|
|
|
|
|
|
Ввозной НДС
01.10.2023 15:28:08
|
|
|
Всем, кто работает в воскресенье, добрый день Ввозной НДС за август. Отчёты сдала, налог заплатила, заявление подала, его приняли. Но профунькала выставит на себя ЭСЧФ. Буду выставлять 2-м октября, дату поставки указывать 25 августа. К вычету в 3-м квартале уже не возьму, только в 4-м?
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
02.10.2023 13:41:02
|
|
|
Заявление о ввозе товаров в составе определенного пакета документов должно представляться одновременно с декларацией по НДС, что установлено международным договором. То есть срок подачи заявления о ввозе товаров — также не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров (п. 20 Протокола о порядке взимания косвенных налогов, п. 5 ст. 139 НК, письмо МНС N 2-1-10/00880).
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
02.10.2023 14:10:04
|
|
|
В августе 20 число было воскресенье
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
02.10.2023 14:32:24
|
|
|
Короче так: если все сделано вовремя - то есть не позже 20 числа след. за месяцем ввоза месяца - у вас не позже 20 сентября - вычет в сентябре. Если хоть что-то из перечня необходимых действий сделано позже 20 сентября - к вычету в эту более позджнюю дату. Выцчет будет в 4 квартале.
Беларусь
|
|
|
Елена
02.10.2023 15:22:14
|
|
|
Короче так: если все сделано вовремя - то есть не позже 20 числа след. за месяцем ввоза месяца - у вас не позже 20 сентября - вычет в сентябре. Если хоть что-то из перечня необходимых действий сделано позже 20 сентября - к вычету в эту более позджнюю дату. Выцчет будет в 4 квартале. __ зачем вы пишите ерунду?
Если организация на ежемесячном НДС по реализации, то (в ситуации автора) ввозной НДС нужно взять в зачет за сентябрь, а не за август. Если организация на квартальном НДС - в ситуации автора НДС в зачет берется за 3 квартал.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
02.10.2023 15:30:54
|
|
|
ну ведь уже из НПА ссылку дали - не ранее даты НАПРАВЛЕНИЯ ЭСЧФ на портал. Это у автора 2 октября.
Беларусь
|
|
|
Елена
02.10.2023 15:34:55
|
|
|
ну ведь уже из НПА ссылку дали - не ранее даты НАПРАВЛЕНИЯ ЭСЧФ на портал. Это у автора 2 октября. __ что скажете по ЭСЧФ за сентябрь? Их на портал отправляют до 20 октября. Когда ввозной брать в зачет? За 3 квартал или за 4?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
02.10.2023 16:03:19
|
|
|
при ввозе товаров в СЕНТЯБРЕ - ЭСЧФ до 20 октября и в зачет в сентябре (3 квартал)
Беларусь
|
|
|
Елена
02.10.2023 16:07:37
|
|
|
при ввозе товаров в СЕНТЯБРЕ - ЭСЧФ до 20 октября и в зачет в сентябре (3 квартал) __ а как же «не ранее даты НАПРАВЛЕНИЯ ЭСЧФ на портал» ??!
Беларусь
|
|
|
Наталинка
02.10.2023 16:08:16
|
|
|
«Анонимно» 02.10.2023 10:37:57
Вы выставили ЭСЧФ не в срок. Вы долждны были выставить ЭСЧФ до 20 сентября. Не важно когда к вычету вы собирались брать этот НДС. За это штраф. Я недавно с этим столкнулась. ___________________________ Вы заплатили штраф за не в срок выставленную ЭСЧФ? Интересно сколько? Вот я взяла в зачет ввозной НДС во 2 кв., вернула через через полтора месяца и только пеня,
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
02.10.2023 16:18:23
|
|
|
а как же «не ранее даты НАПРАВЛЕНИЯ ЭСЧФ на портал» ??!
2.При отражении в налоговой декларации (расчете) по налогу на добавленную стоимость суммы налога на добавленную стоимость, исчисленной при ввозе товаров с территории государств – членов Евразийского экономического союза, и ее уплате в бюджет в установленные сроки плательщик вправе произвести вычет суммы налога на добавленную стоимость за тот отчетный период, на который приходится дата принятия товаров к учету, если не позднее даты представления налоговой декларации (расчета) по налогу на добавленную стоимость за этот отчетный период: указанная сумма налога на добавленную стоимость уплачена в бюджет; электронный счет-фактура направлен на Портал. -------- тут плательщик нарушил этот принцип.
Беларусь
|
|
|
Елена
02.10.2023 16:24:04
|
|
|
тут плательщик нарушил этот принцип. __ смотрите, если на ввозной НДС составлено заявление о ввозе, он уплачен и подана ЭСЧФ ДО ПОДАЧИ налоговой декларации по НДС за 3 квартал, то он берется в зачет. Декларация за 3 квартал подается до 20 октября, следовательно НДС за август, который уплачен, на него есть заявление и ЭСЧФ до 20 октября, берется в зачет за 3 квартал. Вы же сами ссылку даёте.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
02.10.2023 16:25:00
|
|
|
для меня очевидно что в вопросе у автора вычет в 4 квартале. А вы как хотите
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
02.10.2023 16:26:53
|
|
|
ЭСЧФ ДО ПОДАЧИ налоговой декларации по НДС за 3 квартал ----- речь же о налоговой декларации по ввозному НДС, а она - ежемесячная. За август она подана 21 сентября. А ЭСЧФ выставлен 2 октября - ПОСЛЕ ее подачи.
Беларусь
|
|
|
Елена
02.10.2023 16:27:30
|
|
|
Возможно вас смущает то, что декларация на ввозной НДС подана раньше, чем ЭСЧФ. Но в зачет мы берем НДС не по ввозной декларации, а по основной, которая подается до 20 октября.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
02.10.2023 16:28:14
|
|
|
ответьте сами себе - срок выставления эсчф, чтобы взять его в зачет за 3 квартал. ну вот какой крайний срок? независимо ни от чего.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
02.10.2023 16:28:56
|
|
|
люди, вы так не убъётесь )
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
02.10.2023 16:31:44
|
|
|
речь же о налоговой декларации по ввозному НДС, а она - ежемесячная _ эта декларация носит уведомительный характер, говоря простыми словами. Информация (расчет) о зачтенном НДС подается в квартальной декларации до 20 октября.
Беларусь
|
|
|
Елена
02.10.2023 16:32:38
|
|
|
16:31:44 это моё
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
02.10.2023 16:46:24
|
|
|
Возможно вас смущает то, что декларация на ввозной НДС подана раньше, чем ЭСЧФ. Но в зачет мы берем НДС не по ввозной декларации, а по основной, которая подается до 20 октября.
---------- ну может быть и так. Допустим декларация за август подана 14 сентября, НДС и заявление - 15 сентября. К вычету в сентябре НДС уже взять нельзя. Но можно взять в октябре - т.е. по сроку квартальной отчетности. Ввоз в июле - декларация 14 августа, заявление и уплата НДС 15 августа - к вычету этот НДС нельзя взять в июле, но можно в августе - т.е. фактически в октябре. Даже не знаю, я всегда все делаю в один день чтобы потом не мучится. А если забываю - то уже и не беру раньше
Беларусь
|
|
|
Наталинка
02.10.2023 17:09:41
|
|
|
А Заявление причем здесь.Как оно, вообще влияет на уплату налогов, НАШИХ7
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-60 61-67
|
|
|
|
|