| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
03.10.2011 13:05:44
|
 |
 |
ИП подоходник c НДС. Книга учета движения товара - все данные заполнять БЕЗ НДС?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
03.10.2011 18:39:59
|
 |
 |
а инструкцию слабо почитать? некоторые данные без, некоторые с
Беларусь
|
 |
 |
Было так
04.10.2011 9:08:04
|
 |
 |
Только что после проверки Книгу ведешь без НДС Все показатели
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.10.2011 10:10:25
|
 |
 |
Книга учета ДВИЖЕНИЯ товаров ведется единщиками
Беларусь
|
 |
 |
Анонимно
04.10.2011 10:12:41
|
 |
 |
Ничего подобного, книга движения ведется, если не ведете учет в бухпрограмме!
Беларусь
|
 |
 |
Кроша
04.10.2011 10:29:28
|
 |
 |
Анонимно 04.10.2011 10:12:41 Ничего подобного, книга движения ведется, если не ведете учет в бухпрограмме! ------------------------------------ Это вы про что?
Беларусь
|
 |
 |
Анонимно
04.10.2011 10:49:47
|
 |
 |
Анонимно 04.10.2011 10:12:41 Ничего подобного, книга движения ведется, если не ведете учет в бухпрограмме! ------------------------------------ Это вы про что? _______________________________________ Это я про «Книга учета ДВИЖЕНИЯ товаров ведется единщиками»
Беларусь
|
 |
 |
Марина
04.10.2011 10:57:19
|
 |
 |
Только что после проверки Книгу ведешь без НДС Все показатели ____________________________________________ а как вы переносили показатели в книгу учета доходов и расходов в 4 графу? В данной графе показатель с НДС,в инструкции написано «гр.4 мз книги учета товаров
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.10.2011 11:01:24
|
 |
 |
Смотрю я на эту книгу учета движения товара и на книгу доходов-расходов -там в книгу доходов-расходов в графу 4 переносятся данные из книги движения товара графа 14,28,42,56. А в графе 5 книги доходов-расходов надо указать в том числе НДС. Получается что в гр. 14,28,42,56 книги движ.товара сумма должна быть с НДС! Получается что действительно некоторые показатели с НДС а некоторые - с НДС!!! кошмар...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.10.2011 11:02:25
|
 |
 |
Пдоходники ведут книгу учета товаров. Отделяйте, пожалуйста, мух от котлет.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.10.2011 11:04:15
|
 |
 |
а инструкцию слабо почитать? _-а где там про это - там только написано в некоторых местах что без НДС если он принят к вычетам. А про графы реализации ни слова про НДС..... такую инструкцию читай не читай - все равно сам должен догадаться.....Если б там нормально было расписано я бы и не тревожила сообщество вопросом...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.10.2011 11:05:45
|
 |
 |
простите - да-да книга учета товаров....
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.10.2011 11:08:38
|
 |
 |
а в гр. 5 книги учета доходов и расходов («В том числе налоги,упл. из выручки») надо ставить начисленный с суммы реализации НДС но в пределах налога, который ИП УПЛАТИЛ поставщикам и в бюджет?
Беларусь
|
 |
 |
Кроша
04.10.2011 11:12:09
|
 |
 |
Я пишу в пределах того, что нам оплатил покупатель
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.10.2011 11:15:33
|
 |
 |
вот например у меня за квартал. Реализовано (оплачено покупателем) 1200 руб. в.т.ч. НДС 200 руб. НДС оплаченный поставщикам (к вычету) 100 руб. В бюджет к уплате НДС 100 руб (но еще не уплачен -будем платить его в след. квартале). В графу 4 ставлю выручку 1200. В графу 5 - 100 руб. НДС - верно?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.10.2011 11:23:06
|
 |
 |
п.п. 15.1 п.15 ст 169 Особ Ч НК - налоги -при наличии задолженности по уплате налогов расходы на ее погашение учитываются в составе расходов в пределах фактически погашенной задолженности и в тех периодах, в кот. плательщик погашает ее. Значит в моем примере в гр. 5 надо 100 рублей все таки да? как вы делаете, ИП?))))))))))))) подскажите опытные люди плиз......
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.10.2011 11:31:03
|
 |
 |
В инструкции Пост. № 82 про заполнение графы 5 вообще молчок - скромно пропущено........
Беларусь
|
 |
 |
Кроша
04.10.2011 12:37:15
|
 |
 |
«Анонимно» 04.10.2011 11:15:33 ____________________________ неправильно. Если у вас реализовано покупателю и оплачено им же 1200, в т.ч. НДС 200, то в графу 4 - 1200, графу 5 - 200, а вот уже когда будете заполнять декларацию по НДС, для вас будет иметь значение оплаченного НДС поставщику
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.10.2011 14:29:25
|
 |
 |
Кроша 04.10.2011 12:37:15 ____________ про НДС я все понимаю а вот про книгу доходов-расходов пока не все))) тут в одном из топиков Скрепка мне очень хорошо все расписала, так же как и Вы - графа 4 1200, графа 5 - 200. При определении базы для обложения подоходным расчет такой: 1200 - 200 - покупная стоимость оплаченная поставщикам без НДС... Правда все равно слегка смущает этот подпункт 15,1.... А вот в книге учета товара я наверное буду писать суммы с НДС и сама добавлю везде дополнительно в т.ч. НДС. Или просто суммы без НДС но дополнительные графы в которых буду писать НДС сделаю.... а то можно и запутаться...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.10.2011 14:36:18
|
 |
 |
а проценты начисленные банком по текущему счету ИП - включаются во внереализ. доходы или нет? облагать их подоходным или нет?
Беларусь
|
 |
 |
Кроша
04.10.2011 15:23:19
|
 |
 |
Была на проверках не однократно. Веду книгу товаров без ндс, но для себя делаю скрытые графы с ндс, их я не печатаю (в целях экономии бумаги. Вы можете добавить необходимые графы и распечатывать с ними, Вам это разрешено законодательством. А проценты вы ставите в декларации по строке 2, освобожд.от налогообложения, и подаете вместе с декларацией справку о размере и составе использованных льгот по подоходному налогу с физических лиц
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-25
|
|
| |
|
|