| |
|
|
| |
|
|
LF
19.12.2011 21:24:08
|
 |
 |
Сегодня в НРПА зарегистрирован новый типовой план счетов и инстрюкция по его применению. С обновкой, граждане бухгалтеры!
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Илоночка
28.12.2011 18:35:20
|
 |
 |
Да уж, теперь штрафы по хоздоговорам в доход бюджета пойдут:...«Изменен порядок отражения хозяйственных операций по начислению налога на недвижимость, штрафов, пени, причитающихся к уплате в бюджет. Их начисление отражается по кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» в корреспонденции: с дебетом счетов учета затрат — в части налога на недвижимость; с дебетом счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» — в части штрафов, пени по хозяйственным договорам.
Беларусь
|
 |
 |
LF
28.12.2011 18:46:30
|
 |
 |
Уважаемый LF,значит ли это что проводку Д84 К83 при покупке ОС можно забыть? ************** Не оставляйте без внимания! ---------------- С 1.01.2012 можете забыть. Однако в отчетности за 2011 год ее еще придется сделать
Беларусь
|
 |
 |
LF
28.12.2011 18:53:47
|
 |
 |
Зачем убрали сч.40 ______________ За ненадобностью. В балансе готовая продукция должна отражаться по фактическим ценам. В то же время согласно п.112 Инструкции минфина № 133 в аналитическом учете по отдельным наименованиям изделий допускается применение учетных цен (отпускных цен, плановой себестоимости, нормативной себестоимости и других) с отдельным отражением в регистрах отклонений фактической себестоимости этих изделий от их стоимости по учетным ценам. Указанные отклонения учитываются по однородным группам готовых изделий. Если кто-то ведет учет готовой продукции в учетных ценах, то согласно новому ТПС отклонения фактической себестоимости готовой продукции от ее стоимости по учетным ценам, относящиеся к реализованной продукции, отражаются записью Д 90 - К 43 дополнительной или сторнировочной записью.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.12.2011 19:17:51
|
 |
 |
«Анонимно» 28.12.2011 14:25:38
Сравните счет 08
------ Трындец ! Сравнил и что ?
Беларусь
|
 |
 |
Главбуся
28.12.2011 20:41:11
|
 |
 |
Зачем убрали сч.40 ______________ За ненадобностью. В балансе готовая продукция должна отражаться по фактическим ценам. ___________________________________________ ???? Это как? Может, по фактической себестоимости? Цены ведь с прибылью : )
Беларусь
|
 |
 |
В.Ш.
28.12.2011 21:41:05
|
 |
 |
Главбуся 28.12.2011 20:41:11
Зачем убрали сч.40 ______________ За ненадобностью. В балансе готовая продукция должна отражаться по фактическим ценам. ___________________________________________ ???? Это как? Может, по фактической себестоимости? Цены ведь с прибылью : )
============================== Ответ наверное посмотрите ниже: «Анонимно» 27.12.2011 16:07:22
Может, кто знает для чего счет 40 убрали из типового плана. Что вместо него использовать, чтобы оприходовать на счет 43 по плановой себестоимости? ___________________ Зачем не знаю. Приходуйте в течение месяца на 43-й по плановой. Закрытием месяца корректируйте себестоимость до фактической. 8-ка делает именно так. ++++++++++++++++++ 8-ка правит бал ...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.12.2011 9:36:29
|
 |
 |
Из комментария: С целью сближения с МСФО в части методики исчисления себестоимости продукции, работ, услуг в Инструкции предусмотрено списание затрат, учтенных на счете 26 «Общехозяйственные затраты», непосредственно в дебет счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» и других счетов (минуя счета учета затрат). ___________________________________ Получается все таки, что теперь 26 можно будт списать только на 90?
Беларусь
|
 |
 |
ММ
29.12.2011 10:03:17
|
 |
 |
Если в 2011г по УП сч 26 списывался в 20 сч., у меня по Д20 на 01.01.12 зависнут расходы 2011 года (с 20 они никуда не списываются потому как нет заказов=нет отгрузок), как их списать в 2012 году?
Беларусь
|
 |
 |
Натала
29.12.2011 10:10:33
|
 |
 |
С 1.01.2012 можете забыть. Однако в отчетности за 2011 год ее еще придется сделать ____________________ у нас был займ работнику с ноября - я решила что раз все равно отменяют с 2012г то и в этом году не делать эти проводки - что будет за это - почему-то думаю что ничего!!
Беларусь
|
 |
 |
Голубка
29.12.2011 10:47:56
|
 |
 |
у нас был займ работнику с ноября - я решила что раз все равно отменяют с 2012г то и в этом году не делать эти проводки - что будет за это - почему-то думаю что ничего!! -------------------- Что значит не делать не отражать выданные деньги? Вроде 73 счет никто не отменял или я вас не правильно поняла?
Беларусь
|
 |
 |
Голубка
29.12.2011 10:49:36
|
 |
 |
Дополню. И с 58 все нормально.
Беларусь
|
 |
 |
Главбуся-Голубке
29.12.2011 11:27:48
|
 |
 |
Счет 58 не имеет никакого отношения к займам работникам. Для этого есть 73- расчеты с персоналом по прочим операциям.
Беларусь
|
 |
 |
Голубка
29.12.2011 11:55:12
|
 |
 |
Счет 58 не имеет никакого отношения к займам работникам. ----------------------- Это понятно, меня вообще в данном случае интересует все что связано с займами. Мой пост до этого вы думаю читали. Что касается займов изменений в плане счетов не увидела. Вот у меня такой вопрос и по теме и не по теме по займам. Есть займ от учреда большой долгосрочный процентный (% очень маленький), но выплата процентов, после возврата. Возвращать не будем, чем закрывать в будущем сроки до 2015?
Беларусь
|
 |
 |
fitelina->Голубка
29.12.2011 12:08:37
|
 |
 |
Долгосрочные с 58 реклассифицируются на 06.
Беларусь
|
 |
 |
Натала
29.12.2011 12:42:56
|
 |
 |
Что значит не делать не отражать выданные деньги? Вроде 73 счет никто не отменял или я вас не правильно поняла? ____________________ не делать проводку в ДТ 84 на сумму займа работнику
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.12.2011 13:47:29
|
 |
 |
http://www.buh.by/mes.asp?t=265963&b=1
Беларусь
|
 |
 |
LF > Голубка
29.12.2011 14:39:30
|
 |
 |
Если вы заранее знаете, что возвращать такой «займ» не будете, то никому в этом не признавайтесь. Иначе его придется списать в доход (см. п.4 новоиспеченной Инструкции по бухгалтерскому учету безвозмездной помощи, утв. постановлением минфина от 29.12.2011 № 112): Д 51 - К 90. Если у вас ЧУП с одним учредителем, это еще ничего, а если ООО - придется налогом обложить. Так что сделайте вид, шо честно вернете. В 2015-м учредитель сделает вид, что вас простит, тогда и спишете займ в доход. Как порядочные...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.12.2011 14:41:39
|
 |
 |
Если в 2011г по УП сч 26 списывался в 20 сч., у меня по Д20 на 01.01.12 зависнут расходы 2011 года (с 20 они никуда не списываются потому как нет заказов=нет отгрузок), как их списать в 2012 году?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.12.2011 14:47:16
|
 |
 |
Уважаемый LF,значит ли это что проводку Д84 К83 при покупке ОС можно забыть? ************** Не оставляйте без внимания! ---------------- С 1.01.2012 можете забыть. Однако в отчетности за 2011 год ее еще придется сделать ------ Даже если ОС не льготировали?Ведь в инструкции 19 по отчетности написано, что проводку 84 83 необходимо делать если источником КВ является прибыль, а если источником КВ являются оборотные средства, то такую проводку и раньше делать не обязательно?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.12.2011 14:55:50
|
 |
 |
Уважаемый LF,представим Вы бухгалтер. В 2010 году фирма купила здание за 100 млн., заработала прибыли 100 млн.,прибыль не льготировала. Учредители решили потратить прибыль на выплату дивидендов, а не приобретение ОС.Как бы Вы поступили? Делали бы проводку 84 83 без решения собственников или выплатили дивиденды?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

<< 121-140 141-160 161-180 181-188
|
|
| |
|
|