...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 


Анонимно      15.05.2024 16:52:48
ПОМОГИТЕ, ЭКСПОРТ, какой номер Заявления вы ставите в ЭСЧФ при Экспорте? Я распечатываю Заявления там именно № Заявления в самом вверху, а есть номер ОТМЕТКА о регистрации (16-ти) значный. Только что позвонили из ИМНС и сказали за 2023г. 4 ЭСЧФ не верно выставлены, скорее всего номер и дата Заявления, подняла доки вроде сходится номер и дата Заявления. Может еще что нибудь посмотреть надо?
Беларусь
Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    15.05.2024 17:26
Больничный с 01.07      15.05.2024 17:17:47
А куда в тестовом режиме приходит сумма среднего заработка для расчёта пособия? Где её можно посмотреть?
Беларусь
Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    15.05.2024 17:24
Наталинка      15.05.2024 14:40:39
Добрый день! Скомплектовали товар, что вы пишите в строке «страна происхождения»? Читала в айлексе , надо указывать страну происхождения на каждый элемент комплектации.Или я не понимаю или они кукукнулись...если там десять состоаляющих
Беларусь
Ответов: 3 (показать, начиная с первых/последних)    15.05.2024 16:56
Рекомендуем почитать      22.04.2025 7:06:07
Валерия      15.05.2024 16:52:27
Здраствуйте!
Подскажите, пожалуйста, мы бюджетная организация, нам должны прислать возврат денежных средств за излишне уплаченную теплоэнергию. Кто будет являться фактическим бенефициаром и бенефициаром.
(Я предполагаю, что фактический бенефициар это мы - бюджетная организация, а бенефициар - главное управление МФ РБ по г. Минску).
Беларусь
Ответов: 0 (показать, начиная с первых/последних)   
Буха      15.05.2024 12:01:37
Добрый день! У сотрудника удерживают из заработной платы денежную сумму по исполнительному листу в ОПИ в счет долга перед банком. 03.05 сотрудник предоставил Исполнительный лист из Суда, который вступил в силу с 03.05 на удержание 50% дохода в счет алиментов на несовершеннолетнего ребенка. Заработная плата у сотрудника 10- го числа. Вопрос: заработная плата за апрель уходит в счет алиментов, так как исполнительный лист вступил в силу 03.05, а доход за апрель сотрудник получает 10.05, или же апрельская зарплата еще уходит в ОПИ, а алименты высчитывются уже с майской Заработной платы и выплачиваются с июня?
Не могу разобраться. Работник и его юристы утверждают, что я обязана была зарплату за апрель, которая 8 мая выплачивается - уже на алименты подать, а сотрудник ОПИ - что апрельская еще идет в счет ОПИ.. Кто прав? Спасите(
Беларусь
Ответов: 6 (показать, начиная с первых/последних)    15.05.2024 16:08
Анонимно      15.05.2024 14:35:49
Что не могу зайти на портал ЭСЧФ , только у меня одной он не работает?
Беларусь
Ответов: 6 (показать, начиная с первых/последних)    15.05.2024 15:20
отражение в бух учету УСН      14.05.2024 22:20:44
Доброго дня, как вы отражаете налог при УСН в бух учете? ранее я уже поднимала этот вопрос, все ответы были делать проводку на сумму налога из кудир. На эту тему нашла ответ в бизнес инфо (ниже прикрепила). Как вы делаете? оформляем кредит в банке не могу понять какую сумму указать в строке 010 отчета о прибыли и убытках: пример налоговая база 1200 - т.е налог 72руб. выручка по принципу начисления 1000руб, в отчете о прибыли и убытках указываю сумму в размере 1000-72=928руб

___________________________________________
Отражение в бухучете исчисления налога при УСН по полученным авансам
Поступившая сумма аванса в бухучете не признается выручкой. В налоговом же учете данная сумма является выручкой и облагается налогом при УСН на дату поступления.
Сумма налога при УСН, исчисляемого из выручки от реализации, отражается: Д-т 90-3 «Прочие налоги и сборы, исчисляемые из выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг» - К-т 68-2 «Расчеты по налогам и сборам, исчисляемым из выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг» (ч.8 п.53, чч.8, 9 п.70 Инструкции № 50).
