"Анонимно" 09.02.2017 16:43:35
Так по 10-е включительно?
Беларусь
"Анонимно" 09.02.2017 16:52:38
Включительно! )))
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-112

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru