| |
|
|
| |
|
|
ндс по порче товара
30.05.2018 10:21:03
|
 |
 |
наличие «восстанавливаемых» сумм НДС по испорченным товарам : В декларации по НДС на названные суммы уменьшают налоговые вычеты, а корректировка ЭСЧФ на сумму уменьшения вычетов в связи с порчей товаров не предусмотрена . Соответственно, сумма налоговых вычетов по данным декларации будет меньше, чем сумма НДС по данным ЭСЧФ. При этом представители МНС разъясняют: если у плательщика есть информация о «входящем» ЭСЧФ, в котором предъявлялись сторнируемые суммы НДС, он вправе через управление вычетами проставить в таком ЭСЧФ признак дополнительных данных «Не подлежит вычету». Это позволит избежать отклонений при камеральном контроле;__ возник вопрос: если я сделаю это управление во 2м квартале, не слетит ли у меня 1-й квартал вычеты,в котором я взяла их 100% в вычет?(далее внутри)
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Автор
30.05.2018 10:26:04
|
 |
 |
не знаю понятно ли я спросила)) в 1м квартале взято в вычеты по эсчф 300р. во 2м квартале 50р снимаю в бухучете (по порче товара). захожу как они советуют в этот исходный эсчф и управляю 50 р.ставлю не подлежит-так не получится у меня потом что в 1м квартале эти 50 руб тоже снимутся с вычетов?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
30.05.2018 10:26:33
|
 |
 |
и пойдет отклонение по кк в 1 квартале..
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.05.2018 11:20:10
|
 |
 |
Как-то думаю, что полетит, т.к. признак «не подлежит вычету» не содержит дату
Беларусь
|
 |
 |
Автор
30.05.2018 11:33:37
|
 |
 |
Как-то думаю, что полетит, т.к. признак «не подлежит вычету» не содержит дату____ вооот. вы уловили мою мысль. там нет даты когда я меняю этот признак по моим 50 рублям..
Беларусь
|
 |
 |
Автор
30.05.2018 11:34:03
|
 |
 |
так что наверное не стоит и управлять?
Беларусь
|
 |
 |
автор в отчаянии
30.05.2018 11:34:34
|
 |
 |
народ, кто как делает? пишите объяснительные или управляете?у кого был опыт?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.05.2018 11:36:34
|
 |
 |
скажите пожалуйста вы эсчф выставляли на этот ндс? надо ли? этот ндс в декле где отражается? и в 4 разделе справочно вычеты ндс вы ставите весь вх ндс или за вычетом восстановленного?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.05.2018 11:49:42
|
 |
 |
анонимно,прочитайте внимательно вопрос- в нем все есть. эсчф выставлен был в 1м квартале. теперь чтобы отсторнировать выч6ет с этого эсчф надо зайти в тот старый и поуправлять(отсторнировав таким образом сумму вычета)
Беларусь
|
 |
 |
НВ
30.05.2018 12:00:53
|
 |
 |
народ, кто как делает? пишите объяснительные или управляете?у кого был опыт? --- Я уже объясняла несколько раз на форуме, но повторюсь. Из разъяснительных писем ИМНС и нормативки. Если у вас ранее была выставлена ЭСЧФ и товар испортился, брак, тогда ищите ту старую ЭСЧФ, заходите во входящих-подписанных и делаете дополнительную , но с датой аннулирования, а также дата совершения хоз. операции =дата бух. операции в 1С по браку(испорченному товару) У меня товар российский пришел в ноябре 2016г и ЭСЧФ я выставила тогда, я её отыскала по фильтру и привязала восстановление (сторнирование) уже в октябре 2017года. Все хорошо легло. Если ЭСЧФ не выставляли, то просто делаете дополн. ЭСЧФ без привязки к исходной ЭСЧФ с датой = дата акта по браку(бух. справка)
Беларусь
|
 |
 |
НВ
30.05.2018 12:05:39
|
 |
 |
анонимно,прочитайте внимательно вопрос- в нем все есть. эсчф выставлен был в 1м квартале. теперь чтобы отсторнировать выч6ет с этого эсчф надо зайти в тот старый и поуправлять(отсторнировав таким образом сумму вычета) --------- не управлять вычетами надо, а делать дополнительную ЭСЧФ сторнирующую с привязкой к исходнику или без привязки, в графе, где надо писать товар укажите, что брак по акту и дату. Аналогия с книгой покупок, когда надо было восстановить НДС по браку, там мы делаем в месяц написания акта по браку, так и в этом случае
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.05.2018 12:08:14
|
 |
 |
НВ 30.05.2018 12:00:53 спасибо более или менее понятно у вас импорт у нас приобрели товар на тер рб я должна найти эсчф поставщика и там управлять? и в4 разделе справочно суммы ндс ставится ндс за вычетом восстановленного? в декларации этот ндс в какую строку пойдет?
Беларусь
|
 |
 |
НВ
30.05.2018 12:11:22
|
 |
 |
1.скажите пожалуйста вы эсчф выставляли на этот ндс? надо ли? ---- надо, дополнительную ЭСЧФ 2.этот ндс в декле где отражается? -------- В вычетах общих по стр. 15 и в справочных в зависимости от кого получили товар, у меня был российский, поэтому попал в стр. 1.2 раздел4
3.в 4 разделе справочно вычеты ндс вы ставите весь вх ндс или за вычетом восстановленного? ---- показываем с учетом восстановленного.
Беларусь
|
 |
 |
НВ
30.05.2018 12:17:03
|
 |
 |
у нас приобрели товар на тер рб я должна найти эсчф поставщика и там управлять? --- Не управлять, а выставить дополнительную ЭСЧФ =с датой акта брака =дата восстановления НДС в 1С.
2.и в4 разделе справочно суммы ндс ставится ндс за вычетом восстановленного?
У вас эта операция войдет с стр.1.1 раздел 4.
Все свои дополнительные ЭСЧФ увидите, когда камеральный контроль будете делать, все ляжет хорошо
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.05.2018 12:18:35
|
 |
 |
НВ 30.05.2018 12:17:03 спасибо вам большое стало все на свои места и понятно спасибо!
Беларусь
|
 |
 |
Автор
30.05.2018 12:32:29
|
 |
 |
1.скажите пожалуйста вы эсчф выставляли на этот ндс? надо ли? ---- надо, дополнительную ЭСЧФ 2.этот ндс в декле где отражается? -------- В вычетах общих по стр. 15 и в справочных в зависимости от кого получили товар, у меня был российский, поэтому попал в стр. 1.2 раздел4
3.в 4 разделе справочно вычеты ндс вы ставите весь вх ндс или за вычетом восстановленного?___ НВ , у меня тоже кстати вопрос именно по российскому.. и вы делали дополнительный ЭСЧФ?? скажите = а это ваша инициативыа? просто сколько я ни была на семинаре или читала разъяснения- налоговики везде акцентируют внимание что ЭСЧФ дополнительный выставлять не надо!!
Беларусь
|
 |
 |
Автор
30.05.2018 12:33:45
|
 |
 |
я это спрашиваю потому, что дополнительный эсчф полностью бы решил вопрос- и не надо было бы писать им пояснения, и самому удобнее когда КК идет, и не надо каждый раз эту дельту учитывать..
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.05.2018 12:40:12
|
 |
 |
НВ, откуда вы такую схему себе придумали? Сами?
как можно выставить ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ к ЭСЧФ ПОСТАВЩИКА, если товар приобретается в РБ?)
Беларусь
|
 |
 |
аглая
30.05.2018 12:44:52
|
 |
 |
НВ, откуда вы такую схему себе придумали? Сами?
как можно выставить ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ к ЭСЧФ ПОСТАВЩИКА, если товар приобретается в РБ?)___ читайте внимательно. НВ написала про российский НДС.. но не знаю тоже все что читала везде обращали внимание что эсчф не трогаем и будет расхождение и ничего страшного
Беларусь
|
 |
 |
НВ
30.05.2018 12:46:35
|
 |
 |
НВ, откуда вы такую схему себе придумали? Сами?
как можно выставить ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ к ЭСЧФ ПОСТАВЩИКА, если товар приобретается в РБ?) ---- Я писала письма в ИМНС, звонила в Министерство и у меня есть нормативка, которую читаю. Брак(испортился товар) у меня был на очень-очень большую сумму и товар спиртосодержащий, поэтому так тщательно изучала этот вопрос. Я писала, что можно сделать дополнительную без привязки к исходной ЭСЧФ, но в графе о товаре пишите «брак по акту и дату». В моем случае, я сама себе выставляла на импорт и привязку делала к исходнику.
Беларусь
|
 |
 |
аглая
30.05.2018 12:49:28
|
 |
 |
Я писала письма в ИМНС, звонила в Министерство и у меня есть нормативка, которую читаю. ___ т.е они вам на ваше письмо ответили что МОЖНО выставить ЭСЧФ дополнительный? верно? или вы сами по итогу этой переписки сделали такой вывод?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-45
|
|
| |
|
|