...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Витаминка 02.02.2012 9:43:01
Как организовать в 1С выпуск готовой продукции без применения счета 40?
Раньше Д43 К40 по плановой себестоимости. А теперь Д43 К20, а к счету 20 ввести какую-то новую аналитику?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 02.02.2012 9:45:13
Меня тоже очень мучает этот вопрос. Должны же быть какие-то разъяснения по этому вопросу, а их нет
Беларусь
СВИ 02.02.2012 9:47:44
я в 1С у меня Юкола ввожу док выпуск ГП и у меня на 43 сч появляется продукция затем на основании этого дока у меня списываются материалы в конце м-ца по средневзвеш.материалам .
Беларусь
"Анонимно" 02.02.2012 9:48:24
какие могут быть разъяснения,если проводка ДТ 43 Кт 20 была и по старому ТПС
Беларусь
Витаминка 02.02.2012 9:48:42
и получается все затраты собираются по дебету счета 20, а по кредиту висит выпуск продукции?
Беларусь
"Анонимно" 02.02.2012 9:49:37
а до 2012 года у вас было по другому?
Беларусь
Витаминка 02.02.2012 9:49:41
какие могут быть разъяснения,если проводка ДТ 43 Кт 20 была и по старому ТПС
____________________________
Если Вы этой проводкой пользовались, подскажите пожалуйста, как это все в 1С реализовывалось?
Беларусь
Витаминка 02.02.2012 9:50:13
а до 2012 года у вас было по другому?
_________________________
да, я счет 40 использовала
Беларусь
Витаминка 02.02.2012 9:52:10
я в 1С у меня Юкола ввожу док выпуск ГП и у меня на 43 сч появляется продукция затем на основании этого дока у меня списываются материалы в конце м-ца по средневзвеш.материалам
___________________________________ъ
т.е. при формировании документа Выпуск Г.П по дебету 43его продукция появляется, а с 20ым ничего?
не понятно, можно поподробней?
Беларусь
Белорусская морячка 02.02.2012 9:56:06
Витаминка, а если такой вариант?

До сего времени проводки ваши выглядели так:

43 40 - по план. с/ст
90 43 - по план. с/ст
в конце месяца
40 20 - по факт. с/ст
и
90 40 - разница между Дт и Кт 40 счета с (+) или (-).

Сейчас
43 20 - по план. с/ст
90 43 - по план. с/ст

в конце месяца
90 20 - разница между Дт и Кт 20 счета с (+) или (-).

Смысл тот же остается, тольк без 40-го счета.
Беларусь
Витаминка 02.02.2012 9:58:07
Белорусская морячка, мне приходила такая же мысль, только не могу сообразить как аналитику на 20 счете разрулить.
Беларусь
СВИ 02.02.2012 10:03:46
затраты все собираются на 20 счете ,затем в конце м-ца доком -формирование ф/с выводится ф/с един.,а следом доком Перепроведение расходов ГП все доки перепроводятся по ф/с.и в последнюю очередь доком закрытие м-ца выводится результат.
Беларусь
Белорусская морячка 02.02.2012 10:07:54
мне приходила такая же мысль, только не могу сообразить как аналитику на 20 счете разрулить.
----------------------------------------
Может по видам продукции? Не совсем корректно, потому что аналитика по 20-му обычно по статьям затрат формируется. Я сейчас дома болею, поэтому программу глянуть не могу. Но краем сознания помню, что в 20-м два (если не три) уровня аналитики: по видам деятельности, по статьям затрат... и что-то там третье есть... Или я ошибаюсь? Если не ошибаюсь, то можно сгруппировать по видам продукции на первом уровне, на втором по статьям затрат, если, конечно у вас не два-три производства. Вы для себя определитесь с уровнями аналитики, потом программисту расскажете.
Беларусь
СВИ 02.02.2012 10:09:24
недостаток Юколовской 1С -не видны сами отклонения ,и учет 43 счета только по ф/с.У меня внутреннее перемещение ГП по учетным ценам (отп.цена без НДС) и отгрузка тоже по этим ценам,о потом доком перепроведение расх.ГП эти цены «уходят» и не виден остаток ГП по уч.ценам.Нужно было бы может заводить с/сч отклонения ?Для того чтобы видеть остаток ГП по отп.ценам ,у меня дополнительно формируются отчеты по остаткам по уч.ценам и ф/с.,дорабатывали дополнительно.
я могу увидеть как мы сработали за м-ц.
Беларусь
БТР 02.02.2012 10:17:31
Вам же в инструкциях и коментах написали, что нельзя вести по плановой, надо по фактической. Поэтому счет и отменили. Теперь надо на 20 счете 3 субконто-виды деятельности, наимен продукции и виды затрат. на 43 счете списывается в течение месяца количество без суммы. Смотрите оборотку и выпускаете нужное количество продукции. В конце месяца с деб 20-го счета приходуется выпущенное вами кол-во продукции по факт себестоимости в деб43-го. То есть все имеющиеся затраты распределяются на все виды деятельности и в.ч. на выпущенную вами продукцию. В Мисофте давно так -работает хорошо.Только затраты надо распределять пропорционально зарплате осн раб или пропорц выручке. Если хотите пропорц материалам, то надо спис материалы на каждое наименование отдельно.В стройке хорошо тогда пообъектный учет..в пр-ве, где много видов -плохо
Беларусь
Витаминка- БТР 02.02.2012 10:28:49
предположим все примитивно (один вид продукции)
Д 43 К 20 - выпуск ГП ежедневно кол-во без суммы(правда на 43 количественный учет, а на 20 нет)
Д 43 К 20 -тоже выпуск ГП, но в конце месяца вся сумма, которая накопилась на счете 20
Д 90 К 43 - реализация ГП, делается в конце месяца, т.к. сколько списать с 43его в теч месяца - не понятно.
Так?
Беларусь
"Анонимно" 02.02.2012 10:33:39
в юколе можно распределять затраты и по материалам,у меня материалы автоматом списываются по нормам на каждое изделие,но для нас не подходит,для расчета цен используем осн.зарплату в кач-ве базы распред.,значит и б/у тоже нужно так.Зарплата основного персонала поврем-премиальная .Мы в 1С внесли методики расчета трудоемксти и на каждое изделие в справочник номеклатуры разносится норма времени,пропорц.которой и разносится зарплата основного персонала и другие расходы.
Беларусь
СВИ 02.02.2012 11:01:22
приходовать без цены на 43 сч только кол-во,то же не очень хорошо ,а как оформлять внутренее перемещение -если пр-во загородом а нсклад ГП в Минске ? Оформляем по уч.ценам в течение м-ца,а потом в конце м-ца все эти ТН перепроводятся по ф/с.Оборотка по 43 счету по ф/с.Аналитика по 20 счету видна по видам продукции в конце м-ца путем формирования отчета в регл.доках(видно сколько выпущено ГП и какие затраты понесены на каждое изделие )оборотка по 20сч конечно по статьям затрат.
Беларусь
Ирина-СВИ 02.02.2012 11:12:22
Вы можете скинуть базу своей программы на электронный адрес , чтобы мой программист посмотрел эти документы по производству и сделал мне аналогичные
Беларусь
БТР 02.02.2012 11:50:43
Витаминка, я так работаю много лет -вы что-то не улавливаете. Вы списываете материалы на 20 счет? Указываете количество? А на 20-м количества нет -это же вам не мешает?Так и с готовой продукцией. Целый месяц вы отгружаете продукцию Д90К43 -указаны штуки. Например у вас ДВА вида продукции стулья по 100 руб и шкафы по 1000руб. Смотрим в конце оборотку по 43 -там отрицательное кол-во стульев -50, шкафов -2. Идем на склад -смотрим остатки пусть по одному. Выпускаем гот продукцию (есть такой документ в 1С) 51 стул и 3 шкафа. В конце месяца документ «закрытие месяца» списывает ВСЕ затраты с 20-го счета в дебет 43го -не в куче, а на 51 стул и 3 шкафа и списывает НЕ ВСЕ ЗАТРАТЫ в деб 90-го, а только затраты 50 стульев и 2 шкафов. Программа Мисофта была.
Беларусь
Белорусская морячка 02.02.2012 11:56:29
Смотрим в конце оборотку по 43 -там отрицательное кол-во стульев -50, шкафов -2. Идем на склад -смотрим остатки пусть по одному. Выпускаем гот продукцию
---------------------------------------------
))) А я всегда думала, что мне производство должно свой отчет о выпуске продукции предоставить... А тут вона как... ))))))

БТР, не обижайтесь, я шучу. Реально происходит именно так, как вы написали. Отчет уже потом ваяется. Но это на небольших производствах. Когда работает завод, то такой вариант отпадает, там в самом деле учет выпуска продукции на производстве ведется.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-56

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru