|
|
|
|
|
|
Анонимно
27.12.2022 12:48:13
|
|
|
Правильно ли я рассуждаю: купил директор в магазине евроопт 1 новогодний подарок ребенку работника. Купил по кассовому чеку сумма одного подарка=10руб. Я провожу эту сумму 10руб через 71 счёт и ставлю в расчётный листок в приход и в расход работнику за декабрь . Типа начислен подарок и удержан. ФСЗН, Белгосстрах, подоходный не удерживаю. Верно ж? Но в расчётный и ЭСЧФ выставляю на портал сумму не 10,00 а сумму с НДС?? Правильно? тоесть я не знаю какая ставка там в евроопте но я примменю 20% и будет так: 10+20%=12руб.
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
27.12.2022 12:53:58
|
|
|
https://ilex.by/vydaem-detskie-podarki/
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
27.12.2022 12:56:19
|
|
|
ФСЗН, Белгосстрах
На бесплатно выдаваемые работникам подарки в виде билетов на детские мероприятия (представления) и (или) кондитерские изделия их детям в связи с отмечаемым праздничным днем — Новым годом — страховые взносы в ФСЗН и Белгосстрах не начисляются (подп. 9.6 Перечня N 115).
Другие виды подарков, а также подарки, врученные по иным поводам, являются объектом для начисления взносов в ФСЗН и Белгосстрах, если они превышают установленные с 2022 года пределы (ст. 4 Закона N 118-З, п. 2 Положения N 1297, п. 13 Перечня N 115).
Так, не начисляются страховые взносы в ФСЗН и Белгосстрах на стоимость подарков, признаваемых доходом работника, в размере, не превышающем в течение календарного года (п. 13 Перечня N 115):
— 2440 руб. (если это место основной работы работника);
— 161 руб. (если это работа по совместительству).
Сумма превышения установленного предела является объектом для начисления страховых взносов в ФСЗН и Белгосстрах
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
27.12.2022 13:01:48
|
|
|
Делаете приказ - выдать подарки-конфеты таким-то детям к Новому Году. На основании приказа - списываете в бухучете Д 90 К 10. - вот и всё.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
27.12.2022 14:59:18
|
|
|
Делаете приказ - выдать подарки-конфеты таким-то детям к Новому Году. На основании приказа - списываете в бухучете Д 90 К 10. - вот и всё. /// не все. Безвозмездная передача облагается НДС. Если вы не брали к вычету НДС (не видно его), то реализация у вас будет 12 руб. А вот для удобства бухгалтера (да-да!!!) я бы не включала в расчетный листок начисление и выдачу, если все в пределах необлагаемых пределов. Отдельно бы оформила и добавила бы «ручками» в 4 фонд и проч,
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
27.12.2022 15:09:02
|
|
|
причем тут 4 фонд?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
27.12.2022 15:11:52
|
|
|
какой 4 фонд. Его тут не стояло
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
27.12.2022 15:21:57
|
|
|
и будет так: 10+20%=12руб.
да. И ндс будет на неучитываемые тоже. Никакого 4 фонда не требуется (здесь нет фсзн, бгс и подоходного)
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
27.12.2022 15:23:24
|
|
|
какой 4 фонд. Его тут не стояло --- А строка 49 ?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
27.12.2022 15:25:33
|
|
|
Нет тут никакого НДС, это материальная помощь - подарок детям
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
27.12.2022 15:25:58
|
|
|
А строка 49 ? ну так впихнёте туда эти 120 проблему нашли
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
27.12.2022 15:26:18
|
|
|
Нет тут никакого НДС, это материальная помощь - подарок детям
штаааа????
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
27.12.2022 15:27:20
|
|
|
На стоимость переданных сотрудникам и их детям подарков начисляется НДС по ставке 20%. При этом суммы НДС, предъявленного продавцами подарков при их приобретении, организация вправе принять к вычету.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
27.12.2022 15:28:44
|
|
|
эти 120 проблему нашли
12, описка
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
27.12.2022 15:29:29
|
|
|
Нет тут никакого НДС, это материальная помощь - подарок детям
Не было бы, если б он отдал «подарок» деньгами
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
27.12.2022 15:40:42
|
|
|
А строка 49 ? ну так впихнёте туда эти 120 проблему нашли --- Да, именно это я имела ввиду, что проще в отчет 4-фонд (которого у некоторых «тут не стояло») «запихнуть ручками», чем насиловать программу и начислять-удерживать по работникам. Оформить отдельным пакетом (бух справкой) эту выдачу и не портить автоматическое формирование того же ПУ-3. Нет, у кого программа четко настроена- то делайте правильно, я вам только позавидую. Удачи!
Беларусь
|
|
|
Анонимно
27.12.2022 15:56:28
|
|
|
Ага тоесть я могу в расчётный в приход и расход. В пу-3 я не отражаю. А в отчёте 4 фонд в строку 49???? Правильно я поняла?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
27.12.2022 15:58:23
|
|
|
чем насиловать программу и начислять-удерживать по работникам.
что удерживать по работникам?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
27.12.2022 15:59:23
|
|
|
не портить автоматическое формирование того же ПУ-3.
а как оно бы испортилось?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
27.12.2022 16:12:18
|
|
|
Ага тоесть я могу в расчётный в приход и расход. В пу-3 я не отражаю. А в отчёте 4 фонд в строку 49???? Правильно я поняла? да
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
27.12.2022 16:14:44
|
|
|
Нет тут никакого НДС, это материальная помощь - подарок детям
пыпец((((((((((((
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-20 21-32
|
|
|
|
|