...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 


Оля      25.01.2007 9:28:49
Главбух уволился с предприятия год назад. Сейчас на том предприятии идет налоговая проверка. Могут ли его вызывать для объяснения каких-либо вопросов, и может ли к нему быть применена административная ответственность?
Беларусь
Ответов: 3 (показать, начиная с первых/последних)    25.01.2007 19:07
Анонимно      30.08.2026 0:46:38
30.08.2026 0:46:38
КРИСТИ      19.01.2007 17:38:11
Бухгалтера опытные и стрелянные! Ну подскажите мне,как правильно в учете отразить списание дебиторск.и кредиторс.зад-ти с истекшим сроком исковой давности? Конкретно меня интересует НДС, который в этом случае тоже списывают.Ну,например, если это поставщик и зад-ть кредиторская, то мне понятно Д60К92.1-сама задолж-ть, Д92.2К18-ндс по этой задолж-ти, а если задолженность кредиторская, но с покупателем Д62К92.1, а что тогда с ндс? Про дебиторку с поставщиком, которому переплатили : Д 92.2К60 .Я уже совсем запуталась и может некорректо ставлю вопрос, ну помогите пожалуйста.Учетная политика-по оплате.Может кто-нибудь посоветует подробную нормативную информацию, чтобы пряснить ситуацию.
Беларусь
Ответов: 11 (показать, начиная с первых/последних)    25.01.2007 18:48
Ольга      25.01.2007 18:23:24
Указ №380 утратил силу с 01.01.07г, а чем руководствоваться при определении состава затрат для налогообложения в 2007 году
Беларусь
Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    25.01.2007 18:38
А      25.01.2007 13:28:06
когда последний срок сдачи уточненного налога на недвижимость ( с учетом переоценки)?
Беларусь
Ответов: 4 (показать, начиная с первых/последних)    25.01.2007 18:22
Тася      25.01.2007 16:31:45
Подскажите, физ.лицо явл. учредителем и директором УП. Им, как физ.лицом, было передано орган. и введено в хоз.оборот имущество(ОС). Сдавали в аренду, а сейчас не используется вообще в деят. и уже давно. Сейчас он хочет забрать его, т.е. вывести из хоз.оборота.
передача в пределах одного собственника - НДС не облаг. с\х и прибылью тоже, и ПДХ-нет? Верно?
Значит нужно списать как обыкнов.ОС+амморт. только без нач.налогов?
Беларусь
Ответов: 5 (показать, начиная с первых/последних)    25.01.2007 18:11
Зоя      25.01.2007 18:10:10
Добрый вечер, коллеги, подскажите, пожалуйста, если 08 счет не переоценивался на 01.01.05, каким образом переоценивать сейчас те суммы, которые были до прошлой переоценки? Спасибо заранее.
Беларусь
Ответов: 0 (показать, начиная с первых/последних)   
кузя      24.01.2007 15:13:40
Добрый день! Организация проводит семинар. Участники – физ. лица. Как принять оплату в месте проведения семинара и нужно ли какой-нибудь договор? Спасибо.
Беларусь
Ответов: 7 (показать, начиная с первых/последних)    25.01.2007 18:09
xxx      25.01.2007 13:25:14
Коллеги, где написано, что предприятие неосударственной формы собственности не может включить в арендную плату коммунальные платежи?
Беларусь
Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    25.01.2007 17:57
Олка      25.01.2007 16:18:42
Уважаемые бухгалетра, ПОМОГИТЕ.мот у кого есть форма договора купли-продажи товаров.скиньте пож.Sonetka_06@mail.ru.Заранее спасибочки
Беларусь
Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    25.01.2007 17:54
Glav-1      25.01.2007 17:38:28
Где можно прочитать само Положение о порядке начисления амортизации
Беларусь
Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    25.01.2007 17:49
Glav-1      25.01.2007 17:37:04
Подскажите , где можно прочитать (скачать) само Положение о порядке начисления амортизации.
Беларусь
Ответов: 0 (показать, начиная с первых/последних)   
Анонимно      25.01.2007 16:53:53
А 08 счет не переоцениваем?
