| |
|
|
| |
|
|
ОТВЕТЬТЕ ПОЖАЛУЙТА
05.02.2010 12:10:26
|
 |
 |
Лена 04.02.2010 14:49:04 Милые бухгалтера, которые переходили с общей системы на УСН (РОЗНИЦА), что делать с розничным НДС? как правильно поступить? Умоляю, ответьте, пожалуйста!!! ________________________________________ ОБЪЯСНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОЧЕМУ НИКТО НЕ ХОЧЕТ ОТВЕЧАТЬ НА ЭТОТ ВОПРОС? ОН КАКОЙ-ТО НЕ ТАКОЙ? ЧТО В НЕМ НЕОБЫЧНОГО?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
05.02.2010 12:31:12
|
 |
 |
ОПЯТЬ ВСЕ МОЛЧАТ
Беларусь
|
 |
 |
БТР
05.02.2010 12:32:19
|
 |
 |
Мы не знаем-надо читать указ про упрощенку - МНОГА БУКАФ!!! Читайте сами УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 9 марта 2007 г. N 119 ОБ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (в последней редакции Указов в Президента Республики Беларусь от 26.08.2008 N 445, от 03.01.2009 N 1) Там есть глава 3 и дальше про переходы с разных систем. А нам зачем читать -у нас нет упрощенки и розницы....
Беларусь
|
 |
 |
Олёк
05.02.2010 12:34:33
|
 |
 |
Ничем помочь не могу. Есть только предложение: задаетй какой нибуть вопрос типа :), где отвечать людям не лень уже более 9 тысяч раз. Первым ответом задавайте свой вопрос. В топик будут входить (вдруг там что интересное) а там чисто бухучет.
Беларусь
|
 |
 |
УСН с НДС
05.02.2010 12:45:55
|
 |
 |
а у меня обратная проблема...с УСН переходим на УСН с НДС и я никак не могу сообразить что мне делать с НДС, как он считается в рознице. Ступо. кассу не могу сделать. Как в КО-1 прописывать НДС, когда у нас он в товаре и 10 и 20% если товарный очет составляется раз в месяц. :-) помогите мне советом
Беларусь
|
 |
 |
Олечка
05.02.2010 12:48:07
|
 |
 |
А еще в налоговых инспекциях есть консультационные отделы. И можно задать вопрос на сайте GB.BY
Беларусь
|
 |
 |
Белорусская морячка
05.02.2010 12:55:32
|
 |
 |
что делать с розничным НДС? --------------------------- Автор, некорректно задаете вопрос, поэтому вам никто толком и не отвечает. Про какой НДС вы спрашиваете? Про тот, который в розничной цене? Или про зачетный? Если у вас импортный товар и вы делаете экономические обоснования цены, то, если хотите сохранить прежнюю цену, вместо НДС и НП в расчете ставите налог при УСН, у вас только прибыль, заложенная в расчете поменяется в бОльшую сторону. Если товар приобретен у резидента, то увеличится торговая надбавка. Если есть ограничения по надбавке на ваш товар, тогда цена поменяется в меньшую сторону. Если на 18 счете остался недозачтенный НДС, то отгоните его на затраты, в вашем налогообложении он участвовать уже не будет.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
05.02.2010 13:10:02
|
 |
 |
Автор, некорректно задаете вопрос, поэтому вам никто толком и не отвечает. Про какой НДС вы спрашиваете? Про тот, который в розничной цене? Или про зачетный? _____________________ Попробую изложить вопрос более точно... У нас розничная торговля, в 2009 году работали по «отгрузке», поэтому НДС на 18 счете весь принят к зачету. НО остался НДС на счете 42 «НДС», т.е. НДС розничный, который был начислен при формировании розничной цены. Т.к. мы с 2010 года перешли на УСН без НДС (15% от ВД), то и не должно висеть этого НДС на сч. 42 «НДС», так вот я и не знаю что с ним делать? Сейчас уже у меня же ничего не попадает на этот счет, я весь НДС поставщика отношу на сч. 41 на увеличение стоимости товаров. А вот как закрыть мне этот сч. 42«НДС» я и НЕ ЗНАЮ. Может кто может разъяснить мне это?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.02.2010 13:15:55
|
 |
 |
Отсторнируйте его -то есть закройте той же проводкой, что начисляли, но только с «минусом» -правда надо и товар старый с НДС-м «уценить» или увеличить «наценку» на ту же сумму. если делать переоценку лень...
Беларусь
|
 |
 |
Белорусская морячка
05.02.2010 13:16:13
|
 |
 |
Автор, у меня есть розница без 42 счета, я его не использовала. Поэтому есть вероятность, что подсказка моя будет не совсем точная, но попробую. Насколько я помню, на 42 счете у вас висит наценка+НДС+НП, правильно? Когда вы списываете товар на реализацию, то 42 счет сторнируете. Верно? Так что мешает вам сейчас отсторнировать этот НДС?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.02.2010 13:44:37
|
 |
 |
Да, сделать сторно Д41 К42 легко, но ведь фактически входной НДС должен быть отнесен на стоимость товара.
Беларусь
|
 |
 |
Белорусская морячка
05.02.2010 13:56:46
|
 |
 |
Да, сделать сторно Д41 К42 легко, но ведь фактически входной НДС должен быть отнесен на стоимость товара. ----------------------------- Что-то я не совсем понимаю, причем тут входной НДС к начисленному, который на 42 счете висит? Автор пишет, что входной НДС они уже давно приняли к вычетам ещё когда на ОСН были.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
05.02.2010 13:57:53
|
 |
 |
«Анонимно» 05.02.2010 13:44:37 Да, сделать сторно Д41 К42 легко, но ведь фактически входной НДС должен быть отнесен на стоимость товара. ___________________
ВОТ-ВОТ... и я про это... а входной получается уже принят к зачету... что-то я совсем запуталась.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
05.02.2010 14:35:08
|
 |
 |
ЛЮДИ! но есть же тоже такие как я, кот. перешли уже... Откликнитесь! Вы что делали?
Беларусь
|
 |
 |
аня-белорусской морячке
06.02.2010 11:20:36
|
 |
 |
А подскажите, как вы в рознице без 42 счета? У меня суммовой учет, весь товар с НДС 18% был и я веду 42 счет,может можно без него?
Беларусь
|
 |
 |
ts-ане
06.02.2010 11:40:08
|
 |
 |
Смотря в какой рознице - она ведь тоже разная бывает. Например у нас розница по образцам учет количественный и по учетным ценам и никакого 42 вообще нет. Как бухгалтер изначально поведет бухучет, так оно и будет. Как программист настроит вместе с бухом учет, так и будет. Так что задавать вопрос «как розница без 42 счета» просто некоректно, если этот вопрос задает бух.
Беларусь
|
 |
 |
АНЯ
06.02.2010 16:44:21
|
 |
 |
Насколько я понимаю при суммовом учете без 42 счета нельзя?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.02.2010 16:20:03
|
 |
 |
«Анонимно» 05.02.2010 13:15:55 -ответила правильно!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.12.2013 15:30:12
|
 |
 |
так как все-таки быть со счетом 42 (НДС) ?
Беларусь
|
 |
 |
ксюха
20.12.2013 16:06:53
|
 |
 |
3 года назад у меня была такая же проблема. Входящий НДС вы уже приняли к зачету, а НДС на 42 счете списывается по мере реализации товара -- это если вы продолжаете работать с НДС. Но с момента перехода на УСН он становится вашим внерелизационным доходом. Была сама на консультации в налоговой на тот момент. Списывала накопленный НДС на 42 счете. Т.Е. вы этот НДс должны были бы уплатить в государство, а он остался у Вас в виде дохода.
Беларусь
|
 |
 |
ВМ
20.12.2013 16:25:20
|
 |
 |
А может весь товар с розницы отписать на склад и вернуть назад уже без НДС, со сформированными новыми ценами
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-29
|
|
| |
|
|