| |
|
|
| |
|
|
СРОЧНО!ПРОИЗВОДСТВО!
15.06.2010 10:12:59
|
 |
 |
Уважаемые бухгалтера, помогите срочно! Начали производство изделий из металла, а я в нем не бум-бум, никогда не сталкивалась, вела только опт и розницу, я в панике, ничего не понимаю, растерялась совсем, хоть ты увольняйся. Не могу сообразить какие проводки нужно делать. В опте все проще простого, на 45 счете отразили отгрузку, с 41го списали, отняли ндс и получили доход, а как сейчас быть, если мы отгружаем организациям покупной материал одновременно с изготовленными изделиями. Помогите кто знает все эти нюансы, может где что почитать нужно. Огромное всем спасибо. Юлия!
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Белорусская морячка
15.06.2010 10:19:47
|
 |
 |
покупной материал одновременно с изготовленными изделиями. ------------------------ Это как? Материал отгружаете или товар всё-таки? Читать вам нужно учебник по бухучету на производственных предприятиях, нормативку по ценообразованию. Свод проводок я вас сейчас напишу, кому-то уже писала, в документах сохранилось, сейчас поищу и скопирую вам. Автор, не волнуйтесь, производство - это не страшно. Разумеется, есть много нюансов, но справитесь.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.06.2010 13:44:29
|
 |
 |
Спасибо огромное. А отгружаем мы таким образом: купили стройматериал у поставщика+изготовили изделие из металла сами (например,какой-нибудь зонт на крышу), все это одному покупателю, я и выписываю одну ттн-ку, просто не могу понять - мне в 41 счете указывать только купленные стройматериалы, а куда девать материал из, которого мы изготовили тот же зонт. Не знаю поняли вы меня или нет. Да я и сама запуталась. Напишите наверно просто проводки, сама может соображу что к чему. Бухгалтер называется, не знаю производства, ну а что делать, если я с ним никогда не сталкивалась? Не судите строго, сама переживаю.
Беларусь
|
 |
 |
не автор
15.06.2010 13:46:24
|
 |
 |
Белорусская морячка - спасибо за ответы, всегда по делу и понятно.
Беларусь
|
 |
 |
Ириша
15.06.2010 13:59:20
|
 |
 |
если вкратце, то 1) изучаем что есть производство 2) про проводкам (очень-очень-очень кратко) 10/60 - материалы 20/10 - передаем в проиводство 43/20 произведено 90/43 - реализовано
Беларусь
|
 |
 |
000
15.06.2010 14:05:24
|
 |
 |
это если по отгрузке... по оплате: 43/45 отружено 45/90 когла прошла оплата но есть еще и 26 счет... который распределяется, у меня допустим пропорционально выручке на 44 и 20
Беларусь
|
 |
 |
Белорусская морячка
15.06.2010 14:26:35
|
 |
 |
Девочки, всё вы правильно человеку написали, но забыли один нюанс - фактическая производственная себестоимость у вас формируется только в конце месяца, когда посчитана з/п, налоги от ФОТ, проведена аренда, услуги, распределены общехозяйственные и прочая лабуда. По какой себестоимости тогда отгружать в течение месяца, если она не сформирована, что будет на 45-м счете? Вот для этого и нужен 40-й счет, на котором будет фактическая себестоимость, а 43-й вести по плановой себестоимости. Все затраты в течение месяца собираете на 20 счете. Проводки по реализации : 43 40 - по плановой с/ст (отпускная цена без НДС) 62 90 - реализация по отпускной цене с НДС 90 43 - по плановой с/ст (отпускная цена без НДС) 90 68 - сумма НДС Таким образом, при отгрузках в течении месяца 43 счет у вас закрывается в ноль, 90 счет сальдо не имеет. В конце месяца формируете фактическую с/ст реализованной продукции 40 20 - по фактической с/ст. В конце месяца разницу между Дт и Кт 40 счета списываете в Дт 90 счета, 90 40 - тогда 40 счет тоже закрывается. Если у вас плановая с/ст выше фактической, то проводка эта будет «красная», т.е. сработали в прибыль, если наоборот, факт выше плана, то проводка «синяя», сработали в убыток. Дальше распределяете 26 счет в соответствии с учетной политикой по видам деятельности, я его не размазывала по счетам затрат, а списывала сразу в 90 счет на рубль з/п производственного персонала. Дальше - как обычно, списываете с 90-го в 99-й финрезультат.
Беларусь
|
 |
 |
Миледи
15.06.2010 14:26:51
|
 |
 |
Обязательно - если вы занимаетесь производством - должны быть разработаны нормы расхода сырья и материалов, именно по этим нормам вы будете списывать на 20 счет и закладывать в калькуляцию. Вы в 1С выписываете накладные? У меня выписывается 2 - одна на опт, вторая на собственное производство - ну настройка такая. Тут еще есть нюанс - я думаю, Белорусская морячка согласится подсказать подробнее - расчет отклонений в производстве, если из производства поступление отражается по учетным ценам. Я когда-то делала такое, но это было давно.
Беларусь
|
 |
 |
Белорусская морячка
15.06.2010 14:30:30
|
 |
 |
не автор 15.06.2010 13:46:24 Белорусская морячка - спасибо за ответы, всегда по делу и понятно. ------------------------------- Не стОит ёрничать, уважаемый(ая. Помимо бухбая у меня ещё и работа есть. Если я пообещала проводки, отвлеклась, а Автор топик не поднимает, то, разумеется, он «потонет». А я не стану искать топик, который не интересен собственному Автору.
Беларусь
|
 |
 |
Белорусская морячка
15.06.2010 14:37:26
|
 |
 |
Автор, извините, я не посмотрела, что у вас учетка по оплате... Тогда проводки по реализации нужно скорректировать на вашу учетку, добавится ещё одна и в предпоследней будет Кт 45: 43 40 - по плановой с/ст (отпускная цена без НДС) 45 43 - по плановой с/ст 62 90 - реализация по отпускной цене с НДС 90 45 - по плановой с/ст (отпускная цена без НДС) 90 68 - сумма НДС
А у 000 15.06.2010 14:05:24 проводки зеркально перевернуты, извините, сразу не обратила внимания.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.06.2010 15:09:58
|
 |
 |
а я в производстве не веду 40 счет ,отгружается все по отпускным ценам.У меня 1С (Юкола) -документом перепроведение ГП все в конце м-ца перепроводится по ф/с.Остаток на 43 счете по ф/с . Что так нельзя?
Беларусь
|
 |
 |
Ин
15.06.2010 15:25:29
|
 |
 |
40-й счет аудиторы считают дублем 43-го. Я с ними согласна. Веду производство без участия 40-го. Это желательно прописать в учетной политике. Все делаю так-же, как «Анонимно» 15.06.2010 15:09:58
Беларусь
|
 |
 |
Ириша
15.06.2010 15:25:24
|
 |
 |
«Анонимно» 15.06.2010 15:09:58, можно. Я тоже так делаю.
Беларусь
|
 |
 |
Главбуся
15.06.2010 15:26:17
|
 |
 |
40 счет вести не обязательно. Не грузите девушку, она ж не знает о плановой себестоимости:) 20-10-материалы в производство: 20-70,68,76- зарплата основных рабочих с начислениями, 20-76 -энергоресурсы,20-02- амортизация оборудования ( можно на 25 собирать).20-25,26- списываем общепроизводственные и общехозяйственные расходы в конце месяца, а затем 43-20 за минусом незавершенки.Прооводка 45-43 и 90-45 делается расчетным путем в конце месяца.А так грузим месяц по утвержденной отпускной цене изделия.
Беларусь
|
 |
 |
Белорусская морячка
15.06.2010 15:28:24
|
 |
 |
Что так нельзя? --------------------------- Почему нельзя? Если программа у вас так настроена, то не обязательно вести 40 счет, вполне можно обойтись и без него. Этот свод проводок для учета в ненастроенной на производство программе, его можно и ручками наваять.
Беларусь
|
 |
 |
не автор
15.06.2010 15:40:54
|
 |
 |
Не стОит ёрничать, уважаемый(ая. ___________ Я реально говорю СПАСИБО. На мои вопросы Вы очень часто отвечаете.Прочитала топик , вы тут, решила поблагодорить за ответы на мои вопросы.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.06.2010 15:47:15
|
 |
 |
1
Беларусь
|
 |
 |
Незавершенка
15.06.2010 15:50:02
|
 |
 |
Позволю вклиниться в разговор. Тоже начинаю вести производство. Не могу разобраться с незавершенкой ? Помогите, плиз. Как вы ее расчитываете?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.06.2010 15:51:58
|
 |
 |
если честно мы не показываем НЗП.
Беларусь
|
 |
 |
СВИ
15.06.2010 15:53:42
|
 |
 |
25 счет тоже можно не вести если бесцеховая структура,я амортизацию начисляю на 20 сч.по произв.оборудованию. и в план.кальк.у меня отд.строка затрат по амортизации (% от осн.зарпл)
Беларусь
|
 |
 |
Юлия.Автор
15.06.2010 16:30:11
|
 |
 |
Милые бухгалтера, спасибо вам огромное за активное участие, есть же отзывчивые люди в этой жизни. Сейчас вот все еще раз хорошенько почитаю, вникну и думаю, что я зря так расстраивалась, все не так уж и страшно.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-43
|
|
| |
|
|