Беларусь
Ответов: 3 (показать, начиная с первых/последних)    25.01.2007 17:33
ZARA      24.01.2007 12:25:11
Об обязательном аудите!
Скажите,пжт,как эти 600 000 Евро посчитать?а выручка при реализации ТМЦ (91 счет) учитывается? может взять за базу та выручка что в налоговой декалации по прибыль -п.1 и на какой курс делить?
Беларусь
Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    25.01.2007 17:31
Ann      24.01.2007 11:54:57
За 2006г. налоги почитаны и уплачены.
Сейчас решила проверить, т.к. возникли сомнения по поводу НДС. И точно, НДС посчитала неправильно. Получается, что по итогам года нам нужно еще доплатить НДС. Конечно же можно сделать уточненный расчет и перечислить нужную сумму с учетом пени. Но у нас получается, что в январе 2007г. будет большая сумма НДС к зачету, т.е. вполне может закрыть наш долг по НДС за 2006г.
Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать зачет уплаченного в 2007г. НДС в счет долга за 2006г.?
Как это правильно оформить и отразить в налоговой декларации?
Спасибо.
Беларусь
Ответов: 5 (показать, начиная с первых/последних)    25.01.2007 17:30
NIK      25.01.2007 16:26:07
СОВСЕМ ЗАПУТАЛСЯ. При принятии на учет Основных средств с 08 счета мы начисляем НДС и одновременно берем его к зачету. ВОПРОС. НА КАКОМ ОСНОВАНИИ.
Беларусь
Ответов: 9 (показать, начиная с первых/последних)    25.01.2007 17:29
22      24.01.2007 13:13:11
Кто-нибудь знает когда должен быть номер ГБ «Все для годового отчета»?
Беларусь
Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    25.01.2007 17:25
Olga V      25.01.2007 16:39:26
Скажите, пожалуйста, можно ли по ПСМ 1748 повышать оклад на 7 % или надо меньше 7 % как для повышения по инструкции 123 в пределах межразрядной единицы ?
Беларусь
Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    25.01.2007 17:24
Рекомендуем почитать      30.08.2026 0:46:38
Ольга      25.01.2007 16:34:10
Подскажите, пожалуйста, как правильно сдать в ИМНС уточненный расчет за 2006г. Только сейчас я обнаружила, что не сторнировала сумму амортизации ОС от деятельности не давшей результата. Т.е в отчете по налогу на прибыль показала завышенную сумму затрат. По результатам года предприятие сработало в убыток. Как исправить ошибку, каким годом? 2007 или еще можно 2006?
Беларусь
Ответов: 3 (показать, начиная с первых/последних)    25.01.2007 17:22
Анонимно      25.01.2007 15:56:45
Совсем отупел - делаю переоценку и определяю удельный вес накопленной амортизации, а как определить саму сумму накопленной амортизации до переоценки?
Беларусь
Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    25.01.2007 17:13
Алёкса      25.01.2007 15:21:18
Всем добрый день! Вот читаю я изменения в налогообложении, внесенные законом 190-З от 29.12.06, и меня заинтересовал состав затрат по производству и реализации продукции для целей исчисления налога на прибыль, а конкретно, состав расходов на оплату труда, в который теперь включена оплата за обучение на основе договоров, заключаемых с учреждениями, обеспечивающими подготовку, повышение квалификации и переподготовку работников, состоящих в штате организации (ст.3, п.3.11). Просто не далее, как вчера наши ребята были как раз на семинаре по повышению квалификации, который организация оплатила. Так это что ж - получается, эта оплата включается теперь в доход сотрудников наравне с зарплатой? И облагается всякими, разными зарплатными налогами? Может, я не так дочитала чего?
Беларусь
Ответов: 7 (показать, начиная с первых/последних)    25.01.2007 17:04
<< 354241-354260 354261-354280 354281-354300 354301-354320 354321-354340 354341-354360 354361-354380 354381-354400 354401-354420 >>
Всего найдено вопросов: 411421


© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru