|
|
|
|
|
|
Анонимно
15.03.2024 9:40:27
|
|
|
Я сегодня отправила декларацию по российскому НДС, а сам налог еще не заплатила, это же нормально? НДС от реализации квартальный.
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
15.03.2024 15:39:51
|
|
|
Необходимость разделения формы декларации по НДС на две самостоятельные налоговые декларации связана с новой редакцией НК. В частности, с 2024 г. в НК скорректирована норма об определении отчетного периода для вычета НДС по товарам, ввезенным из ЕАЭС. Для того чтобы взять НДС к вычету в отчетном периоде, в котором был ввоз товара, надо сравнивать дату уплаты «ввозного» НДС и дату направления ЭСЧФ с датой представления декларации по НДС, которая содержит только обороты по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (ч. 2 п. 7 ст. 132 НК). Разделение формы декларации по НДС сделано в целях совершенствования налогового администрирования и упрощения порядка принятия к вычету плательщиками сумм «ввозного» НДС.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.03.2024 16:07:54
|
|
|
декларациями шурша, крыша едет не спеша (
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
17.03.2024 11:33:54
|
|
|
Офигенно упростили))
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
17.03.2024 13:52:09
|
|
|
Я уже ничего не понимаю! Автор, а как можно отправить ЭСЧФ в месяце ВВОЗА? И где такое прописано? - Нигде не прописано, что нельзя этого делать в месяце ввоза.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
19.03.2024 9:25:54
|
|
|
Анонимно« 15.03.2024 14:57:15
с 2024 г. без разницы квартальная или ежемесячная. Всё одинаковое. Что одинаковое? У автора вопроса отчетный период по НДС по реализации - квартал. Только в этой декларации содержатся ОБОРОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ. И еще раз прочтите ч. 2 п. 7 132 ст.НК ========= большое спасибо - теперь я поняла
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
19.03.2024 9:41:31
|
|
|
«Анонимно» 15.03.2024 14:59:02 У автора вопроса отчетный период по НДС по реализации - квартал.
Чем квартал отличается от месяца. Схема одна и та же. *************************** Очень даже отличается. В этом случае месячный ввозной НДС можно платить и после подачи декларации по ввозному НДС. А когда закончится квартал, то нужно будет подать квартальную декларацию по НДС, то ко времени ее подачи должен быть уплачен российский НДС и отправлена декларация, отправлены на портал заявления и ЭСЧФ, вот тогда в квартальной декларации российский НДС можно брать в зачет.
Но за март по российскому НДС опять же без разницы что вы сделаете первым или уплатите налог или подадите декларацию, можно и наоборот, лишь бы до 20-го числа.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
19.03.2024 9:43:09
|
|
|
а зачем вы так делаете? это же путаница в голове, и можно забыть. почему не отправляете всё в один день?
Беларусь
|
|
|
Автор
19.03.2024 9:44:13
|
|
|
«Анонимно» 17.03.2024 13:52:09 Я уже ничего не понимаю! Автор, а как можно отправить ЭСЧФ в месяце ВВОЗА? И где такое прописано? - Нигде не прописано, что нельзя этого делать в месяце ввоза. ************************
Про ЭСЧФ в моем вопросе вообще ничего не было.
Беларусь
|
|
|
Наталинка
19.03.2024 9:55:59
|
|
|
В апреле, за 2 кв., мы подаем деклу по ввозному НДС(новую форму) и деклу по общему НДС, ставя в вычеты ввозной НДС,именно с «которым все сошлось »
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
19.03.2024 10:15:42
|
|
|
Наталинка 19.03.2024 9:55:59 В апреле, за 2 кв., мы подаем деклу по ввозному НДС(новую форму) и деклу по общему НДС, ставя в вычеты ввозной НДС,именно с «которым все сошлось »************************
В апреле по ввозному НДС мы подаем деклу за АПРЕЛЬ, а не за 2 кв. Новую деклу подаем с января.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
19.03.2024 10:20:31
|
|
|
В апреле по ввозному НДС мы подаем деклу за АПРЕЛЬ
мда..
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
19.03.2024 10:30:05
|
|
|
«Анонимно» 19.03.2024 10:20:31 В апреле по ввозному НДС мы подаем деклу за АПРЕЛЬ
мда.. ================================
Ну, да, да, в апреле подаем за март
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
19.03.2024 10:57:53
|
|
|
В апреле по ввозному НДС мы подаем деклу за АПРЕЛЬ ======== успеете подать до 20/04 при ввозе 30/04?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
19.03.2024 11:43:57
|
|
|
зачем цепляться к словам - все же поняли что имелся в виду март)
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
19.03.2024 11:51:43
|
|
|
«Анонимно» 17.03.2024 13:52:09 Я уже ничего не понимаю! Автор, а как можно отправить ЭСЧФ в месяце ВВОЗА? И где такое прописано? - Нигде не прописано, что нельзя этого делать в месяце ввоза. ************************
Про ЭСЧФ в моем вопросе вообще ничего не было. Я про это, может не к автору вопрос, : подитожу: до 20 числа месяца след. за месяцем ввоза подаем декларацию, уплачиваем, делаем заявление и эсчф. Если все эти действия произведены в один день, либо декларация подана после всех них -последней - к вычету можно брать ндс в месяце ввоза. Если оплата ндс позже подачи декларации и(или) эсчф отправлен на портал позже месяца ввоза - к вычету ндс можно брать только в след. отч. периоде. все.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
19.03.2024 11:54:13
|
|
|
и ещё если подали завявления, к примеру 10-го и не оплатили - их отвергнут, даже если вы оплатили в срок до 20.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
19.03.2024 11:55:09
|
|
|
и(или) эсчф отправлен на портал позже месяца ввоза =============== чего? может имели виду эсчф позже подачи декларации?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
19.03.2024 11:56:13
|
|
|
и ещё если подали завявления, к примеру 10-го и не оплатили - их отвергнут, даже если вы оплатили в срок до 20. ========= вот сюрприз-то - подаете заявление ОБ УПЛАТЕ и удивляются, что его отвергают без той самой уплаты. Заявление всегда после оплаты, ЭСЧФ после заявления
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
19.03.2024 12:02:52
|
|
|
и(или) эсчф отправлен на портал позже месяца ввоза =============== чего? может имели виду эсчф позже подачи декларации? ___________ Вот и я думаю, что здесь описка.
Беларусь
|
|
|
Наталинка
19.03.2024 12:20:27
|
|
|
нейкая каша в голове..Абы что спрсила,извините.В апреле подаем ндс ввозной за март.Общий ндс за первый квартал и включеам в вычеты ввозной ндс за март если соблюдены условия: оплата до подачи деклы, декла и эсчф.
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-106
|
|
|
|
|