...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 15.03.2024 9:40:27
Я сегодня отправила декларацию по российскому НДС, а сам налог еще не заплатила, это же нормально? НДС от реализации квартальный.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 15.03.2024 15:39:51
Необходимость разделения формы декларации по НДС на две самостоятельные налоговые декларации связана с новой редакцией НК. В частности, с 2024 г. в НК скорректирована норма об определении отчетного периода для вычета НДС по товарам, ввезенным из ЕАЭС. Для того чтобы взять НДС к вычету в отчетном периоде, в котором был ввоз товара, надо сравнивать дату уплаты «ввозного» НДС и дату направления ЭСЧФ с датой представления декларации по НДС, которая содержит только обороты по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (ч. 2 п. 7 ст. 132 НК). Разделение формы декларации по НДС сделано в целях совершенствования налогового администрирования и упрощения порядка принятия к вычету плательщиками сумм «ввозного» НДС.
Беларусь
"Анонимно" 15.03.2024 16:07:54
декларациями шурша, крыша едет не спеша (
Беларусь
"Анонимно" 17.03.2024 11:33:54
Офигенно упростили))
Беларусь
"Анонимно" 17.03.2024 13:52:09
Я уже ничего не понимаю! Автор, а как можно отправить ЭСЧФ в месяце ВВОЗА? И где такое прописано?
-
Нигде не прописано, что нельзя этого делать в месяце ввоза.
Беларусь
"Анонимно" 19.03.2024 9:25:54
Анонимно« 15.03.2024 14:57:15

с 2024 г. без разницы квартальная или ежемесячная. Всё одинаковое.
Что одинаковое? У автора вопроса отчетный период по НДС по реализации - квартал. Только в этой декларации содержатся ОБОРОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ. И еще раз прочтите ч. 2 п. 7 132 ст.НК
=========
большое спасибо - теперь я поняла
Беларусь
"Анонимно" 19.03.2024 9:41:31
«Анонимно» 15.03.2024 14:59:02
У автора вопроса отчетный период по НДС по реализации - квартал.


Чем квартал отличается от месяца. Схема одна и та же. ***************************
Очень даже отличается. В этом случае месячный ввозной НДС можно платить и после подачи декларации по ввозному НДС. А когда закончится квартал, то нужно будет подать квартальную декларацию по НДС, то ко времени ее подачи должен быть уплачен российский НДС и отправлена декларация, отправлены на портал заявления и ЭСЧФ, вот тогда в квартальной декларации российский НДС можно брать в зачет.

Но за март по российскому НДС опять же без разницы что вы сделаете первым или уплатите налог или подадите декларацию, можно и наоборот, лишь бы до 20-го числа.
Беларусь
"Анонимно" 19.03.2024 9:43:09
а зачем вы так делаете? это же путаница в голове, и можно забыть. почему не отправляете всё в один день?
Беларусь
Автор 19.03.2024 9:44:13
«Анонимно» 17.03.2024 13:52:09
Я уже ничего не понимаю! Автор, а как можно отправить ЭСЧФ в месяце ВВОЗА? И где такое прописано?
-
Нигде не прописано, что нельзя этого делать в месяце ввоза. ************************

Про ЭСЧФ в моем вопросе вообще ничего не было.
Беларусь
Наталинка 19.03.2024 9:55:59
В апреле, за 2 кв., мы подаем деклу по ввозному НДС(новую форму) и деклу по общему НДС, ставя в вычеты ввозной НДС,именно с «которым все сошлось »
Беларусь
"Анонимно" 19.03.2024 10:15:42
Наталинка 19.03.2024 9:55:59
В апреле, за 2 кв., мы подаем деклу по ввозному НДС(новую форму) и деклу по общему НДС, ставя в вычеты ввозной НДС,именно с «которым все сошлось »************************

В апреле по ввозному НДС мы подаем деклу за АПРЕЛЬ, а не за 2 кв. Новую деклу подаем с января.
Беларусь
"Анонимно" 19.03.2024 10:20:31
В апреле по ввозному НДС мы подаем деклу за АПРЕЛЬ

мда..
Беларусь
"Анонимно" 19.03.2024 10:30:05
«Анонимно» 19.03.2024 10:20:31
В апреле по ввозному НДС мы подаем деклу за АПРЕЛЬ

мда.. ================================

Ну, да, да, в апреле подаем за март
Беларусь
"Анонимно" 19.03.2024 10:57:53
В апреле по ввозному НДС мы подаем деклу за АПРЕЛЬ
========
успеете подать до 20/04 при ввозе 30/04?
Беларусь
"Анонимно" 19.03.2024 11:43:57
зачем цепляться к словам - все же поняли что имелся в виду март)
Беларусь
"Анонимно" 19.03.2024 11:51:43
«Анонимно» 17.03.2024 13:52:09
Я уже ничего не понимаю! Автор, а как можно отправить ЭСЧФ в месяце ВВОЗА? И где такое прописано?
-
Нигде не прописано, что нельзя этого делать в месяце ввоза. ************************

Про ЭСЧФ в моем вопросе вообще ничего не было.
Я про это, может не к автору вопрос, : подитожу: до 20 числа месяца след. за месяцем ввоза подаем декларацию, уплачиваем, делаем заявление и эсчф. Если все эти действия произведены в один день, либо декларация подана после всех них -последней - к вычету можно брать ндс в месяце ввоза. Если оплата ндс позже подачи декларации и(или) эсчф отправлен на портал позже месяца ввоза - к вычету ндс можно брать только в след. отч. периоде. все.
Беларусь
"Анонимно" 19.03.2024 11:54:13
и ещё
если подали завявления, к примеру 10-го и не оплатили - их отвергнут, даже если вы оплатили в срок до 20.
Беларусь
"Анонимно" 19.03.2024 11:55:09
и(или) эсчф отправлен на портал позже месяца ввоза
===============
чего? может имели виду эсчф позже подачи декларации?
Беларусь
"Анонимно" 19.03.2024 11:56:13
и ещё
если подали завявления, к примеру 10-го и не оплатили - их отвергнут, даже если вы оплатили в срок до 20.
=========
вот сюрприз-то - подаете заявление ОБ УПЛАТЕ и удивляются, что его отвергают без той самой уплаты. Заявление всегда после оплаты, ЭСЧФ после заявления
Беларусь
"Анонимно" 19.03.2024 12:02:52
и(или) эсчф отправлен на портал позже месяца ввоза
===============
чего? может имели виду эсчф позже подачи декларации?
___________
Вот и я думаю, что здесь описка.
Беларусь
Наталинка 19.03.2024 12:20:27
нейкая каша в голове..Абы что спрсила,извините.В апреле подаем ндс ввозной за март.Общий ндс за первый квартал и включеам в вычеты ввозной ндс за март если соблюдены условия: оплата до подачи деклы, декла и эсчф.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-106

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru