http://buh.by/mes.asp?t=36872 задолженность фирме А составляет 927 419 руб.,они нам должны 2 285 824руб согласно акта-сверки.Бухгалтер сказала,чего деньги гонять туда-сюда и оплатила нам разницу-1 358 405 руб.Вопрос:правомерны ли ее действия и какими проводками у нас правильно отразить это в бухучете. Ан 07.03.2006 10:53:24 Я считаю, что Вам необходимо все это документально оформить актом взаимозачета. Хильда 07.03.2006 12:47:03 Для чего были приобретены товары по которым образовалась ваша задолженность? Если для производства, то: Д-т 51 К-т 62 1358405= д-т 60 к-т 62 927419= д-т 18.2 к-т 18.1 927419/118*18 (если НДС у вас 18%) д-т 62 к-т 90 2285824= А если цель приобретения - торговля, тут другая песня http://buh.by/mes.asp?c=1&t=111425 31.10.2007 11:04:39
Беларусь
"Анонимно"18.03.2009 19:09:59
Ап Неужели никто не знает
Беларусь
"Анонимно"18.03.2009 16:19:53
Автор - оДо «первый»
Беларусь
Взаимозачет18.03.2009 16:18:28
Ситуация такая. ОДО «первый» должно ОАО «второй» за аредну и материалы 1 000 000руб. ОАО «второй» должно ИП за материалы 800 000 руб. Составлен договор перевода долга: ОДО «первый» взяло на себя долг ОАО «второй» в размере 800 000руб. + ОДО «первый» и ОАО «второй» подписали акт взаимозачета на 800 000 руб. в счет погашения долга по материлам на 300 000 руб. и части аренды 500 000руб. Как провести. Зарнее спасибо.