![]() |
![]() |
||
| ...время - деньги... | |||
| ВЗАИМОПОМОЩЬ (пользователь не идентифицирован) | |||
|
Анонимно 23.10.2009 15:33:58
Может кто-нибудь подскажет какие меры применяются если предприятие не вовремя положило в банк платежку по налогам. Нужно было - 22числа, а положили 23числа?
Беларусь ОЙ! УЖАААААС!!! 23.10.2009 11:54:36
Бушка (девочка в первый раз, напортачила) перечисляла алименты, а по извещению в инспекцию -- НЕТ!!! Мне поручили разгрести, но и я в шоке. Срок отбытия по ИТР на исходе. Сумму удержаний придется удерживать теперь по истечению назначенного срока, т.обр. у ИТРщика срок отбытия наказания продлевается (как мне объяснил судебный исполнитель). ВОПРОС: КАК ВЫКРУТИТЬСЯ,чтоб ИТРщику не подкладывать свинью и не затягивать срок отбытия работ? Может ли выплатить работодатель сумму удержаний, после, удержавить из заработной платы в пользу работодателя.ПОМОГИТЕ ВЫКРУТИТЬСЯ!!! ГОРЮ!!!
Беларусь Нужно очень! 23.10.2009 14:57:06
Уважаемы бухгалтеры, знакомые с ценообразованием в общепите, его схемой.
Обращаюсь к вам за помощью, буду рада любой подходящей информации. Вопрос касается надбавок и наценок в общепите. Вопрос в следующем. Например, Общепит (УСН), как формирует цену на пачку кофе в зернах, если он ее покупает у импортера? Потом он эту пачку молит, добавляет др. ингредиенты и формирует цену на чашку кофе. Получается, что это для него сырье (для приготовления собственного напитка), поэтому мне подсказали такую формулу, она есть в К+ : ПЦ = РЦ + НЦ, где РЦ - стоимость сырья по розничным ценам; НЦ - наценка, не выше установленной областными и Минским городским исполнительными комитетами. При этом РЦ определяется по формуле: РЦ = ОЦ + НБ + НДС, где ОЦ - отпускная цена организации - изготовителя (импортера); НБ - торговая надбавка не более 30%; НДС - налог по установленным ставкам. Вопрос в следующем: Получается общепит берет у импортера пачку кофе (зерно) + торговая надбавка + ндс + наценочная категория и потом уже эту цену использует при составлении калькуляции на чашку (с учетом сахара, воды и т.п.). Так вот, вот эта торговая надбавка, она равна (является) розничной? Т.е. со вступление в силу 141 постановления она будет не ограничена???? P/S/ Да простит меня Анна, с которой мы уже обсуждали этот вопрос.
Беларусь Марта 23.10.2009 15:23:49
Уважаемые бухи,помогите плиз,не оставьте без внимания вопрос!Можно ли с арендодателем провести зачет задолженности по арендной плате ,отгрузив ему нашу продукцию?!Где подводный камень,это ведь не бартер,услугу зачтем товаром,сделав акт зачета требований или как ?поделитесь опытом.
Беларусь Окажите помощь 23.10.2009 15:22:32
Помогите пжл, в 2009 году открылась новая фирма, но некоторые расходы произведены еще декабрем 2008 года (комиссии банка за открытие расчетного счета, валютного счета), как их отразить в 2009 году?
1 вариант: сначала на 97, а потом в 2009 году, когда пошла выручка на 44? 2 вариант: в 2009 году на 92-2 неучаствующие и начислить НДС? Выручка только в 2009 году.
Беларусь Надежда 23.10.2009 14:29:25
Дорогие юристы, помогите бухгалтеру. У меня есть договор с российским поставщиком. Сейчас в банке мне пытались объяснить, что из фразы договора: «передача товара на складе продавца(РФ) покупателю(РБ) или нанятом покупателем перевозчику.» не говорит о том, что собственником товара будет являться покупатель(РБ) с того момента, когда ему товар передали на складе по ТТН и ТН, а собственником он станет только тогда, когда товар пройдет через таможню. Правы ли они?
