Правильно ли будет выписывать накладную на внутренее перемещение с оптовой торговли в розничную по учетной (покупной) цене без НДС в печатной форме, а к ней прилагать реестр розничных цен с расчетом всех надбавок?
А что у вас по этому поводу написано в учетной политике? Я все эти нюансы прописываю там, чтобы потом вопросов не возникало. У меня товар перемещается ТН в продажных ценах.
Беларусь
"Анонимно"22.07.2009 16:15:38
Весь вопрос в том, будет или нет нарушением, если я вобще не укажу ставку и размер НДС в ТТН. Я же уже при получении от поставщика на опт взяла его к вычету. Если здесь прописать еще раз - опять брать к вычету по внутреннему перемещению?
Беларусь
В.В.22.07.2009 16:37:17
Со склада в розницу мы формируем ТН2 по розничным ценам.