...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
ОТВЕТЬТЕ ПОЖАЛУЙТА 05.02.2010 12:10:26
Лена 04.02.2010 14:49:04
Милые бухгалтера, которые переходили с общей системы на УСН (РОЗНИЦА), что делать с розничным НДС? как правильно поступить? Умоляю, ответьте, пожалуйста!!!
________________________________________
ОБЪЯСНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОЧЕМУ НИКТО НЕ ХОЧЕТ ОТВЕЧАТЬ НА ЭТОТ ВОПРОС? ОН КАКОЙ-ТО НЕ ТАКОЙ? ЧТО В НЕМ НЕОБЫЧНОГО?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 05.02.2010 12:31:12
ОПЯТЬ ВСЕ МОЛЧАТ
Беларусь
БТР 05.02.2010 12:32:19
Мы не знаем-надо читать указ про упрощенку - МНОГА БУКАФ!!! Читайте сами УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 9 марта 2007 г. N 119
ОБ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
(в последней редакции Указов в Президента Республики Беларусь от 26.08.2008 N 445, от 03.01.2009 N 1) Там есть глава 3 и дальше про переходы с разных систем.
А нам зачем читать -у нас нет упрощенки и розницы....
Беларусь
Олёк 05.02.2010 12:34:33
Ничем помочь не могу.
Есть только предложение: задаетй какой нибуть вопрос типа :), где отвечать людям не лень уже более 9 тысяч раз. Первым ответом задавайте свой вопрос. В топик будут входить (вдруг там что интересное) а там чисто бухучет.
Беларусь
УСН с НДС 05.02.2010 12:45:55
а у меня обратная проблема...с УСН переходим на УСН с НДС и я никак не могу сообразить что мне делать с НДС, как он считается в рознице. Ступо. кассу не могу сделать. Как в КО-1 прописывать НДС, когда у нас он в товаре и 10 и 20% если товарный очет составляется раз в месяц.

:-) помогите мне советом
Беларусь
Олечка 05.02.2010 12:48:07
А еще в налоговых инспекциях есть консультационные отделы. И можно задать вопрос на сайте GB.BY
Беларусь
Белорусская морячка 05.02.2010 12:55:32
что делать с розничным НДС?
---------------------------
Автор, некорректно задаете вопрос, поэтому вам никто толком и не отвечает. Про какой НДС вы спрашиваете? Про тот, который в розничной цене? Или про зачетный?
Если у вас импортный товар и вы делаете экономические обоснования цены, то, если хотите сохранить прежнюю цену, вместо НДС и НП в расчете ставите налог при УСН, у вас только прибыль, заложенная в расчете поменяется в бОльшую сторону. Если товар приобретен у резидента, то увеличится торговая надбавка. Если есть ограничения по надбавке на ваш товар, тогда цена поменяется в меньшую сторону. Если на 18 счете остался недозачтенный НДС, то отгоните его на затраты, в вашем налогообложении он участвовать уже не будет.
Беларусь
Автор 05.02.2010 13:10:02
Автор, некорректно задаете вопрос, поэтому вам никто толком и не отвечает. Про какой НДС вы спрашиваете? Про тот, который в розничной цене? Или про зачетный?
_____________________
Попробую изложить вопрос более точно...
У нас розничная торговля, в 2009 году работали по «отгрузке», поэтому НДС на 18 счете весь принят к зачету. НО остался НДС на счете 42 «НДС», т.е. НДС розничный, который был начислен при формировании розничной цены. Т.к. мы с 2010 года перешли на УСН без НДС (15% от ВД), то и не должно висеть этого НДС на сч. 42 «НДС», так вот я и не знаю что с ним делать? Сейчас уже у меня же ничего не попадает на этот счет, я весь НДС поставщика отношу на сч. 41 на увеличение стоимости товаров. А вот как закрыть мне этот сч. 42«НДС» я и НЕ ЗНАЮ. Может кто может разъяснить мне это?
Беларусь
"Анонимно" 05.02.2010 13:15:55
Отсторнируйте его -то есть закройте той же проводкой, что начисляли, но только с «минусом» -правда надо и товар старый с НДС-м «уценить» или увеличить «наценку» на ту же сумму. если делать переоценку лень...
Беларусь
Белорусская морячка 05.02.2010 13:16:13
Автор, у меня есть розница без 42 счета, я его не использовала. Поэтому есть вероятность, что подсказка моя будет не совсем точная, но попробую. Насколько я помню, на 42 счете у вас висит наценка+НДС+НП, правильно? Когда вы списываете товар на реализацию, то 42 счет сторнируете. Верно? Так что мешает вам сейчас отсторнировать этот НДС?
Беларусь
"Анонимно" 05.02.2010 13:44:37
Да, сделать сторно Д41 К42 легко, но ведь фактически входной НДС должен быть отнесен на стоимость товара.
Беларусь
Белорусская морячка 05.02.2010 13:56:46
Да, сделать сторно Д41 К42 легко, но ведь фактически входной НДС должен быть отнесен на стоимость товара.
-----------------------------
Что-то я не совсем понимаю, причем тут входной НДС к начисленному, который на 42 счете висит? Автор пишет, что входной НДС они уже давно приняли к вычетам ещё когда на ОСН были.
Беларусь
Автор 05.02.2010 13:57:53
«Анонимно» 05.02.2010 13:44:37

Да, сделать сторно Д41 К42 легко, но ведь фактически входной НДС должен быть отнесен на стоимость товара.
___________________

ВОТ-ВОТ... и я про это... а входной получается уже принят к зачету... что-то я совсем запуталась.
Беларусь
Автор 05.02.2010 14:35:08
ЛЮДИ! но есть же тоже такие как я, кот. перешли уже... Откликнитесь! Вы что делали?
Беларусь
аня-белорусской морячке 06.02.2010 11:20:36
А подскажите, как вы в рознице без 42 счета? У меня суммовой учет, весь товар с НДС 18% был и я веду 42 счет,может можно без него?
Беларусь
ts-ане 06.02.2010 11:40:08
Смотря в какой рознице - она ведь тоже разная бывает. Например у нас розница по образцам учет количественный и по учетным ценам и никакого 42 вообще нет. Как бухгалтер изначально поведет бухучет, так оно и будет. Как программист настроит вместе с бухом учет, так и будет. Так что задавать вопрос «как розница без 42 счета» просто некоректно, если этот вопрос задает бух.
Беларусь
АНЯ 06.02.2010 16:44:21
Насколько я понимаю при суммовом учете без 42 счета нельзя?
Беларусь
"Анонимно" 08.02.2010 16:20:03
«Анонимно» 05.02.2010 13:15:55 -ответила правильно!
Беларусь
"Анонимно" 20.12.2013 15:30:12
так как все-таки быть со счетом 42 (НДС) ?
Беларусь
ксюха 20.12.2013 16:06:53
3 года назад у меня была такая же проблема. Входящий НДС вы уже приняли к зачету, а НДС на 42 счете списывается по мере реализации товара -- это если вы продолжаете работать с НДС. Но с момента перехода на УСН он становится вашим внерелизационным доходом. Была сама на консультации в налоговой на тот момент. Списывала накопленный НДС на 42 счете. Т.Е. вы этот НДс должны были бы уплатить в государство, а он остался у Вас в виде дохода.
Беларусь
ВМ 20.12.2013 16:25:20
А может весь товар с розницы отписать на склад и вернуть назад уже без НДС, со сформированными новыми ценами
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-29

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru