...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Ввозной НДС 01.10.2023 15:28:08
Всем, кто работает в воскресенье, добрый день
Ввозной НДС за август. Отчёты сдала, налог заплатила, заявление подала, его приняли.
Но профунькала выставит на себя ЭСЧФ. Буду выставлять 2-м октября, дату поставки указывать 25 августа. К вычету в 3-м квартале уже не возьму, только в 4-м?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 02.10.2023 13:41:02
Заявление о ввозе товаров в составе определенного пакета документов должно представляться одновременно с декларацией по НДС, что установлено международным договором. То есть срок подачи заявления о ввозе товаров — также не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров (п. 20 Протокола о порядке взимания косвенных налогов, п. 5 ст. 139 НК, письмо МНС N 2-1-10/00880).
Беларусь
"Анонимно" 02.10.2023 14:10:04
В августе 20 число было воскресенье
Беларусь
"Анонимно" 02.10.2023 14:32:24
Короче так: если все сделано вовремя - то есть не позже 20 числа след. за месяцем ввоза месяца - у вас не позже 20 сентября - вычет в сентябре. Если хоть что-то из перечня необходимых действий сделано позже 20 сентября - к вычету в эту более позджнюю дату. Выцчет будет в 4 квартале.
Беларусь
Елена 02.10.2023 15:22:14
Короче так: если все сделано вовремя - то есть не позже 20 числа след. за месяцем ввоза месяца - у вас не позже 20 сентября - вычет в сентябре. Если хоть что-то из перечня необходимых действий сделано позже 20 сентября - к вычету в эту более позджнюю дату. Выцчет будет в 4 квартале.
__
зачем вы пишите ерунду?

Если организация на ежемесячном НДС по реализации, то (в ситуации автора) ввозной НДС нужно взять в зачет за сентябрь, а не за август.
Если организация на квартальном НДС - в ситуации автора НДС в зачет берется за 3 квартал.
Беларусь
"Анонимно" 02.10.2023 15:30:54
ну ведь уже из НПА ссылку дали - не ранее даты НАПРАВЛЕНИЯ ЭСЧФ на портал. Это у автора 2 октября.
Беларусь
Елена 02.10.2023 15:34:55
ну ведь уже из НПА ссылку дали - не ранее даты НАПРАВЛЕНИЯ ЭСЧФ на портал. Это у автора 2 октября.
__
что скажете по ЭСЧФ за сентябрь? Их на портал отправляют до 20 октября. Когда ввозной брать в зачет? За 3 квартал или за 4?
Беларусь
"Анонимно" 02.10.2023 16:03:19
при ввозе товаров в СЕНТЯБРЕ - ЭСЧФ до 20 октября и в зачет в сентябре (3 квартал)
Беларусь
Елена 02.10.2023 16:07:37
при ввозе товаров в СЕНТЯБРЕ - ЭСЧФ до 20 октября и в зачет в сентябре (3 квартал)
__
а как же «не ранее даты НАПРАВЛЕНИЯ ЭСЧФ на портал» ??!
Беларусь
Наталинка 02.10.2023 16:08:16
«Анонимно» 02.10.2023 10:37:57

Вы выставили ЭСЧФ не в срок. Вы долждны были выставить ЭСЧФ до 20 сентября. Не важно когда к вычету вы собирались брать этот НДС. За это штраф. Я недавно с этим столкнулась.
___________________________
Вы заплатили штраф за не в срок выставленную ЭСЧФ? Интересно сколько? Вот я взяла в зачет ввозной НДС во 2 кв., вернула через через полтора месяца и только пеня,
Беларусь
"Анонимно" 02.10.2023 16:18:23
а как же «не ранее даты НАПРАВЛЕНИЯ ЭСЧФ на портал» ??!

2.При отражении в налоговой декларации (расчете) по налогу на добавленную стоимость суммы налога на добавленную стоимость, исчисленной при ввозе товаров с территории государств – членов Евразийского экономического союза, и ее уплате в бюджет в установленные сроки плательщик вправе произвести вычет суммы налога на добавленную стоимость за тот отчетный период, на который приходится дата принятия товаров к учету, если не позднее даты представления налоговой декларации (расчета) по налогу на добавленную стоимость за этот отчетный период:
указанная сумма налога на добавленную стоимость уплачена в бюджет;
электронный счет-фактура направлен на Портал.
--------
тут плательщик нарушил этот принцип.
Беларусь
Елена 02.10.2023 16:24:04
тут плательщик нарушил этот принцип.
__
смотрите, если на ввозной НДС составлено заявление о ввозе, он уплачен и подана ЭСЧФ ДО ПОДАЧИ налоговой декларации по НДС за 3 квартал, то он берется в зачет. Декларация за 3 квартал подается до 20 октября, следовательно НДС за август, который уплачен, на него есть заявление и ЭСЧФ до 20 октября, берется в зачет за 3 квартал.
Вы же сами ссылку даёте.
Беларусь
"Анонимно" 02.10.2023 16:25:00
для меня очевидно что в вопросе у автора вычет в 4 квартале. А вы как хотите
Беларусь
"Анонимно" 02.10.2023 16:26:53
ЭСЧФ ДО ПОДАЧИ налоговой декларации по НДС за 3 квартал
-----
речь же о налоговой декларации по ввозному НДС, а она - ежемесячная. За август она подана 21 сентября. А ЭСЧФ выставлен 2 октября - ПОСЛЕ ее подачи.
Беларусь
Елена 02.10.2023 16:27:30
Возможно вас смущает то, что декларация на ввозной НДС подана раньше, чем ЭСЧФ. Но в зачет мы берем НДС не по ввозной декларации, а по основной, которая подается до 20 октября.
Беларусь
"Анонимно" 02.10.2023 16:28:14
ответьте сами себе - срок выставления эсчф, чтобы взять его в зачет за 3 квартал.
ну вот какой крайний срок?
независимо ни от чего.
Беларусь
"Анонимно" 02.10.2023 16:28:56
люди, вы так не убъётесь )
Беларусь
"Анонимно" 02.10.2023 16:31:44
речь же о налоговой декларации по ввозному НДС, а она - ежемесячная
_
эта декларация носит уведомительный характер, говоря простыми словами. Информация (расчет) о зачтенном НДС подается в квартальной декларации до 20 октября.
Беларусь
Елена 02.10.2023 16:32:38
16:31:44
это моё
Беларусь
"Анонимно" 02.10.2023 16:46:24
Возможно вас смущает то, что декларация на ввозной НДС подана раньше, чем ЭСЧФ. Но в зачет мы берем НДС не по ввозной декларации, а по основной, которая подается до 20 октября.

----------
ну может быть и так. Допустим декларация за август подана 14 сентября, НДС и заявление - 15 сентября. К вычету в сентябре НДС уже взять нельзя. Но можно взять в октябре - т.е. по сроку квартальной отчетности. Ввоз в июле - декларация 14 августа, заявление и уплата НДС 15 августа - к вычету этот НДС нельзя взять в июле, но можно в августе - т.е. фактически в октябре. Даже не знаю, я всегда все делаю в один день чтобы потом не мучится. А если забываю - то уже и не беру раньше
Беларусь
Наталинка 02.10.2023 17:09:41
А Заявление причем здесь.Как оно, вообще влияет на уплату налогов, НАШИХ7
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-60 61-67

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru