...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Инга 11.12.2006 9:55:26
Скажите на фирме второй месяц не ведется деятельность, в связи с открытием.Очень страшно если все работники директор, зам.директора, гл.бухгалтер напишут за свой счет?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Бухгалтер 11.12.2006 9:59:25
Совершенно не страшно, так и надо делать. Мы как то пол года так сидели.
Беларусь
Инга 11.12.2006 10:06:02
И сдавать отчет, что деятельность не велась.
Беларусь
Alex 11.12.2006 11:34:37
А если все это время аренда за офис платится (из денег которые внесли как уставный фонд) - куда ее относить, и что с ней делать в конце года
Беларусь
Инга 11.12.2006 11:38:16
я так думаю на 97
Беларусь
БухгалтерША 11.12.2006 11:57:18
все затраты на 97 пока не начнется деятельность и не появится выручка
Беларусь
Виктория 11.12.2006 12:16:28
И по прошествии полугода отсутствия деятельности (если такое вдруг случится) отнести в налоговую объяснительную о причинах отсутствия деятельности.
Беларусь
Коллега 11.12.2006 13:15:34
Почитала я тут и волосы дыбом стали , зарегистрировались в 10 мес. , з/пл и проч расходы (за печати,за дубл. УНП)провели за 11.2006 (т.е. отчеты декабрьские ) - выручки пока и не ждем - и я должна не на 44 сч. вешать затраты , а на 97 - И КАК ПОТОМ , А ГОД КАК ЗАКРЫВАТЬ , А НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ? ПОМОГИТЕ ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ ПОЖАЛСТА .
Беларусь
БухгалтерША 11.12.2006 16:25:18
какой налог на прибыль?
ОТКУДА у вас прибыль то?
44 только когда дкеятельность начнется
а закрывать год так как и есть, что тут страшного
Беларусь
БТР 11.12.2006 16:57:32
Открывали предпр. в 2003году. Все ваши ужасы мне знакомы. Охрана труда (если проверит) спокойно относится только к дир. и ГБ, остальных работников, если взяли на свой счет нельзя.Нет деятельности-не принимайте на работу, приняли-обеспечьте объемом работ. У нас пр-во было по заказам клиентов, а заказов не было-так чтобы у нас что-то сдвинулось с мертвой точки нам учредитель заказал изделия, которые мы впоследствии ему не отгрузили, а использовали как образцы. Хотели нам конечно пришить что-нибудь типа отсутствия лицензии на розн. торговлю, но нет отгрузки нет и вопроса.А за отчетами надо следить может быть и налог на прибыль, если Уставной внесли деньги на р/счет, а банк начислил проценты.
Беларусь
таВи 11.12.2006 17:06:48
Мне в ФСЗН по поводу начисления з/п сказали, что вы имеете полное право не начислять з/п в течение 6 месяцев. Только потом нужно приложить справку с пояснениями, что в связи с неполным комплектом документов или невозможностью начала деятельности з/п не начислялась.
Беларусь
Fil 11.12.2006 17:29:45
БТР, в части «если взяли на свой счет нельзя.Нет деятельности-не принимайте на работу, приняли-обеспечьте объемом работ» не согласен с Вами.
В трудовом кодексе четко сказано:
Статья 191. Отпуск без сохранения или с частичным сохранением заработной платы, предоставляемый по инициативе нанимателя
При необходимости временной приостановки работ или временного уменьшения их объема наниматель с целью предотвращения увольнения работников по сокращению численности или штата вправе с согласия работника (работников) предоставить ему (им) отпуск (отпуска) без сохранения или с частичным сохранением заработной платы, если иное не предусмотрено коллективным договором, соглашением.
Т.е. пишите приказ допустим на месяц (можно на любой срок - законодательного ограничения нет) согласовываете с работником и ВСЕ.
Беларусь
ЛИ 11.12.2006 17:34:35
http://www.buh.by/mes.asp?t=35134
http://buh.by/mes.asp?t=28906
http://www.buh.by/mes.asp?t=27880
Беларусь
Кэтрин 12.12.2006 10:53:43
ПОдскажите пож. организация занимается перевозками. В данное время деятельности нет, но одно ОС сдано в аренду и от него поступают ден.ср. но затраты на аренду, тел, ЗП директора есть. Мне тоже только на 97 или на 44 ?????????
Беларусь
Кэтрин 12.12.2006 10:55:13
Деятельности уже нет т.е. до 10 мес. была
Беларусь
Alex 12.12.2006 23:46:58
у меня такая же ситуация как у Кэтрин. Предприятие сдало в субаренду помещение (свой юридический адрес), что бы было с чего аренду платить.
Субаренду и комунальные (которые возмещает мне субарендатор) отношу на 92, закрываю его арендой и комунальными , которую сам плачу в части этой площади, добавляю туда сельхоз 3% на аренду - в итоге убыток в размере этих 3%. Куда его девать, на убыток??
А ареду и комунальные за часть помещения которая у меня офис(не решился сдать - все таки юр адрес) отношу на 20 - что с ними делать

И еще а если я сдам в субаренду по цене выше чем беру - будет ли это считаться деятельностью, и не должен ли я стану всю эту субаренду проводить не через 91, а через 90 со всеми вытекающими
Мне тут советовали что все нормально, но что делать со своими расходами
Беларусь
Технарь-Alex 13.12.2006 9:24:25
Как то у Вас запутано. Коммунальные, которые Вам выставляет арендодатель и которые Вы перевыставляете субарендатору, Вы должны провести как задолженность субарендатора, т.е. д-т 76 Субарендатор к-т Аренддодатель. По субаренде: сумму арендной платы по субаренде Вы должны провести как выручку ч-з сч.91 (если уставом не предусмотрен вид деятельности - Аренда) или ч-з сч.90, если уставом предусмотрен такой вид деятельности, с начислением ндс и с/х.
Беларусь
ответьте плиз 14.12.2006 11:44:14
плиз
Беларусь
komi 14.12.2006 12:05:20
Да можно всем за свой счет. Пусть напишут заявления, приказ и все. Сколько раз проверяли- вопросов не было.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-18 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru