![]() |
![]() |
||
| ...время - деньги... | |||
| ВЗАИМОПОМОЩЬ (пользователь не идентифицирован) | |||
|
НДС по реал. и вычеты 12.04.2017 15:07:38
Коллеги! В этом квартале, получилась ситуация начисленный НДС по реализации (только ставка НДС- 20%) меньше суммы вычетов. 1.Нужно руководствоваться ст.103 п.5 НК и в декларации вычеты взять в пределах начисленного НДС по реализации? Не понимаю как правильно отразить разницу по вычетам.
Беларусь Анонимно 12.04.2017 16:06:56
На каком счете сейчас учитываются марки почтовые? Спасибо
Беларусь Анонимно 11.04.2017 11:11:55
Арендодатель выставлять нам пеню за несвоевр.оплату аренды, он с НДС , они отказываются выставлять ЭСЧФ. Говорят что никому не выставляют. У кого есть пеня ? Как у вас это проходит?
Беларусь Лена 12.04.2017 15:33:39
Помогите, плиз, разобраться.
Покупатель 3 апреля 2017 сделал возврат товара, отгруженного в январе 2017. Я сделала 5 апреля исправленный ЭСЧФ. Выставила его на портал. Дата аннулирования исходной поставила 3 апреля 2017. Теперь смотрю свою базу по НДС за 1 квартал по мониторингу сделок на портале. Реализация по возвращенному в апреле товару исключена из оборота за 1 квартал. Несмотря на возврат в апреле. Это правильно? или я не то что-то сделала? Смущаем то, что на портале база и НДС будет меньше, чем в моем б/у. В декларацию какую сумму ставить, которая по б/у или которая на портале?
Беларусь
Анонимно
22.12.2025 2:59:41
22.12.2025 2:59:41
ЭСЧФ 12.04.2017 9:08:31
Коллеги! Подскажите, пожалуйста, в январе получили товар и подписали выставленную ЭСЧФ, в марте обнаружили бой сверхнормативный (товар хрупкий) Срок предъявления рекламаций истек, списали разбитый товар за счет собственной прибыли. НДС сняли с зачета, отнесли туда же. Как быть с ЭСЧФ? Как откорректировать, что б НДСа меньше принять в зачет.
Беларусь Анонимно 12.04.2017 9:23:46
А у вас портал ФСЗН работает?
Беларусь Анонимно 12.04.2017 13:45:39
Ситуация такая, предыдущий бухгалтер передавала товар на ответственное хранение по ТН на счет 45, возврат соответственно тоже, так же новые карточки товара не создавала, а проводила новые приходы на предыдущие, партионного учета нет. Хочу перенести с 45 на 41. Себестоимость автоматом выбивает не та, что в возвратных накладных. Как поступить? Перенести как есть на 41 и откорректировать эти хвосты?
Беларусь Анонимно 12.04.2017 10:55:38
Запутался! Если заключить договор с ИП на управление необходимо ли
1.платить взносы с вознагрождения? 2. Если размер будет менее размера взносов от МЗП? 3. Если в штат оформить только директора на 0.25 ставки с зп. 80 руб. размер взносов будет 35% от 80 руб? До минималки доплачивать не надо?
Беларусь подписка 12.04.2017 14:36:15
Можно брать ндс с подписки? В февр. налоговая разьясняла, что нет первички подтверждающей выполнение. что-то поменялось подскажите. Спасибо!
Беларусь ВЭД 12.04.2017 14:43:42
Кто сталкивался, реально ли получить разрешение на продление внешнеторговой операции?
Беларусь Анонимно 12.04.2017 15:32:39
Подскажите пожалуйста, мы уплачивает отчисления в ФСЗН ежеквартально, а как быть с договорами подряда? Уплачивать по сроку квартальному или на момент выплаты?
Беларусь Анонимно 12.04.2017 11:25:24
ИП - сейчас позвонил инспектор из ИМНС просит уплатить ввозной НДС до конца этой недели потому что что то там у них за четыре дня только зачисляется якобы... Это что за новшества - или просто разводят чтоб раньше заплатил? никому больше не звонили?
Беларусь УСН 12.04.2017 15:24:40
УСН без уплаты НДС. Директор вносит займ.Подскажите, пожалуйста, он облагается подоходным и УСН.
Беларусь Анонимно 12.04.2017 11:58:54
формирую карточку сета, оборотку и т.д, мне выдает период с 01,07,16 по 30.09.16 и причем всегда, где поменять чтоб брало автоматом сегодняшний период?
Беларусь
А вы знали?
22.12.2025 2:59:41
Светлана 12.04.2017 14:47:17
#1[69740] 12 апреля 2017, 14:55
Оценок нет Цитировать Пожаловаться Добрый день! Хотели у вас проконсультироваться на счет машин. Машины покупали как не новые. А бухгалтер изначально занес их как новые. Поэтому расход топливо списываем как с новых машин. И получается у нас есть расхождение как на самом деле и как в бухгалтерии. Интересует такой вопрос как можно исправить эту ситуацию? Можно ли в бухгалтерии отобразить это ? И еще можем ли мы заполнять канистры топливом и складировать у нас территории и заправлять этим топливом водителей потом в поездку. Нужны для этого какие документы? И возможно ли это отображать в бухгалтерии? Спасибо огромное за консультацию!
Беларусь ндс-2017 12.04.2017 15:05:07
Уточнено, что НДС, отраженный в части II декларации по НДС, уплаченный в бюджет в установленный срок при ввозе товаров из стран, входящих в ЕАЭС, может быть взят к вычету (учтен в разделе II части I декларации по НДС) в месяце, в котором товары приняты к учету, если указанный НДС был уплачен до представления декларации за этот месяц. Получается что я не могу взять к вычетам ввозной ндс за март т.к. декларацию уже сдала 10 апреля а сам налог еще не уплатила? что делать?
Беларусь Анонимно 12.04.2017 15:04:23
что делать с эл сч-фактурой если поздно приходит акт выполненных работ? писать дату подписания текущим отчетным периодом? потому что если выставишь дату совершения операции датой дату акта, то подпадаешь под штраф за несвоевременное выставление эл сч-фактуры.
Беларусь Панi Ta 11.04.2017 14:51:09
Какая формулировка должна быть прописана в договоре, чтобы возврат товара был именно возвратом, а не обратной реализацией?
Я так понимаю, не только у меня тема всплывает. ЭСЧФ кому выставлять собачимся.
Беларусь Анонимно 12.04.2017 14:24:59
подскажите кто знает. если поздно приходят акты допустим за февраль, март. и поздно выставляем их после 10 числа следующего месяца, но с датой операции как в акте написано. то будут ли какие-то расхождения/проблемы с отчетами по ндс?
Беларусь
<< 61921-61940 61941-61960 61961-61980 61981-62000 62001-62020 62021-62040 62041-62060 62061-62080 62081-62100 >>
Всего найдено вопросов: 408135
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||