Когда мы(покупатели из РБ) становимся собственниками товара?
Беларусь Ольга 23.10.2009 13:59:50
Скиньте кто-нибудь образец заполнения поручения-реестра чеков.
Беларусь YYY 23.10.2009 13:35:14
У кого-нибудь есть пример заявления в Комитет по Финансовым расследованиям? Оно такое же как подавать в Хозяйственный суд? Может, кто поможет: YYY_YYY_84@tut.by СПАСИБО.
Беларусь Цептер 21.10.2009 15:44:07
К БТР и всем заинтересованным. Продолжение темы по услугам оплачиваемым и оказываемым в течении нескольких месяцев (остаток на сч.20 ?)
Беларусь Комиссия 22.10.2009 13:05:46
Подскажите пожалуйста, может ли осущ. по дог. комиссии предоплата. Мы- комиссионер. Комитент товар по дог. комиссии отгружает нам только в случае предоплаты нами за комис. товар. (Какой то странный договор комис-и). как я понимаю после момента оплаты, тот кто заплатил, становится собственником товара. И еще если в теч. 5 дней после оконч. месяца мы не представим отчет комиссионера, сумма комис. вознаграждения по итогам месяца не начисляется и не выплачивается.
.... Какой то странный договор комиссии.. и вообще с юридической точки зрения , такой дог. является договором комиссии?
Беларусь Анонимно 23.10.2009 13:59:53
Я прекрасно понимаю, что тупой вопрос,но все же, обьясните варианты:
метод определения выручки по оплате 1.Купили и оплатили товар на сумму 1000(ндс 200) Продали товар и поступила оплата в этом же месяце 1200(ндс 300).июль 2. продали и оплата пришла через 45 дней. август 3 продали и оплата пришла через 70 дней. Если кого не затруднит какие будут проводки в этих трех случаях, и какие налоги к уплате.
Беларусь Тамара 23.10.2009 13:19:37
Подскажите, где найти инфу о том, что руководитель организации может получить ТМЦ, предъявив приказ о назначении директора (иной документ о назначении) плюс печать. Мне сегодня в гос. магазине доказывали, что директор может только получить по доверенности, выдав ее сам на себя. Заранее спасибо.
Беларусь скидка 23.10.2009 14:49:31
Подскажите, 1ый раз сталкиваюсь со скидкой, как формировать цену со скидкой и приходовать товар?
Беларусь Зоя 23.10.2009 14:24:50
Куда вы списываете расходы по добровольному страхованию имущества предприятия?
Беларусь Материальная помощь 23.10.2009 14:32:43
Дорогие бухгалтера!
Может ли коммерческая организация с государственной долей собственности оказывать материальную помощь своим работникам при уходе в отпуск? В каких размерах и на основании каких нормативных документов? Подскажите, пожалуйста!!!
Беларусь
Рекомендуем почитать
12.07.2026 5:59:11
Анонимно 23.10.2009 14:26:25
На какой счет отнести расходы по прохождению обязательного мед.осмотра работников?
Беларусь Анна 23.10.2009 13:59:44
Подскажите,пожалуйста.ПК поставлен на баланс как ОС,при расчете аммортизации нужно ли расчитывать поправочный коэффициент?
Беларусь Анонимно 23.10.2009 10:15:24
Подскажите, пож, принтер стоимостью 500 000р. - не основное средство. В уч.политике предусмотрено списание в размере 100% при передаче в эксплуатацию. Могу я сразу отнести стоимость на затраты или должна амортизировать и списывать ежемесячно
Беларусь
<< 245521-245540 245541-245560 245561-245580 245581-245600 245601-245620 245621-245640 245641-245660 245661-245680 245681-245700 >>
Всего найдено вопросов: 410976
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||