Однако полученный аванс не является выручкой на дату его получения, и отражать в бухучете начисленный по нему налог при УСН по дебету субсчета 90-3 неправомерно.
Расходы признаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, в котором признаны соответствующие им доходы, независимо от даты проведения расчетов по ним (ч.1 п.32 Инструкции № 102).
По мнению автора, когда выручка от реализации товаров, работ, услуг определенное время не может быть признана в бухгалтерском учете, начисленный налог при УСН следует отразить по дебету счета 97 «Расходы будущих периодов» по аналогии с начислением в таких ситуациях НДС организациями, применяющими общую систему налогообложения. При признании в бухучете выручки от реализации товаров, работ, услуг сумма налога при УСН списывается с кредита счета 97 в дебет субсчета 90-3 (подп.3.5 п.3 Инструкции по бухгалтерскому учету налога на добавленную стоимость, утв. постановлением Минфина от 30.06.2012 № 41).
Беларусь
Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    15.05.2024 13:20
Анонимно      15.05.2024 12:15:20
работник работает 3 года Сейчас больничный по беременности и родам с 15.05.2024
Ноябрь 30- 1515; декабрь 31-1515; январь 31-1636; февраль 29-1636; март31-1818; Апрель 13 (Был трудовой отпуск) 744 руб. Апрель нужно убрать и сделать расчет за 5 месяцев, Верно?
Беларусь
Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    15.05.2024 12:56
ИМ      15.05.2024 11:39:49
Перечень для ИП вышел? где можно посмотреть?
Беларусь
Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    15.05.2024 11:45
вопрос внутри      10.05.2024 16:09:00
Прочитала в Нормативке--Организация, применяющая УСН без уплаты НДС, сдает в аренду капитальные строения. Арендатор является плательщиком НДС. Организация-арендодатель перевыставляет как посредник коммунальные услуги арендатору, выставляя по каждому поставщику ЭСЧФ с указанием НДС. Также арендодатель выставляет арендатору ЭСЧФ и акт о возмещении стоимости коммунальных услуг.
Обязан ли арендодатель предъявить арендатору НДС в ЭСЧФ в рассматриваемой ситуации?
ОТВЕТ
Да.
Согласно п. 8 ст. 130 Налогового кодекса (далее – НК) выделение арендодателем (лизингодателем) арендатору (лизингополучателю), а также арендатором (лизингополучателем) арендодателю (лизингодателю) сумм НДС при предъявлении к возмещению стоимости приобретенных работ (услуг) в соответствии с подп. 2.12.2 п. 2 ст. 115 НК производится при указании соответственно арендодателю (лизингодателю), а также арендатору (лизингополучателю) этих сумм НДС продавцами таких работ (услуг) в ЭСЧФ и первичных учетных документах.
В ЭСЧФ и первичных учетных (расчетных) документах соответствующие сумма и ставка НДС выделяются отдельной строкой (п. 3 ст. 130 НК).
Применительно к операциям по сдаче в аренду (передаче в безвозмездное пользование), при которых арендодатель (ссудодатель) предъявляет к возмещению арендатору (ссудополучателю) стоимость приобретенных работ (услуг) с НДС, в рамках внедрения с 01.07.2016 механизма функционирования ЭСЧФ, арендодатель (ссудодатель), независимо от факта признания его не плательщиком НДС, в отношении перевыставляемых арендатору (ссудополучателю) сумм НДС по приобретенным работам (услугам), должен выставлять ЭСЧФ и направлять их арендатору (ссудополучателю) для осуществления последними возможности принятия к вычету сумм НДС по таким расходам (письмо МНС от 07.06.2016 № 2-1-9/1166 «О перевыставлении электронных счетов-фактур по НДС»).
ВЫВОД
Следовательно, арендодатель-неплательщик НДС должен предъявить арендатору НДС по возмещаемым услугам в ЭСЧФ и первичном учетном документе.
ВОПРОС-ДОЛЖНО ЛИ ПРЕДПРИЯТИЕ НА УСН ВЫСТАВЛЯТЬ ЭСЧФ (ВОЗМЕЩАЕМЫЕ КОММ.ПЛАТЕЖИ)АРЕНДАТОРАМ -ФИЗЛИЦАМ И АРЕНДАТОРАМ-НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМ НДС?
