| |
|
|
| |
|
|
Марина
01.11.2011 14:31:57
|
 |
 |
Здравствуйте! Уважаемые коллеги, может кто-то сталкивался с такой ситуацией: возник вопрос в ходе налоговой проверки по НДС. Счет за электроэнергию минскэнерго выставляет 4 октября, но услуги оказаны в сентябре. и в счете указано - услуги за сентябрь. работаем по отгрузке и полученные затраты отнесены в сентябрь. НДС,указанный в счете, тоже был включен в книгу покупок сентября. проверяющие говорят о неправильности учета НДС, т.е. так как счет выставлен октябрем НДС учитывать можно только в октябре. но так же практически все предприятия работают. получается,все неправильно учитывают НДС?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Солоха
11.11.2011 11:51:31
|
 |
 |
Люди!МОХ же всё разжевал! )))
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.11.2011 12:01:50
|
 |
 |
Вы имеете ввиду его речь от МОХ 01.11.2011 15:19:23? Тогда давайте выясним что значит в тексте нормативном слово «предъявленные» суммы НДС.Можно ли считать предъявленными 30 сентября суммы НДС, если счет(акт и проч) документ ВЫПИСАН 10 ОКТЯБРЯ. Он уже был вам предъявлен. В каком периоде брать к вычету НДС. У нас предприятие работает по отгрузке(значит оплата не имеет значения)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.11.2011 12:03:05
|
 |
 |
До этого времени я вносила в программу этот документ 30 числом и брала не задумываясь и на затраты и к вычету НДС. А теперь что?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.11.2011 12:03:38
|
 |
 |
Просто интересуемся, чем у Марины дело закончилось.
Беларусь
|
 |
 |
Таня Л
11.11.2011 12:19:02
|
 |
 |
Я к вычету всегда брала 30 числом,принимается к вычету на дату отражения в бухгалтерском учете,в бухгалтерском учете отражается за тот период, на который эти затраты приходятся,если счет за сентябрь выписан 04 октября, брала 30 сентября на затраты и к вычету( по отгрузке было)
Беларусь
|
 |
 |
Таня Л
11.11.2011 13:57:58
|
 |
 |
Марина, интересно, чем дело кончилось, расскажите
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.11.2011 16:08:15
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.11.2011 16:38:48
|
 |
 |
До 2010года это было правильно, так как было написано, что если документы выписаны до сдачи декларации, то берем. В последней редакции эта фраза исчезла. Что понимать под словами «предъявленные»? Чем вам предъявили НДС 30-го числа? Я в шоке..МАРИНА!!! ОТЗОВИТЕСЬ!!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.11.2011 17:16:54
|
 |
 |
В последней редакции эта фраза исчезла. ____ не исчезла но ее трудно обнаружить!! ГЛАВА 13 Пост МНС 82 от 15.11.2010 Отражение в книге покупок суммы НДС, предъявленной поставщиком (продавцом), производится в том месяце, в котором выполнены условия, установленные статьей 107 Налогового кодекса Республики Беларусь для осуществления вычета суммы НДС, при наличии первичных учетных и расчетных документов до даты сдачи налоговой декларации (расчета) по НДС за этот отчетный месяц (за отчетный квартал, на который приходится этот месяц).
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.11.2011 12:49:57
|
 |
 |
апп
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-50
|
|
| |
|
|