| |
|
|
| |
|
|
Виктор
27.11.2014 23:07:21
|
 |
 |
Я ЧУП на УСН без НДС. Бухгалтера нет, стараюсь вести все сам. Сейчас делаю возврат поставщику и он хочет, чтоб я в накладных выделил ему НДС. Разве я могу?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
23.03.2015 13:22:11
|
 |
 |
Согласно Инструкции по учету НДС Пост.№41
по дебету счета 18 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам» и кредиту счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и других счетов - на сумму налога на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам у продавцов, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость на территории Республики Беларусь;
при возврате отражаем сторно , логично накладную выписать с отрицательными показателями, в том числе и по НДС.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.03.2015 13:27:08
|
 |
 |
при возврате отражаем сторно , логично накладную выписать с отрицательными показателями, в том числе и по НДС. __________ Нелогично,основание отпуска «возврат товара » и есть сторно.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-42
|
|
| |
|
|