Беларусь
Ответов: 9 (показать, начиная с первых/последних)    15.05.2024 10:25
Ищем бухгалтера      10.05.2024 9:45:45
Добрый день! В наш небольшой дружный коллектив ищем бухгалтера на полдня. В штате главный бухгалтер + 1 бухгалтер. Вид деятельности - оптовая торговля, ремонт техники. Рабочее время с 9 до 13. Работа только в офисе. Находимся в районе лесопарка Медвежино/Атлант М Сухарево. Обязанности:
1.ведение счетов 01,02,04,05,оформление необходимых первичных документов, расчет налога на недвижимость, инвестиционный вычет
2.учет материалов (10.3,10,6, 10.9, канцтовары, хозсредства, БСО, УКЗ, путевые листы)
3.проведение валютных и рублевых платежей -- на время отпуска или отсутствия основного сотрудника
Беларусь
Ответов: 5 (показать, начиная с первых/последних)    15.05.2024 8:18
Аванс      12.05.2024 16:53:40
вопрос внутри
Беларусь
Ответов: 13 (показать, начиная с первых/последних)    15.05.2024 8:14
Апелляция      10.05.2024 12:15:55
Скажите, пожалуйста, если мы подавали апелляцию, платили пошлину и все равно проиграли. Можно эту пошлину на затраты отнести?
Беларусь
Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    11.05.2024 14:31
Анонимно      10.05.2024 10:08:30
Проверяю расчет Арендодателя сумм возмещения для нас, Арендаторов. Правильно я понимаю, что большая часть расходов возмещается пропорционально ПОЛЕЗНОЙ площади помещения? Т.е., делим на площадь без учета площади мест общего пользования?
Беларусь
Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    11.05.2024 14:21
Анонимно      10.05.2024 10:10:38
Тип фактического получателя, это что?!
Беларусь
Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    11.05.2024 14:15
Анонимно      22.04.2025 7:06:07
22.04.2025 7:06:07
П      10.05.2024 12:42:39
Купили столбики для ограждения парковки и кучу мелочи для их монтажа, мне нужно оприходовать на 10,6 и потом сделать акт комплектации и ввести в эксплуатацию как инвентарь/мбп?
Беларусь
Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    11.05.2024 14:01
Анонимно      10.05.2024 12:46:08
Коллеги, подскажите,пожалуйста, при предоставлении уточненного расчёта за прошлый год ( уменьшение налогооблагаемой прибыли) Вы отражаете ошибки в месяце обнаружения через сч 84?Получается за прошлый период налоговый учёт не будет идти с бухгалтерским учетом, но если провести через счета затрат ,внереализационнве расходы и указать в Примечании к балансу наличие разночтения, то налоговый учёт будет соответствовать бухгалтерскому учету.Зачем «засорять»сч 84 на учитываемые при налогообложении я так думаю , у аудиторов свое видение вопроса.Спасибо за все отзывы,ситуация на пределе.
Беларусь
Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    11.05.2024 13:48
Ольга      07.05.2024 17:15:52
Это ж как надо уметь внести изменения , что ни фига не понятно, что поменялось , где форму п/п смотреть ))
Беларусь
Ответов: 40 (показать, начиная с первых/последних)    10.05.2024 15:37
баланс ЭЦП      09.05.2024 0:01:35
Подскажите пожалуйста как через ЭД можно получить баланс с ЭЦП, или может у кого было в практике для банка нужен баланс заверенный ИМНС печатью (какая процедура получения, насколько сложно). Спасибо
Беларусь
Ответов: 5 (показать, начиная с первых/последних)    10.05.2024 15:30
Анонимно      10.05.2024 13:47:33
Подскажите, КОДЫ платежа в ФСЗН поменялись?
Беларусь
Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    10.05.2024 13:52
<< 4681-4700 4701-4720 4721-4740 4741-4760 4761-4780 4781-4800 4801-4820 4821-4840 4841-4860 >>
Всего найдено вопросов: 405469


© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru