...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Несмашный Владимир 07.03.2012 8:20:44
Здравствуйте, уважаемые =)
Собираю в топике вопросы по УСН, любые, связанные с учетом, начислением налога, определением налоговой базы, ставками налога и т.д. Постараюсь на все вопросы ответить. Автору самого интересного вопроса - от меня подарок =)
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Несмашный Владимир 07.03.2012 11:47:19
>>Владимир, подскажите, пожалуйста, в январе 2012 поступила арендная плата за январь-декабрь 12г. Как правильно отразить в книге ДиР эту выручку, всю в январе или на каждый месяц этого года раскинуть? У нас УСН без НДС без б/учета. Спасибо заранее за ответ.
___
D периоде в котором поступила оплата, так как при отсутствии учета у вас в любом случае признание выручки идет по оплате.
Беларусь
Ася 07.03.2012 11:48:14
Под книгу учета ДиР. Я запуталась.....Вести что-то надо или нет. Или только выписывать ПКО и РКО
Беларусь
Несмашный Владимир 07.03.2012 11:49:56
>>Опять же это понятно. Вопрос в другом. Поскольку учет доходов не ведется, то можно брать «с потолка» размер дохода(3 копейки)?
___
Учет по книге учета ДиР. Не может быть совсем без учета... и с потолка брать нельзя, весь приход и доход по книге должен отражаться.
Беларусь
"Анонимно" 07.03.2012 11:50:54
А скажите, если пришла предоплата в январе 2012г., а услуга будет передана в июне 2012г. когда вносить в книгу? в январе или посел подписания акта вып.работ в июне? у нас учет не ведется.
Беларусь
Ася 07.03.2012 11:51:26
И еще вопрос а следует ли вести кассовую книгу до полного использования. Или просто приказ составить и все больше не веду Спасибо.
Беларусь
Несмашный Владимир 07.03.2012 11:53:22
>>ст. 288 п. 2 в выручку с учетом особенностей

«при реализации товаров (работ, услуг) по договорам комиссии, поручения, консигнации, транспортной экспедиции и иным аналогичным гражданско-правовым договорам у комиссионера (поверенного), консигнатора, экспедитора и иного аналогичного лица - сумма полученного им (причитающегося ему) вознаграждения, а также дополнительной выгоды»

поясните, плиз, в каких случая нужно обратить особое внимание на внесение изменний в 2012 фразы «ПРИЧИТАЮЩЕГОСЯ ЕМУ»
____
В НК в части применения УСН с 2012 года введено правило возможности определения учета выручки - по отгрузке или по оплате. причитающееся - это для тех, кто ведет учет, определил в учетной политике метод «по отгрузке»... он учитывает формирование налоговой базы на дату утверждения отчета комитентом, где указано причитающееся комиссионеру вознаграждение, то есть по сути это дата отгрузки.
Беларусь
Несмашный Владимир 07.03.2012 11:54:32
>>Под книгу учета ДиР. Я запуталась.....Вести что-то надо или нет. Или только выписывать ПКО и РКО
_____
Выписываем, кладем под книжку, пусть там лежат чтобы не помялись =) Ничего «взамен» ведения кассовой книги закон не требует.
Беларусь
Несмашный Владимир 07.03.2012 11:55:03
>>И еще вопрос а следует ли вести кассовую книгу до полного использования. Или просто приказ составить и все больше не веду Спасибо.
____
Полагаю что второе, поскольку в законе не указано обратного.
Беларусь
"Анонимно" 07.03.2012 11:55:19
По разным причинам хотим перейти УСН с15% на 7 % от выручки.Какой порядок перехода? Просто приносим деларацию или уведомление?
Беларусь
Несмашный Владимир 07.03.2012 11:55:36
>>А скажите, если пришла предоплата в январе 2012г., а услуга будет передана в июне 2012г. когда вносить в книгу? в январе или посел подписания акта вып.работ в июне? у нас учет не ведется.
__
В июне.
Беларусь
Несмашный Владимир 07.03.2012 11:57:22
>>По разным причинам хотим перейти УСН с15% на 7 % от выручки.Какой порядок перехода? Просто приносим деларацию или уведомление?
____
В НК сей момент кажется вообще не прописан..... я бы направил уведомление, так как для 15 и 7 процентов база разная. Пообщайтесь со своим инспектором, если не ответит - зайдите в консультационный отдел, потом напишите что ответят, мне интересно.
Беларусь
Инна 07.03.2012 12:00:20
Владимир, в ответе на вопрос Анонимно 07.03.2012 11.50.54 вы отвечаете что выручку следует отразить в июне, хотя деньги поступили в январе. А мой вопрос по поводу арендной платы за весь год надо отразить в январе. Скажите, так все-таки может и за аренду надо распределить по всему году, ведь фактически я получаю деньги в виде предоплаты за услугу, которая будет оказана в течение 12 месяцев? Помогите пожалуйста разобраться.
Беларусь
"Анонимно" 07.03.2012 12:02:48
ИП обязан платить взносы в ФСЗН независимо от применяемой системы налогообложения. При этом ИП имеет право не платить взносы, если он помимо предпринимательской деятельности является штатным работником какого-либо юридического лица где ему начисляется и выплачивается заработная плата с уплатой взносов в фонд. Уплата ФСЗН не является налогом как таковым, следовательно, не может быть заменена уплатой налога при УСН.
__________________________
Вы не совсем правы. На УСН без наемных работников платить не обязательно. Точно не помню, есть или Указ или Инструкция. Была в фсзн, инспектор лично показывала. Только не помню где записала. Позвоните в фсзн инспектору.
Беларусь
Несмашный Владимир 07.03.2012 12:04:54
>>Владимир, в ответе на вопрос Анонимно 07.03.2012 11.50.54 вы отвечаете что выручку следует отразить в июне, хотя деньги поступили в январе. А мой вопрос по поводу арендной платы за весь год надо отразить в январе. Скажите, так все-таки может и за аренду надо распределить по всему году, ведь фактически я получаю деньги в виде предоплаты за услугу, которая будет оказана в течение 12 месяцев? Помогите пожалуйста разобраться.
___
Сорри, я неправильно понял ваш вопрос, показалось что в январе пришло за конец прошлого года....)))
Да, распределяйте по году по отчетным периодам.
Беларусь
Юлия 07.03.2012 12:04:54
Помогите пожалуйста! УСН с уплатой 15% от валового дохода с ведением бух.учета. Как правильно рассчитать базу для уплаты налога: согласно типового плана ( с применением расчета среднего процента наценок с использованием 42 счета, где мы получаем именно валовый доход) или при расчете использовать таблицу из книги учета доходов и расходов для расчета покупной стоимости реализованных товаров , а потом находить ВД, который равен выручка-ПС. Математически и то и другое должно давать одну сумму, но на практике, в результате снижения наценок, дооценок и т.п., суммы получаются разные. Как правильно?
Беларусь
Несмашный Владимир 07.03.2012 12:07:43
>>Вы не совсем правы. На УСН без наемных работников платить не обязательно. Точно не помню, есть или Указ или Инструкция. Была в фсзн, инспектор лично показывала. Только не помню где записала. Позвоните в фсзн инспектору.
___
7. Индивидуальные предприниматели, которые одновременно с осуществлением предпринимательской деятельности состоят в трудовых, а также связанных с ними отношениях, основанных на членстве (участии) в организациях любых организационно-правовых форм, являются получателями пенсий, имеют право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, получают профессионально-техническое, среднее специальное, высшее образование в дневной форме получения образования или являются иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также частные нотариусы, которые одновременно с осуществлением нотариальной деятельности являются получателями пенсий, имеют право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, уплачивают обязательные страховые взносы на пенсионное и (или) социальное страхование с даты подачи в органы Фонда заявления о желании участвовать в правоотношениях по государственному социальному страхованию путем самостоятельной уплаты обязательных страховых взносов.

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента Республики Беларусь
16.01.2009 № 40

ПОЛОЖЕНИЕ
об уплате обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование и иных платежей в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты
Беларусь
"Анонимно" 07.03.2012 12:08:23
А внереализационные доходы при разных ставках УСН по уд. весу распределяются по доходу с НДС? Это верно?
Беларусь
Несмашный Владимир 07.03.2012 12:09:36
ЮЮПомогите пожалуйста! УСН с уплатой 15% от валового дохода с ведением бух.учета. Как правильно рассчитать базу для уплаты налога: согласно типового плана ( с применением расчета среднего процента наценок с использованием 42 счета, где мы получаем именно валовый доход) или при расчете использовать таблицу из книги учета доходов и расходов для расчета покупной стоимости реализованных товаров , а потом находить ВД, который равен выручка-ПС. Математически и то и другое должно давать одну сумму, но на практике, в результате снижения наценок, дооценок и т.п., суммы получаются разные. Как правильно?
___
Если вы ведете полный учет, то у вас нет книги учета ДиР, следовательно - по первому способу. ИМХО.
Беларусь
Несмашный Владимир 07.03.2012 12:10:14
>>А внереализационные доходы при разных ставках УСН по уд. весу распределяются по доходу с НДС? Это верно?
_____
А вы плательщик НДС при УСН?
Беларусь
Юлия 07.03.2012 12:14:26
про ВД и ПС и 15%
Спасибо, очень сильно нужна была моральная поддержка в этом вопросе.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru