| |
|
|
| |
|
|
НОВЫЙ УЧАСТОК
16.08.2010 15:44:25
|
 |
 |
Пришла на участок налогов. Не идёт сверка с ИМНС: в гл. книге одно сальдо, в налоговой - другое. Получилась недоимка. Как мне её закрыть? На кредит 92 (внереал. доход, не участвующий) красным? 68 92 (не уч.) - 15 000 000 А по другому налогу переплата 3 млн. Не спрашивайте, куда смотрела главбуся. И как закрыть это тоже не к ней. 68 92 (участв) 3 000 000
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
16.08.2010 15:52:02
|
 |
 |
Подскажите
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.08.2010 15:56:15
|
 |
 |
?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.08.2010 16:02:04
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.08.2010 16:05:27
|
 |
 |
расхождения по налогом закрываются только уточненными декларациями. Переплаты - зачтутся в будущем. Если ваш главбух не хочет этим заниматься, проконсультируйтесь в налоговой, в отделе по контролю за поступлениям. Ничего на 92 не закрывайте!!! особенно переплаты! Несчастная ваша организация...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.08.2010 16:06:31
|
 |
 |
Первое - попросить главбюсю, чтобы рассказала, как учет ведется в ИМНС, чтобы знать что с чем сверять.
Беларусь
|
 |
 |
JL
16.08.2010 16:07:12
|
 |
 |
Если недоимки нет у налоговой, то ее не должно быть и у вас. Уточните сначала этот момент. Сальдо может не идти из-за того, что налоговая не всегда утруждает себя извещением плательщика о перекидках. Обязательно выверите по сверке все начисления и платежи у себя, возможно,ошибка здесь: неправильная проводка при формировании платежки или неверное отражение в учете суммы налога (особенно, если налоги считают вручную, а сумму заносят в программу вручную). Это песня долгая. А когда найдете все концы, делайте свои перекидки между счетами по налогам. Только не забудте бух.справку, чтобы самой потом не запутаться. На одной из прежних работ мне пришлось корректировать 84 счетом (причем, прятать, чтобы не возникло вопросов при следующей проверке), т.к. сверку до меня не делали почти 10 лет, писали в справке суммы из налоговой сверки. Найти ошибки было просто нереально.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.08.2010 16:22:26
|
 |
 |
Уточнённых здесь быть не может. Здесь не было сверок несколько лет. Проверила всё, переброски сделала. И сальдо получается разное у меня и ИМНС. Это исключительно наша расхлябанность. И вот мне её надо закрыть. Я так понимаю недоимку закрываю на неуч. А переплату на участ, и исчмсляю из неё налог на прибыль. Но суммы большие...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.08.2010 16:24:20
|
 |
 |
Если вы так все выверили, то советоваться надо на здесь, а со своим главным бухгалтером, бо отвечать ему (ей).
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.08.2010 16:26:01
|
 |
 |
А можно спрятать? Я так прозрачно отразила.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.08.2010 16:26:14
|
 |
 |
я закрыла 332 рубля на 92 сч участвующий
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.08.2010 16:27:55
|
 |
 |
Если вы так все выверили, то советоваться надо на здесь, а со своим главным бухгалтером, бо отвечать ему (ей). _________ Она, кстати, тоже недавно приша, это не её ошибки. Но как закрыть тоже не знает. полагается на меня. А мне боязно, но сверка должна идти.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.08.2010 16:28:50
|
 |
 |
я закрыла 332 рубля на 92 сч участвующий __________- у меня миллионы
Беларусь
|
 |
 |
JL
16.08.2010 16:33:31
|
 |
 |
Повторяю, если у налоговой нет недоимки, то ее нет и у вас. Никаких учитываемых-неучитываемых быть не может. Это действительно невнимательность вашего ГБ. Если вы отразите на 92 или 99 счетах эти суммы, вы конкретно подставитесь сами и подставите фирму. Если проверка у вас когда-то уже была, то в конце проверенного периода и прячьте с помощью 84 счета. Правда, если суммы очень большие, может «поплыть» баланс, так что аккуратнее.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.08.2010 16:38:21
|
 |
 |
В налоговой сальдо 252 млн, а у нас по главной книге 237 млн. кредитовых. На 15 меньше. Как выровнять?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.08.2010 16:38:43
|
 |
 |
А я вообще не понимаю, как можно не найти расхождений с налоговой? За несколько лет всего- то несколько годовых деклараций. Сверьте начисления по декларациям с данными бухгалтерского учета и данными из ИМНС, и найдете расходжения.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.08.2010 16:40:41
|
 |
 |
Как выравнять? ответ - восстанавливать учет! Если у вас по налогам такой бред, представляю, что в остальом творится!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.08.2010 16:46:59
|
 |
 |
А без восстановления? Я простой бухгалтер, я НЕ ХОЧУ!!! отвечать и за восстановление. Главбуся новая, ей пофигу. Не отражались дебиторы скорее всего. А про сверки не спрашивайте, сами пишите, что там чёрте что. Если я закрыла так как написала, чем чревато?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.08.2010 16:51:21
|
 |
 |
«Анонимно» 16.08.2010 16:46:59 А без восстановления? Я простой бухгалтер, я НЕ ХОЧУ!!! отвечать и за восстановление. Главбуся новая, ей пофигу. === Так если вашему главбуху пофигу - чего вы притесь, простой бух?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.08.2010 16:52:15
|
 |
 |
напишите служебную главбусе за своей подписью, какие расхождения, на какие суммы. Пусть она поставит резолюцию, что делать. 92 неучитываемые - это ведь косвенно - использование прибыли. Собственник-то не против? Он тоже должен резолюцию поставить. Посмотрите, м.б.налоговая не провела какие-нибудь уточненныз расчеты, возможно к годовому балансу. Знаете, как они там принимаютЮ подшили и все.
Беларусь
|
 |
 |
наташа
16.08.2010 16:52:45
|
 |
 |
Автор, этой теме на бух.бае было посвящено много топиков - поищите по поиску тему «сверка с ИМНС». Но вот что интересное Вы пишите - главбусе пофигу и т.д. Ну уж что, что, но налоги и правильность их исчисления - непосредственная обязанность любого ГБ. Или у Вас настолько большая фирма, что этим замы занимаются? Не берите Вы на себя такую ответственность - гонять по 92 счету, от греха подальше ) С налоговой все должно быть «рубль в рубль».
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-47
|
|
| |
|
|